同學,你好
就正常按實際業(yè)務開可以,但是有開票,就不能0申報了
請問醫(yī)院綠化工程是入什么科目
A公司系集成電路生產企業(yè)。2025年4月的經營情況如下: (1)以分期收款方式銷售一批集成電路產品,合同不含增值稅總金額3800萬元,本月15日收取50%款項;5月15日收取50%款項,貨物已經發(fā)出,購買方已經驗 收合格,由于購買方資金緊張,本月實際支付30%款項。 (2)本期購進生產用材料取得的增值稅專用發(fā)票注明金額900萬元,增值稅稅額117萬元,款項已經支付。 (3)本期外購芯片取得的增值稅專用發(fā)票注明金額200萬元,增值稅稅額26萬元,款項已經支付。 (4)由于保管不善,部分材料被盜,被盜材料不含增值稅金額為40萬元,購入時抵扣過進項稅額,其中30萬元的材料系2022年12月購入,10萬元的材料系2023年12月購入。 (其他相關資料:A公司2023—2025年均符合加計抵減條件;增值稅扣稅憑證已經進行用途確認 業(yè)務4不需要考慮加計扣除轉出嗎?
老師!現在我們開給客戶的銷項發(fā)票,在稅務局哪里可以看到對方已認證抵扣了呢?
我司租賃一臺小貨車,今天買保險(商業(yè)保險959.72和交強險660;車船稅17.68;還有一項是車主無憂-IBCS隨車160)共計1797.4元,但是發(fā)票金額只開了1619.72,也就是車船稅17.68和車主無憂160是沒有發(fā)票的,這臺車是工程部用的,請問怎么入賬,分錄如何
支付了土地租金,但是沒有取得發(fā)票,如何入賬呢
老師,請問公司租賃的房子需要繳納什么稅?
老師,我想問一下公司章程找不到了,能在哪里可以下載
外貿a與國外b簽訂銷售合同產品1,合同金額100萬人民幣,出貨方式cif,報關單上申報金額100萬,運費10萬,保費3000元,b公司將100萬貨款支付,后面又支付了運費10萬+3000元,像這樣子情況,財務該怎么記賬?
客戶打錢進來可以不開票么?因為另外個公司已經開開票給他呢,,,
應收賬款借方負數是不是代表預付賬款,欠對方發(fā)票未開?
零申報期間的收入可以開嗎,想開的是以前的發(fā)票
同學,你好
是可以開的,就當作現在的收入
老師,是不是我把之前的實際業(yè)務,現在不用管是哪個時間段的就現在開發(fā)票的時候正常開具,然后這個月開多少發(fā)票按當月的申報數據正常申報就沒問題啦
同學,你好
嗯嗯,是的
老師,這樣的話會被罰款嗎
同學,你好
一般不會的