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老師,員工代單位墊付了暖氣費,拿票過來報銷,直接記借:管理費用-取暖費,貸:銀行存款,這樣可以不,不用其他應付款科目過渡。

2025-09-24 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-24 15:49

直接報銷就是那樣做的哈

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一般用往來款過渡,好用來核算
2022-02-09
同學,你好,如果是員工自已先墊付的,需要其他應付款過度下的。
2022-03-24
你好,如果想要體現報銷的話,選擇第二種,如果不想體現的話,可以選擇第一種。
2022-12-26
可以。 分錄: 報銷時:借:管理費用 - 辦公費 貸:其他應付款 - 員工墊付 付款時:借:其他應付款 - 員工墊付 貸:銀行存款 需附合規(guī)發(fā)票,按流程審批即可。
2025-07-10
你好 直接報銷的,這樣處理就可以了
2020-10-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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