1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ?貸:銀行存款 3、發(fā)放給員工 借:管理費用/銷售費用等 ? ? ?貸:應付職工薪酬—員工福利費 借:應付職工薪酬—員工福利費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應交稅費-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 注:外購月餅發(fā)放給員工,其進項稅需作轉(zhuǎn)出處理。 員工計入工資總額申報個稅 提示:如果將自產(chǎn)的月餅發(fā)放給員工用于職工集體福利,這種情況應把月餅等同于銷售貨物,確認收入,交納增值稅?。
老師好,發(fā)放給員工中秋福利的月餅 需不需要 合并工資 申報個稅
中秋節(jié)買了月餅給員工1000元,怎么做會計分錄,又買了蟹卡給客戶2000元
你好老師,中秋職工福利,中秋過節(jié)買了月餅水果,均對公付給水果店,這個分錄咋寫
中秋購月餅發(fā)給員工要怎么做分錄
中秋購買月餅發(fā)給員工的分錄怎么做?購進及發(fā)放月餅,支付商家月餅款的分錄?
個體發(fā)票開錯,怎么開具紅字發(fā)票
老師,出口應征稅報關(guān)單用途確認是什么意思呀,沒有明白,是只要出口的關(guān)單都要確認嗎?
生產(chǎn)性企業(yè)在外地開立的 租房辦事處 房產(chǎn)稅土地使用稅怎么繳納 還是不用交
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)問題 1月 應交稅費_應交增值稅_進項稅額29,474.35 應交稅費_應交增值稅_銷項稅額39,479.74 未交增值稅10005.39 1月末結(jié)轉(zhuǎn)做了1筆分錄 借:應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅10,005.39 貸:應交稅費_未交增值稅10,005.39 但是余額表里面“轉(zhuǎn)出未交增值稅”借方有余額10,005.39,未交增值稅貸方有余額”10,005.39 1月未繳納增值稅 2月沖紅1月增值稅額6,960.18 3月 應交稅費_應交增值稅_進項稅額77,121.16 應交稅費_應交增值稅_銷項稅額75,791.15 留抵稅1330.01+2月沖紅6,960.18 3月22日繳納1月增值稅3137.92+附加稅600.32 問題1:1月就做一筆這樣的分錄有問題嗎? 問題2:轉(zhuǎn)出未交增值稅以及未交增值稅余額如何去結(jié)平? 問題3:2月沖銷1月的發(fā)票,已在2月做了紅字分錄,增值稅方面還需要做其他分錄嗎? 問題4:3月份的會計分錄要怎么做?
老師您好,個體開普票額度不夠,可以申請?zhí)嵘~度嗎
老師,出差的火車票能報多少?
銷售軟件技術(shù)服務費,分時段履約這種確認收入,怎么確認呢,年付還好說,按月來確認進度,比如月付,現(xiàn)在9.25購買了9.25-10.24的服務,這種類似的訂單應該怎么進行收入確認呢?
有10張農(nóng)票在稅務系統(tǒng)紅沖,有什么方法能一起沖完
老師可以說下會計做賬的整個流程嗎?
一般納稅人的貿(mào)易公司購置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果不能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)可以作為在建工程嗎?裝修的費用,和房屋的成本一起作為在建工程嗎?
什么要申報個稅?
還有就是能不能省去庫存商品的環(huán)節(jié), 直接合并
意思是要并入工資申報個稅的,
這個怎么記,怎么分攤,有20個員工
不是有發(fā)放的表嗎?根據(jù)發(fā)票表的人數(shù)分攤購買的金額