你好,需要更正增值稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅申報(bào)表
想咨詢關(guān)于加計(jì)扣除的問(wèn)題,上次劉老師的會(huì)計(jì)分錄沒(méi)有問(wèn)題,但是,領(lǐng)用加計(jì)扣除減少了我的成本。而且一張發(fā)票不好折分進(jìn)項(xiàng)稅,我可不可 以賬務(wù)上不作處理,在增值稅報(bào)表上體現(xiàn)就好了
我們企業(yè)以前增值稅期末留抵退過(guò)稅500萬(wàn),中間我們一直都不交增值稅,10月份需要交增值稅9萬(wàn)元,這個(gè)相關(guān)政策上說(shuō)對(duì)實(shí)行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加的計(jì)稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。那我們10月繳納的增值稅的隨征附加稅是不是就不用交啊,相應(yīng)的賬務(wù)實(shí)務(wù)上就不用計(jì)提了,那在申報(bào)增值稅的時(shí)候,附加稅也會(huì)自動(dòng)減除,還是要填寫什么附表啊
老師您好,我們是生活服務(wù)行業(yè),今年1-9月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)沒(méi)有交過(guò)增值稅(其中4月享受疫情免稅政策進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出),這個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)要交增值稅,填寫了進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除聲明,這個(gè)月能不能享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除15%的優(yōu)惠,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)算的是當(dāng)月的還是可以算1-9月(除4月)進(jìn)項(xiàng)?
老師,您好,我公司經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù),增值稅進(jìn)項(xiàng)符合加計(jì)扣除,4月變成一般納稅人的,但是從4月到9月都沒(méi)有填寫加計(jì)扣除聲明,也沒(méi)有加計(jì)扣除,我在10月份的時(shí)候填寫了這個(gè)聲明,我想問(wèn)一下我可以在申報(bào)第十期時(shí)把4-10可以加計(jì)抵減的稅額都填在這一期不,就不在更正4-9月份的報(bào)表了
一、《關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號(hào),自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%,抵減應(yīng)納稅額。 請(qǐng)問(wèn)2021.12月抵扣不完的進(jìn)項(xiàng)稅及進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除可以到22年嗎
老師請(qǐng)問(wèn)裝訂憑證 憑證外封比里面的憑證長(zhǎng),可以在裝訂后把過(guò)長(zhǎng)的外封裁剪掉嗎?不會(huì)裁到外封的文字這些。
稅收編碼弄錯(cuò)稅點(diǎn)怎么把之前的保存的稅收項(xiàng)目名稱刪除
開票時(shí),比如庫(kù)存單價(jià)是10元,開票的時(shí)候用10乘以1.05,作為含稅銷售額,13的稅點(diǎn),這樣是不是不對(duì),這樣就沒(méi)利潤(rùn)
老師,李某個(gè)人掛靠我們公司干工程,從我們公司賬上走了不到一百萬(wàn)的賬,只給他開了四十萬(wàn)的發(fā)票,由于沒(méi)錢付稅款,剩下的發(fā)票他不要開了,我們的賬應(yīng)該怎么處理呢?
商貿(mào)公司餐飲的稅可以抵扣嗎?會(huì)計(jì)分錄如何做
晚上好老師幫忙看一下這個(gè)函數(shù)的設(shè)置是什么意思?后面,3,0是什么意思。=IF(F2="","",VLOOKUP(F2,基礎(chǔ)信息!$O$2:$Q$15,3,0))
麻煩老師幫解答下求股權(quán)價(jià)值 0 直接用實(shí)體價(jià)值=股權(quán)價(jià)值+凈負(fù)債價(jià)值 凈負(fù)債價(jià)值可以直接用那個(gè)管理用財(cái)務(wù)報(bào)表中的凈負(fù)債來(lái)用嘛
社??ㄉ系馁~號(hào),也能發(fā)工資用嗎
年末已提取10%盈余公積,下一年年末出現(xiàn)虧損,什么時(shí)候可以轉(zhuǎn)回來(lái)?第二年?還是幾年后? 轉(zhuǎn)回的分錄 ?借:盈余公積?—彌補(bǔ)虧損 (法定盈余公積)?貸:利潤(rùn)分配——盈余公積補(bǔ)虧?。 具體轉(zhuǎn)多少,是轉(zhuǎn)回后利潤(rùn)分配為正數(shù)0嗎? 要不要需要股東決議書嗎?
老師,您好!我們是賣汾酒的屬于小規(guī)模納稅人,1月份賣了一個(gè)80000元的沒(méi)開票,收入已經(jīng)合并開票的申報(bào)了,現(xiàn)在對(duì)方又要開票,開普票,到10分份申報(bào)應(yīng)填在哪一欄
銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都要更正是嗎?
你好,銷項(xiàng)不用更正的。