可以的,沒問題的哈
我們替老板的一個(gè)朋友交幾個(gè)月的社保,然后他自己承擔(dān)個(gè)人及公司部分的社保,他的當(dāng)月社保一共是720元。 記賬的話,總共來說應(yīng)該分為2步,第一步是他把錢轉(zhuǎn)給我們的時(shí)候,第二步是社保局扣費(fèi)。 我現(xiàn)在把這筆支出計(jì)入科目管理費(fèi)用-辦公費(fèi)。 也就是第二步的分錄是 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 720 貸:銀行存款 720 請(qǐng)問,第一步我收到錢我該怎么寫分錄
老師,我司給員工買最低基數(shù)社保費(fèi),公司承擔(dān)個(gè)人部分300和公司部分1000,沒有住房公積金,老板開給他工資7300。那我在計(jì)提他的工資,發(fā)放他的工資,計(jì)提他的社保費(fèi),繳納他的社保費(fèi),我怎么寫分錄?申報(bào)他的個(gè)稅時(shí)本期收入是多少?系統(tǒng)是不是不會(huì)扣除個(gè)人部分300元,求老師一一解答,太繞了,新手,不會(huì)處理這賬務(wù)
我們公司 一個(gè)股東占比49%的股份,他從他們重慶公司帶過來了10個(gè)人,在我們公司工作,我們打算跟他們重慶的公司簽個(gè)勞務(wù)派遣協(xié)議,社保單位部分和個(gè)人部分,公積金,工資,全部寫進(jìn)協(xié)議里,給他們重慶公司一筆打過去,我這是按勞務(wù)報(bào)酬還是工資薪金入賬?這筆費(fèi)用100多萬呢,企業(yè)所得稅前能不能扣除?還有,我工資表上沒有他們的名字,他們拿來的差旅費(fèi)、機(jī)票等能不能報(bào)銷?
我們是勞務(wù)派遣公司,給一個(gè)建筑公司代理給他們員工發(fā)工資已經(jīng)社保個(gè)稅,每個(gè)月我們先給他開票然后他們給我們轉(zhuǎn)賬,然后我們扣除管理費(fèi)用以后剩下的工資直接轉(zhuǎn)給員工(員工都在我們公司名下),社保我們代交,個(gè)人部分也是代扣代繳,個(gè)稅也是代扣代繳,(從到賬的資金直接扣除),具體分錄該怎么做呢?感謝老師們感謝
我們是一家拍賣公司,唯一的成本是給A平臺(tái)的,之前一直直接將錢打給A公司,A公司給我們開票,開:信息咨詢費(fèi)。 現(xiàn)在我們跟A不直接合作了,但是因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要,所以要通過第三方B公司,B與A是合作關(guān)系; 我們將錢打給B公司,B再打給A公司,B給我們開:代理服務(wù)費(fèi)。 請(qǐng)問,假設(shè)我們打款2.3萬給B,B再打款2萬給A,0.3萬是B收A的服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做?可以將2.3萬全部記入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎?有其他做法嗎?
求備考注會(huì)的學(xué)習(xí)方法?
9月支付10月份的社保費(fèi),做計(jì)提分錄時(shí),應(yīng)著成計(jì)提9還是10月社保呢?
稅務(wù)檢測(cè)工資薪金是申報(bào)所屬期2024年1-12月份還是,申報(bào)所屬期2024年2-2025年1月份工資?來對(duì)應(yīng)工資薪金的賬載金額???
老師,企業(yè)所得稅是季報(bào)嗎?
老師,員工代單位墊付了暖氣費(fèi),拿票過來報(bào)銷,直接記借:管理費(fèi)用-取暖費(fèi),貸:銀行存款,這樣可以不,不用其他應(yīng)付款科目過渡。
老師,請(qǐng)問公司,自己包的混沌和餃子,賣生的。然后也有堂食。堂食和賣生的餃子混沌,小規(guī)模和一般納稅人的稅率是多少?
老師,2024年匯算清繳沒有填寫職工薪酬調(diào)整明細(xì)表,殘保金申報(bào)自動(dòng)帶出來匯算清繳的數(shù)據(jù),工資總額是0,職工人數(shù)1人,現(xiàn)在該如何取數(shù)申報(bào)
私立醫(yī)院適用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,請(qǐng)問您一下,就是一般納稅人在進(jìn)貨時(shí)候取得了專用發(fā)票就可以做抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,如果是普票就不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。那要是銷售不管銷售給任何人都要做銷項(xiàng)稅嗎?即便是開的普通發(fā)票?
老師沒有進(jìn)項(xiàng)可以提前開發(fā)票給對(duì)方公司嗎