你好,出口的部分是不能抵扣的。
老師你好,我們是一般貿(mào)易進(jìn)口護(hù)膚品在國內(nèi)銷售,我們有股東在境外為公司工作,比如跟品牌方聯(lián)系,展會,在境外發(fā)生的一些費(fèi)用和回國的機(jī)票之類的,能不能在國內(nèi)的公司報銷,怎么報銷?
老師你好,我們是一般貿(mào)易進(jìn)口護(hù)膚品在國內(nèi)銷售,我們有股東在境外為公司工作,比如跟品牌方聯(lián)系,展會,在境外發(fā)生的一些費(fèi)用和回國的機(jī)票之類的,能不能在國內(nèi)的公司報銷,怎么報銷?
老師好!我想問一下,銷售出口(正常報關(guān))的產(chǎn)品,都要開出口發(fā)票嗎?我司是加工出口,但也有部份是外采成品再出口。我們能申請的退稅是我司加工生產(chǎn)出口的產(chǎn)品,外采再出口的不能申請退稅,那這些外采的成品我們報關(guān)出口后,可以不開發(fā)票嗎?然后我不用這部份產(chǎn)品做進(jìn)項轉(zhuǎn)出也不申請退稅?
老師您好,請問進(jìn)出口貿(mào)易公司,每個月的銷項稅額都是可以全額抵扣的,請問如果我們實際銷售金額為2511624、對應(yīng)的稅額是直接全部免的,那我們進(jìn)項發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證抵扣了進(jìn)項采購金額為2011197元,進(jìn)項稅額為231376元,請問申報進(jìn)出口月報時需要全部使用嗎?還是說對應(yīng)銷售金額對應(yīng)的金額申報,多的留著以后申報用呢?正常是如果操作?因為我不會進(jìn)出口申報
老師,想咨詢個問題,我們公司是外貿(mào)企業(yè),國外 客戶想把鞋底寄到國內(nèi)代加工,我們公司如果就以進(jìn)口鞋底的方式(交關(guān)稅和進(jìn)口的進(jìn)項稅),然后賣給代加工的工廠,工廠再把鞋底價格加上賣回來給我們,我們再賣出去給國外的客戶。。這樣是不是正常的內(nèi)銷,海關(guān)增值稅正常抵扣,出口也能正常退稅,會不會有什么問題
請問老師如果公司發(fā)放工資金額有點亂,我裝訂憑證的時候可以把工資表放在計提工資這張憑證的后邊嗎?發(fā)放工資那里就不放工資表了可以嗎
#提問#老師,您好!股東實繳需要怎么個流程,是不是股東轉(zhuǎn)款到對公戶,備注投資款,如果股東是公司,股東的對公戶轉(zhuǎn)款到公司的對公戶,備注投資款,是這樣的嗎?
老師,這三證合一指哪三證呢?
麻煩問下老師,我今天發(fā)現(xiàn)我們有一筆發(fā)票金額1300去年十二月開過了,然后今年7月份又開了一遍,去年12月對方?jīng)]有認(rèn)證,今年七月份的對方已經(jīng)認(rèn)證了,我是不是可以把去年12月份的紅沖,然后直接做去年對應(yīng)憑證的負(fù)數(shù)憑證就可以了啊,我們是執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
期中建賬是用科目余額表嗎
公司之前認(rèn)繳的,現(xiàn)在實際繳納了需要做些什么?
老師,你好,麻煩問一下用快賬軟件做賬,所有的票據(jù)也要錄入嗎?還是整理好放起來就行
老師,我們公司取得了一張汽車的紙質(zhì)發(fā)票,但是我們把發(fā)票弄丟了,現(xiàn)在該怎么辦
20年租金含稅25000元 含稅是多少 不含稅是多少 5%
銷售軟件技術(shù)服務(wù)費(fèi),分時段履約這種確認(rèn)收入,怎么確認(rèn)呢,年付還好說,按月來確認(rèn)進(jìn)度,比如月付,現(xiàn)在9.25購買了9.25-10.24的服務(wù),這種類似的訂單應(yīng)該怎么進(jìn)行收入確認(rèn)呢?
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。