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老師,我們五月份銷售按著銀行款記了一筆無票收入,又按開發(fā)票記了一筆有票收入,款項計入了往來,我現(xiàn)在要怎么把往來給調(diào)整了呢?

2025-09-25 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-25 11:28

你之前的2筆憑證怎么做的

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快賬用戶3614 追問 2025-09-25 13:50

借:銀行存款? 貸:主營業(yè)務收入 借應收賬款? 貸主營業(yè)務收入

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齊紅老師 解答 2025-09-25 13:51

你好,本來實際只是發(fā)生了一次,現(xiàn)在需要沖減一次是吧

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快賬用戶3614 追問 2025-09-25 14:01

是這樣的

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齊紅老師 解答 2025-09-25 14:05

你好,你實際銀行有收到的話,直接沖減第二筆 如果實際銀行沒有收到錢,那就應該紅字沖減第一筆

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你好,這樣的話轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出科目中
2020-11-18
你好,學員,直接調(diào)到無票費用 借管理費用 貸其他應付款
2023-09-13
你好,也就是你的銀行存款余額多了 借銀行借預收賬款貸銀行存款。
2020-12-11
你好 ; 那你就把無票收入 紅沖分錄了。 在按開票出去 做分錄處理報稅
2022-03-28
你好 借:銀行存款,貸:預收賬款 按月確認收入 借:預收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2021-05-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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