若不用交稅了,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
老師,能給我講講資產(chǎn)負債表上的應交稅費怎么算出來的,進項42萬,銷項是34萬,留抵應該是8萬吧,42-34=8,但是資產(chǎn)負債表上應交稅費期末-82萬,期初是-58萬,這個期末-期初差異-24萬,這個數(shù)據(jù)哪來的額
老師:本月進項5萬,銷項3萬,應交增值稅余額2萬,在借方,報表的應交稅費余額為負數(shù),怎么處理?要調(diào)整嗎。
老師,我們這個月的銷項稅額是100萬,進賬稅額是80萬,但是我們只需要勾選抵扣70萬,請問應交稅費這個賬務怎么處理,分錄是怎樣的?
老師好,我公司應交增值稅銷項稅額10萬,但是應交增值稅-待認證進項稅額50萬,導致資產(chǎn)負債表應交稅費-40,在填報相關部門報表無法通過,資產(chǎn)負債表怎么調(diào)表不調(diào)賬呢?是把50萬填至其他流動資產(chǎn)50萬,應交稅費10萬。還是其他流動資產(chǎn)40萬,應交稅費0。
老師,稅務清稅注銷,賬上貸方應交稅費2.2萬,這個改怎么賬務處理,稅務上報表沒有顯示欠稅
請樸老師解答,老師,如果個人租賃住房給企業(yè),那按5減按1.5開具發(fā)票,可以開具專票嗎
家具企業(yè)現(xiàn)在是給對方做一個椅子的套子,布料自己買,帶料加工給他開發(fā)票開什么科目
老師,我們旗下的一個門店是我們的給稅務申報,財務報表一直都是零申報,現(xiàn)在門店客戶要開發(fā)票,我們是零申報得怎么開發(fā)票呀,給開稅盤了,現(xiàn)在有10萬的額度,就正常按實際業(yè)務開可以嗎,會不會影響零申報的問題?
我方開完發(fā)票,對方已經(jīng)認證完畢,現(xiàn)在想部分紅沖如何開發(fā)票紅沖。
租車業(yè)務,對方在稅務app給我們開票,是開什么科目?哪個科目產(chǎn)生的他個人個稅低?
租車業(yè)務,對方在稅務app給我們開票,是開什么科目?哪個科目產(chǎn)生的他個人個稅低?
老師你好,我是家具公司,買了一些布,開來的進項項目名稱開的布和運費分著寫的,這樣可以嗎?
老師,中午好,,建筑業(yè)成本票去哪里取得呢,人工又不開票,材料商又不開票,怎么規(guī)劃呢
公司報銷費用3月到現(xiàn)在的餐費一直攢著沒有拿給會計,到10月拿給會計那個發(fā)票是3月4月的發(fā)票不是10月發(fā)票這樣可以嗎?
老師好,企業(yè)匯繳,這個地方的數(shù)據(jù)是來自哪里?
2020年以前掛的
2020年3月掛的
現(xiàn)在轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入