同學(xué)你好 這個(gè)就是收入減去成本費(fèi)用然后再減去稅費(fèi)
商業(yè)管理公司,是區(qū)政府旗下子公司,國企,受托管理分公司的房產(chǎn),維修,裝潢,還有安裝燃?xì)膺@些,金額不小,目前有針對工人的宿舍,還有商鋪 問題1對于宿舍這塊,我們是按月幾百塊,有短租有長租,根據(jù)工頭需要,我們還有個(gè)浴室,充值水費(fèi)洗澡,房產(chǎn)也不是自己的,只負(fù)責(zé)管理,租房子一般都是收幾個(gè)月房租,票開的不一定及時(shí),那么這塊收入我怎么賬務(wù)處理,增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?收入需要分月確認(rèn)嗎?增值稅根據(jù)開票來,還是合同分批確認(rèn)來?企業(yè)所得稅尼?代收的水電費(fèi)我計(jì)入啥收入明細(xì)科目,怎么繳稅?公攤費(fèi)用定額的,一年120.這個(gè)收入我怎么計(jì)入明細(xì)科目?怎么開票?增值稅企業(yè)所得稅怎么報(bào)?增值稅幾個(gè)點(diǎn)啥明目? 問題2還有商鋪,商鋪有合同一出租租幾年,前幾年免租,后面有收入,但現(xiàn)在不一定交,那么這個(gè)收入各年怎么確認(rèn),企業(yè)所得稅增值稅怎么報(bào)?我們租人家的成本票我們能及時(shí)取得?因?yàn)樘潛p居多?這個(gè)收入要是平攤到每年,要是造成繳稅咋辦?代收的水電費(fèi)開啥票?
老師,我們這有個(gè)公司跟法人借了40萬,如果年底要平賬,這個(gè)怎么處理好一些?假如公司有很多收入來源,如果用這個(gè)收入去還錢,那么取得這個(gè)收入會(huì)有個(gè)增值稅,還會(huì)涉及到企業(yè)所得稅。如果說法人不需要公司還錢了,那這筆欠款走營業(yè)外收入,還是要交5%的企業(yè)所得稅,這樣理解對嗎?還有一種情況是我大概看到有人建議說這筆錢可以由債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán),就是轉(zhuǎn)為法人對公司的投資,因?yàn)楣灸壳皼]有實(shí)收資本,那可不可以入賬為借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本?這種情況是不是只交個(gè)實(shí)收資本的印花稅,現(xiàn)在是減半政策的話是萬分之二點(diǎn)五,我這么理解對嗎,而且這三種方法利弊如何,老師能給些建議嗎,因?yàn)槲也欢悇?wù)籌劃還有預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)的,老板就是想省錢少繳稅,這個(gè)該如何處理好一些?
我是一個(gè)建筑公司的財(cái)務(wù),工程都是別人轉(zhuǎn)包給我們的,平常的收入都是老板投入的錢,基本上是工地需要10萬,老板轉(zhuǎn)給我10萬,然后再安原材料、人工撥下去,因?yàn)椴粻砍兜蕉愂?,所以就只做了一個(gè)流水賬,流水賬上我設(shè)置了會(huì)計(jì)科目,比如原材料,人工費(fèi),管理費(fèi)用,沒有做會(huì)計(jì)憑證,請問老師像這樣的公司怎樣做更全面?更好?我還需要在什么方面完善?
有一個(gè)小規(guī)模有限公司,是生產(chǎn)企業(yè),做包裝材料的,2019年注冊的。然后一直都走私賬,今年那個(gè)老板想貸款,貸不出來,原因是公賬沒有銀行流水,所以,現(xiàn)在那個(gè)老板想把公賬用起來,但是他不太想叫誰聽,我說一般納稅人控制季度30萬以內(nèi)不用交增值稅,但是企業(yè)所得稅你得交,那個(gè)老板的意思是說要交多少,我說你沒有成本票,你只有工資是算成本,但是又根據(jù)成本是由料,工資,費(fèi)用組成,我跟他說成本的那個(gè)工資80%已經(jīng)是很多了還有20%交企業(yè)所得稅,老板有點(diǎn)不愿意,他說小規(guī)模的錢基本上可以做成負(fù)利潤的,他說工資按百分百或者更多,那樣就不用交企業(yè)所得稅了,我有點(diǎn)不敢冒這個(gè)險(xiǎn),請問大家小規(guī)模是怎么操作的,材料的費(fèi)用對方要我們交六個(gè)點(diǎn)老板不愿意,所以這個(gè)賬一般是怎么做的呢
老師,我們是工程建筑總包公司一般納稅人。老板讓全比如有1000萬的營業(yè)收入,開3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)費(fèi),還有9個(gè)點(diǎn)的啥子費(fèi)我忘了,還有13個(gè)點(diǎn)的材料費(fèi)。 需要算股東分紅(2個(gè)股東)的個(gè)稅,增值稅(需要互相抵扣)后,企業(yè)所得稅,附加稅,還有因?yàn)槭掷m(xù)費(fèi)這些 因?yàn)槔习逑胫揽偸杖霚p去這些費(fèi)用最后的凈利潤是多少?問下怎么算
騰秋建筑轉(zhuǎn)給尚旋公司運(yùn)輸費(fèi)1萬元,我這么做賬對不對,這兩個(gè)公司都是我的,我做內(nèi)賬
您好~想咨詢下,稅務(wù)針對股息分紅,尤其涉及居民企業(yè)間股息紅利免稅政策,一般會(huì)讓企業(yè)提供哪些資料?
當(dāng)月社保當(dāng)月扣費(fèi),想問8月離職的 8月給我買了社保發(fā)8月的工資是在9月份,想問有沒有多扣我一個(gè)月社保,9月份他沒有給我買社保
你好,老師,我想請問一下,做了一年的小規(guī)模納稅人要轉(zhuǎn)變?yōu)榉菭I利性組織,在稅局APP里面要怎么弄呢?(之前的時(shí)候不知道怎么弄,所以是非營利性組織做的是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在稅局說要在2026年全部換回來。)
老師,我加油站被稽查定為少報(bào)2022一2024年收入,現(xiàn)已交清所有增值稅,附加,企業(yè)所得稅及罰款和滯納金,在賬務(wù)耍怎么處理,報(bào)表上需要怎么更正嗎
誰能幫忙演示一下金蝶云星空的賬套處理
老師,就是做自己內(nèi)部的賬支出去的沒有發(fā)票,我應(yīng)該怎么記賬?是記管理費(fèi)用還是掛其他應(yīng)付款?
增值稅怎么計(jì)提?和是否有抵扣,有關(guān)系嗎?
老師好~想咨詢下,稅務(wù)針對股息分紅,一般會(huì)讓企業(yè)提供哪些資料?
老師,收到了不合理的油票,是不是不做處理就可以了
我也知道,怎么算的
怎么算利潤能達(dá)到百分之20
凈利潤 = 營業(yè)收入 - 營業(yè)成本 - 稅金及附加 - 增值稅 - 企業(yè)所得稅 - 各項(xiàng)費(fèi)用等。 要確定凈利潤達(dá)到 20%,需要逐步倒推各項(xiàng)成本和費(fèi)用的控制范圍
我的意思是我知道這個(gè)公式啊,現(xiàn)在我不知道估算成本應(yīng)該是多少?個(gè)稅應(yīng)該是多少來乘以稅率?手續(xù)費(fèi)應(yīng)該是多少?
個(gè)稅是分紅所得稅?這個(gè)是百分之二十 你這個(gè)要求凈利潤20%那你可以按凈利潤和所得稅算出來毛利之后然后再去按比例找成本和費(fèi)用發(fā)票
老師我們是小規(guī)模剛升一般納稅人,暫時(shí)還沒人繳納社保,屬于小微企業(yè)吧?小微企業(yè)的企業(yè)所得稅要是利潤部分×25??20對嘛? 還有就是轉(zhuǎn)850萬所涉及的銀行手續(xù)費(fèi)是多少
應(yīng)納稅所得額是三百萬以內(nèi)就是5% 超出三百萬了那就是25% 這個(gè)手續(xù)費(fèi)你可以按你們銀行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來算
本項(xiàng)目營業(yè)收入1000萬 銷項(xiàng):1000×百分9=90萬 成本:材料600萬(13稅點(diǎn)),勞務(wù)人工200萬(3稅點(diǎn)) 進(jìn)賬:600×0.13+200×0.03=84萬 應(yīng)納稅所得額=90-84=6 附加稅=6×0.12=7200元 企業(yè)所得稅=(1000萬-850萬)×25百分×20百分=7.5萬 股東分配=(1000萬-850萬-6萬增值稅-附件稅7200-企業(yè)所得稅7.5萬)×20百分=27.16萬 老師對嘛? 營業(yè)利潤=150萬 營業(yè)額=15百分 利潤總額=150萬 營業(yè)額=15百分 凈利潤=1000-850-7.5=142.5? 純利=14.25百分 老師幫我看看對嗎
流程是沒有錯(cuò)誤的
本項(xiàng)目營業(yè)收入1000萬 銷項(xiàng):1000×百分9=90萬 成本:材料600萬(13稅點(diǎn)),勞務(wù)人工200萬(3稅點(diǎn)) 進(jìn)賬:600×0.13+200×0.03=84萬 應(yīng)納稅所得額=90-84=6 附加稅=6×0.12=7200元 企業(yè)所得稅=(1000萬-850萬)×25百分=37.5萬? 股東分配=(1000萬-850萬-6萬增值稅-附件稅7200-企業(yè)所得稅37.5萬)×20百分=21.16萬 老師對嘛? 營業(yè)利潤=150萬 營業(yè)額=15百分 利潤總額=150萬 營業(yè)額=15百分 凈利潤=1000-850-37.5=112.5萬純利=11.25百分 老師幫我看看對嗎
同學(xué)你好 看著沒有問題