同學,你好
廢料計入庫存商品-廢料
我公司加工制造業(yè),加工的鐵鑄件。加工過程中產(chǎn)生的工廢品會當廢鐵賣掉。我們公司用的金蝶旗艦版,現(xiàn)在倉管在做處理是這樣的:外購入庫-生產(chǎn)領料,產(chǎn)生廢品后處理廢鐵,就是生產(chǎn)領料再沖減(做紅字),然后又做一個生產(chǎn)領料的正數(shù),這樣能行嗎?關于這個問題,一直沒整清楚,麻煩老師再講一下,謝謝!
老師,原材料帶鋼10噸,生產(chǎn)用了6噸,剩下的4噸或者是3.9噸就當廢料賣了,這個廢料要入庫嗎?怎么做賬務處理
老師!我們賬面的原材料庫存很多,我現(xiàn)在要把原材料消下去,我的成本是每個月都有做產(chǎn)品庫存,但是,下個月銷售的時候又把這些產(chǎn)品庫存消耗掉,然后本月在做新產(chǎn)品的庫存,到下個月的時候在把這些庫存消耗掉,一直這樣循環(huán)下去,那這樣子原材料我每個月都只能控制在一定的比例,領料高了這樣就虧損了?,F(xiàn)在如果要消原材料是不是我賬面做的這些產(chǎn)品庫存不要銷售,讓它他們在賬面留存這樣我原材料就能消掉,也不至于會虧損。
之前的會計沒有做原材料入賬,現(xiàn)在賣掉廢品結轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本,同時存貨出現(xiàn)負數(shù),怎么調(diào)平?
老師,就是請問下,我都公司查賬,有廢料產(chǎn)生補稅了,到時實際上我們沒有廢料的入賬,現(xiàn)在需要補廢料這塊的資料,我這邊要提供什么證明材料呢
老師,請問新企業(yè)第一次開票在哪里去開呢,怎么操作
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾??! 1、現(xiàn)在系統(tǒng)做不到自動關賬,有庫存負數(shù),要調(diào)整。不能提前兩天關賬的嗎?那提前兩天是不是30/31算次月的業(yè)務成本了,是這意思嗎? 2、要的,老師給我很堅定的思路和結果,不然我都被總賬繞不清了 3、如果進貨和其他都按自然月了,一定是ERP就是自然月最后一天的23:59關賬才可以是嗎 4、那我從ERP到數(shù)據(jù),要求倉庫要在自然月最后一天的23:59做完入庫和出庫嗎
關于增值稅加計扣除政策:從202505月起內(nèi)部交易不可以加計扣除,我需要更改哪一張報表?
個人代開普通發(fā)票(機械租賃)交的是個人所得稅(經(jīng)營所得),這個到時候要做個稅匯算清繳嗎,要交多少稅?
老師,問題(3) 12000?5% 5%是哪來的?
請問老師這個怎么處理最方便
老師,要開發(fā)票向稅務局申請了額度,但是又不開了,給稅務局怎么解釋比較好?
一般納稅人的公司購置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用,沒有取得發(fā)票可以轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?
假如,申報房產(chǎn)稅時忘把契稅入原值了,從這個月起我把數(shù)據(jù)集采改一下加契稅加入,會有比對風險嗎?
公司注冊是認繳的,現(xiàn)在辦貸款,銀行要這個回單,那我只是股東進賬,可以再還回去吧
老師就是像成品一樣去歸集這些原材料名稱在入到庫存商品里廢品,老師那完整的分錄是怎樣的,在出售這批廢料時分錄怎樣寫
同學,你好
出售
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-銷
借:其他業(yè)務成本
貸:庫存商品-廢料
老師出售時廢料已經(jīng)不是原有的價了,例如原來價格是10元在變成廢料賣掉時是2元那8元要怎么樣做賬
同學,你好
8元就是虧的金額,算利潤的時候就是-8
是的老師在賬上怎樣做呢,在歸集到廢料里是的價格都是原材料的價格,但賣掉之后就虧掉一部分
同學,你好
賬上就是這么做
出售
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-銷
借:其他業(yè)務成本
貸:庫存商品-廢料