同學(xué),你好
聯(lián)系專管員告知情況,發(fā)票繼續(xù)開具
老師你好,請問讓其他公司開發(fā)的軟件程序本月已經(jīng)驗收通過。按照正常來說可以將研發(fā)支出轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)了,但是現(xiàn)在有個問題,對方上月收到預(yù)付款時已經(jīng)把合同全票開過來了,到但我們只支付了預(yù)付款,現(xiàn)在本將支付驗收款,到有可能合同金額會有調(diào)整就暫時未支付,請問這個情況掛的研發(fā)支出全額金額必須要在本月轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)嗎,如果武轉(zhuǎn)了后續(xù)合同金額增加或減少又該怎么處理。
請問外經(jīng)證按照合同金額開,但是之前該項目按照開票金額開了一部分,這樣后面去核銷外經(jīng)證要怎么核銷已開票已核銷那部分
老師您好,想請問一下,做建筑服務(wù)的,到別的城市開了外經(jīng)證,整個項目已經(jīng)是完工的了,現(xiàn)在就是開了合同總價90%金額的發(fā)票給客戶,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能開票收款,像這種情況,我可以做跨區(qū)域涉稅事項信息反饋表嗎?做了之后對后期是有什么影響的?因為開始做外經(jīng)證的時候,是按合同總價申報了預(yù)繳增值稅的,現(xiàn)在做信息反饋表填的開票金額沒有之前申報金額的多。
跨區(qū)域涉稅事項按照合同金額已全部預(yù)繳,項目現(xiàn)場完工但發(fā)票還沒開完,我們財務(wù)讓我先核銷,之后需要開票時再重新開報驗單我想請教: 1,再開時還需要再繳稅嗎? 2,以后再開跨區(qū)域涉稅報驗時是填合同總金額嗎?還是填開票金額? 3,如果項目結(jié)算金額出現(xiàn)扣減,不修改原合同情況下,那么我再次開具跨區(qū)域涉稅事項報驗時是按照原合同金額填報還是按照扣減后的金額填報? 謝謝
老師你好,我們是工程設(shè)備銷售及安裝的,開票是9%,然后現(xiàn)在我們有部分主合同之外的,小金額的,沒有合同,只有聯(lián)系函,要開9%的發(fā)票,且跨省的,請問這種沒有沒有合同開不了外經(jīng)證該怎么預(yù)繳???
公司注冊超過五年未實繳出資有什么后果
老師能解決下這3問題嗎
付勞務(wù)公司的管理費和派遣人員的工資作為我們公司成本,這些都付給勞務(wù)公司。 可以加個明細科目:派遣人員應(yīng)急費嗎,作為我們成本可以嗎
19年客戶開專票出去以后,沒有給做賬費,次月沒有納稅就停賬了。若客戶想恢復(fù)稅務(wù),19年開出去的發(fā)票是必須重新交上稅還是可以在19年重新作廢掉,還是怎么?(如果抵扣方已轉(zhuǎn)出該發(fā)票補稅,那我們可以作廢掉,不用納稅?)
老師好!設(shè)備租賃費是開其他有形動產(chǎn)租賃么?
小規(guī)模公司想開建筑服務(wù)發(fā)票 營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍需要有什么?
19年抵扣了發(fā)票,也入了成本,對方?jīng)]有納稅,這種情況,轉(zhuǎn)出后+轉(zhuǎn)出當年做一筆補稅分錄還要干嘛嗎?
請問老師應(yīng)付職工薪酬對應(yīng)的是應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資呢?
老師請問,已公司名義購買的居民個人住房是不是不可以抵扣增值稅和企業(yè)所得稅?
一般納稅人,利潤不大,只有工資和社保費用,扣去社保和工資,還有印花稅之類的,就是一個月凈利潤虧損一千多,現(xiàn)在這家公司被稅務(wù)稽查了,要求補交企業(yè)所得,這個賬還能調(diào)嗎?