是連續(xù)12個(gè)月的營業(yè)收入超過500萬
老師你好,我們是一般納稅人,簽了一個(gè)50萬的合同.要開6個(gè)點(diǎn)的專票。這個(gè)合同我們用的是公司外的人完成這個(gè)項(xiàng)目的,我們給這些人打勞務(wù)費(fèi)共30萬元。問題:這些人能給我們開專票嗎?給我們開了專票扣個(gè)稅是我們代扣還是他們在稅務(wù)局開發(fā)票時(shí)就扣了。要是不能給我們開專票,我們應(yīng)該怎么處理這個(gè)業(yè)務(wù),交的增值稅少?
老師,有個(gè)問題想咨詢一下您:我單位為一傳媒公司,2017年承包了一大企業(yè)戶外廣告工程項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)與一建筑公司簽定了施工合同,當(dāng)年也往建筑公司打工程款50萬,但是一直未開發(fā)票?,F(xiàn)在財(cái)政審計(jì)結(jié)果出來了,我去找建筑公司開發(fā)票,建筑公司以原來是小規(guī)模公司現(xiàn)在是一般納稅人企業(yè)為由,因當(dāng)時(shí)未交增值稅,現(xiàn)在讓我繳納增值稅及附加還有企業(yè)所得稅個(gè)人所得稅等45%的稅金才肯開票,說業(yè)務(wù)只能這樣處理,但我企業(yè)實(shí)在無法負(fù)擔(dān)這樣的重稅。想問下這樣原未開票的業(yè)務(wù)應(yīng)該如何處理?原來建筑公司走的是掛靠,已收取了我單位的管理費(fèi)和所得稅稅金
是沒有開進(jìn)來。就是我們施工方和建設(shè)費(fèi)沒有簽訂合同,我們施工方也沒有和下面的分包公司和材料供應(yīng)商簽訂合同,但是我們施工已經(jīng)收了一千多萬的工程進(jìn)度款了,現(xiàn)在我們從四月一號就是一般納稅人,但是前面第一季度還是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在第一季度收的是一千多萬工程進(jìn)度款如何處理賬務(wù),怎么處理增值稅和企業(yè)所得稅
老師,我們是工程建筑總包公司一般納稅人。老板讓全比如有1000萬的營業(yè)收入,開3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)費(fèi),還有9個(gè)點(diǎn)的啥子費(fèi)我忘了,還有13個(gè)點(diǎn)的材料費(fèi)。 需要算股東分紅(2個(gè)股東)的個(gè)稅,增值稅(需要互相抵扣)后,企業(yè)所得稅,附加稅,還有因?yàn)槭掷m(xù)費(fèi)這些 因?yàn)槔习逑胫揽偸杖霚p去這些費(fèi)用最后的凈利潤是多少?問下怎么算
個(gè)人所得稅驗(yàn)證信息未通過,如何解決
我想問一下廣東新成立公司要多少天在電子稅務(wù)局做登記
服務(wù)類增值稅普票已開取,對方需要銷售折讓,該如何處理
老師,這道題允許吉除的土地使用權(quán)支付的金額這個(gè)公式除了契稅后半部看不懂?
籌建期的裝修專票,需要認(rèn)證勾選嗎?進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)?
老師您好,工商經(jīng)營范圍變更之后,稅務(wù)現(xiàn)在自動變更嘛
增值稅怎么算的題中是用1000*50=50000算的嗎
服務(wù)類增值稅普票可否銷售折讓部分紅沖
老師資產(chǎn)總額 年末所有者權(quán)益負(fù)責(zé)總額在報(bào)表哪里看?
服務(wù)類增值稅發(fā)票可否銷售折讓部分紅沖