您好,前面的先不要管,后面的如實(shí)申報(bào)
老師,我們企業(yè)是小規(guī)模納稅人,主營(yíng)業(yè)務(wù)是在網(wǎng)上賣鮮花,我對(duì)公賬戶上收到的款項(xiàng)里包括80%的款是要返給平臺(tái),也就是說我們企業(yè)是銷售鮮花的是傭金收入是我實(shí)際收入,我返給平臺(tái)的款不能收到對(duì)應(yīng)的發(fā)票,可以跟平臺(tái)簽訂合同,例如我對(duì)公戶收到120萬銷售鮮花款,有110萬需要返還平臺(tái),我10萬是我公司的銷售鮮花傭金收入,我按10納稅申報(bào),這樣可以嗎
老師,請(qǐng)教一下,我們公司之前申報(bào)增值稅是按開出發(fā)票金額申報(bào)的,未開發(fā)票部份沒申報(bào)完,現(xiàn)在要求從公司接管時(shí)間2017年起核對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù),按財(cái)務(wù)報(bào)表上營(yíng)業(yè)收入來申報(bào)。 我想請(qǐng)問老師我可以從17年起每年只查最后一次申報(bào)的數(shù)據(jù)減除已經(jīng)申報(bào)的數(shù)據(jù),差異部份就應(yīng)該是當(dāng)年未申報(bào)的數(shù)據(jù),我可以在這個(gè)月直接補(bǔ)報(bào)這個(gè)差數(shù)嗎?還是得一個(gè)月一個(gè)月查了核對(duì)申報(bào)?謝謝老師
請(qǐng)問老師我們公司是文化傳媒公司,之前收入都是主播收入打給我們公司賬戶上,然后再把這些錢支付給靈活用工平臺(tái),他們?cè)僦Ц督o主播,現(xiàn)在靈活用工平臺(tái)不合作了,主播收入有的自提有的按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,收入一下就減半好多,統(tǒng)計(jì)局和宣傳部聯(lián)系稅務(wù)局人針對(duì)收入這方面能讓我們正常走開個(gè)討論會(huì),我們公司需要準(zhǔn)備什么嗎
從10月份起抖音就要把平臺(tái)的銷售數(shù)據(jù)上傳到稅務(wù)局了,可是之前我們都沒有實(shí)際申報(bào)收入
?中小企業(yè)該怎么選適合的會(huì)計(jì)軟件
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個(gè)人給企業(yè)開發(fā)票是什么行為
你好個(gè)人企業(yè)我在哪上班發(fā)工資以我個(gè)人名義開發(fā)票對(duì)我有什么影響
老師 批發(fā)和零售業(yè)為什么不能加計(jì)扣除
個(gè)體工商戶小規(guī)模 季度沒超過30萬 但是開了專票 計(jì)提增值稅和附加稅的分錄
老師你好,這個(gè)怎么不進(jìn)庫存商品,直接進(jìn)成本啊
所有者權(quán)益的合計(jì)數(shù)減去實(shí)收資本就等于凈收益嗎?
B公司作為A公司的股東,向A公司投入100萬,那B公司的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,請(qǐng)問上一年度暫估了管理費(fèi)用,本年度公司采購(gòu)了汽車,配件,功能包以及保險(xiǎn)等取得的發(fā)票可以用于沖銷上一年度的暫估嗎?具體的會(huì)計(jì)分錄是?
實(shí)收資本增加100萬,怎么報(bào)印花稅
老師,請(qǐng)教一下我這邊是記賬公司,客戶要求銷售二手車收入不按二手車市場(chǎng)開的發(fā)票入賬,(開票金額是40000,他讓入15000的收入,這個(gè)我這個(gè)代理記賬么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn))
老師,你有做抖店嗎,你知道抖店是從幾月份開始申報(bào)給稅務(wù)局嗎
做過淘寶這塊,你說的這個(gè)政策才執(zhí)行,稅務(wù)局如果不查就沒事,查再補(bǔ)申報(bào)就可以