同學(xué),你好
按沖減負(fù)數(shù)后的金額入
借:庫存商品
貸:銀行存款
老師,請教一個(gè)問題好嗎,顧客購買商品中獎(jiǎng)后找超市兌換獎(jiǎng)品,店面交賬的時(shí)候做的會計(jì)分錄是 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸庫存現(xiàn)金正數(shù)。然后現(xiàn)在超市要找供應(yīng)商兌換這個(gè)獎(jiǎng)?chuàng)Q回來的是同等價(jià)位的產(chǎn)品,這個(gè)時(shí)候會計(jì)分錄怎么做呢?
我司(一般納稅人)從廠家進(jìn)貨已收到發(fā)票并入庫,后期廠家給了折讓并給我們開了張折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票。請問會計(jì)分錄怎么做?商品數(shù)量未減少只是總金額減少了
老師,您好,我想問下汽車4s店給經(jīng)銷商的返利不給現(xiàn)金而是直接轉(zhuǎn)到廠家系統(tǒng)的返利賬戶用來進(jìn)車時(shí)抵車款怎么做賬?廠家給開發(fā)票的時(shí)候在一張發(fā)票上把返利這一塊開負(fù)數(shù),發(fā)票最后的金額是扣除返利的金額又是怎么做賬?
已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額對應(yīng)的發(fā)票,采購的庫存商品,因?yàn)殚_票有誤需要紅沖掉重開, 采購:借:庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款, 收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借:庫存商品負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 收到重新開的正數(shù)發(fā)票 和第一個(gè)分錄一樣 我這么做的對嗎?但是系統(tǒng)有時(shí)候會抓取到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額,什么情況下會有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額呀?我們是商貿(mào)公司就是進(jìn)貨賣貨,進(jìn)貨抵扣了再開紅字信息表,讓銷售方再開負(fù)數(shù),或者是返利讓銷售方給開負(fù)數(shù)。還有一個(gè)問題進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目可以有余額嗎?還是要轉(zhuǎn)到別的科目?什么時(shí)候轉(zhuǎn)
你好老師,我們公司是汽車4S店,汽車經(jīng)銷企業(yè),廠家平時(shí)給我們的各種返利,是直接返廠家系統(tǒng)的一個(gè)虛擬賬戶,我們購進(jìn)車子時(shí)車價(jià)的30%可以用這部分返利金額,然后廠家給我們開的購車發(fā)票是紅藍(lán)通票,紅色部分就是使用返利的部分,這種情況,我向廠家進(jìn)車的賬務(wù),分別怎么處理呢?以下是目前我們對返利部分的處理: 計(jì)提返利:借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)收賬款—廠家返利 收到返利時(shí):借:預(yù)付賬款—廠家返利 貸:應(yīng)收賬款—廠家返利
老師,您好,請問水果車間成本計(jì)算,有方法可以推薦嗎
老師,這是輔助生產(chǎn)車間費(fèi)用的歸集與分配例題,我的問題是分錄中為什么借記制造費(fèi)用貸記生產(chǎn)成本?我覺得應(yīng)該是相反的,請老師教一下
老師,住宿發(fā)票可以一次性開兩萬嗎
山東省中級會計(jì)報(bào)考工作年限要求嚴(yán)嗎?
老板從公司拿錢,不能掛老板的往來會視同分紅,咋辦?
第二季度都是核定征收,第三季度變成查賬征收了,馬上10月申報(bào)個(gè)體戶沒有成本發(fā)票怎么辦。一個(gè)季度開不到30萬的1%的普票的個(gè)體。生產(chǎn)經(jīng)營所得如何申報(bào)
老師,往來科目之間的沖銷及用法標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣啊?看之前會計(jì)做的帳,預(yù)收的科目用應(yīng)收記了或者預(yù)收記應(yīng)付了,這個(gè)類似情況怎么識別
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 809,388.25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 772,537.17 營業(yè)外支出——稅收滯納金 36,851.08 完稅證明實(shí)際繳納滯納金是8386.98,其余滯納金是用進(jìn)項(xiàng)抵扣了的
直播帶貨個(gè)體戶查賬征收需要建立復(fù)式賬嗎?可以做收支流水賬嗎?你知道不
老師,今天9月27號,我們小規(guī)模,外地工程明天簽合同,其實(shí)基本上快完工了,這個(gè)時(shí)候,我們的發(fā)票什么時(shí)候開合理?月底還是下個(gè)月?
那沖減返利的那部分怎么體現(xiàn),返利之前賬上有余額
同學(xué),你好
返利之前賬上有余額,你是提現(xiàn)在哪個(gè)科目里面?
其他貨幣資金-返利
同學(xué),你好
你這個(gè)返利分錄直接紅沖掉
就像這樣子的發(fā)票,負(fù)數(shù)是沖減返利,怎么做分錄
同學(xué),你好
借:庫存商品200000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)32000
貸:銀行存款 232000
負(fù)數(shù)那部分是用的返利抵扣
到其他貨幣資金-返利里面
同學(xué),你好
發(fā)票上面的負(fù)數(shù),不做賬的