按未開(kāi)票收入處理與申報(bào),本月未開(kāi)票收入列填寫(xiě)正數(shù)
下月未開(kāi)票收入列填寫(xiě)負(fù)數(shù)
老師,我是小規(guī)模納稅人,使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的收入多開(kāi)了發(fā)票,今年1月份重新紅沖以后開(kāi)具了正確的發(fā)票,要如何做賬務(wù)處理?
老師,上個(gè)月有一筆收入沒(méi)給客戶(hù)開(kāi)票,已報(bào)無(wú)票收入,稅款已交,現(xiàn)在客戶(hù)要求開(kāi)票,該如何處理稅務(wù)及賬務(wù)問(wèn)題呢,望老師能詳細(xì)的解答下,謝謝
老師,本月登陸電子稅務(wù)局稅務(wù)數(shù)字賬戶(hù)提示上游企業(yè)為非正?;蜃咛邮?lián)企業(yè),下面有一張2019年開(kāi)的發(fā)票,是不是這張發(fā)票有異常,我該如何處理?
老師,我想問(wèn)下,小規(guī)模納稅人買(mǎi)了一部手機(jī)送給客戶(hù)個(gè)人,大概8000元,開(kāi)的是普票這個(gè)賬務(wù)怎么處理是不是借銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸銀行存款啊 然后其他部分正常處理
老師,7月預(yù)付了一萬(wàn)的貨款,對(duì)方7月底把票開(kāi)了,我這會(huì)在稅務(wù)數(shù)字賬戶(hù)才發(fā)現(xiàn),但是已經(jīng)結(jié)賬申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表了,我能不能這樣處理:9月反結(jié)賬把這一張發(fā)票補(bǔ)錄在9月,然后更正申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表?
老師好。我公司是生產(chǎn)鮮食玉米的企業(yè),一般納稅人,屬于自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品,我公司購(gòu)買(mǎi)的外包裝材料,沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,但是我公司由于特殊原因在這個(gè)月銷(xiāo)售了一些包裝袋,這個(gè)就不是免稅了,我怎么處理這項(xiàng)業(yè)務(wù),麻煩老師仔細(xì)看問(wèn)題,謝謝
老師,就是我們有個(gè)關(guān)門(mén)的店,是兩個(gè)股東做的,各占百分之50。然后因?yàn)殛P(guān)店景區(qū)讓支付違約金60000,這60000元賬戶(hù)里沒(méi)錢(qián),是其中一個(gè)股東B支付的。這個(gè)股東B也沒(méi)有錢(qián),是她用他另一個(gè)公司的公戶(hù)拿的錢(qián)放到私戶(hù)上,再?gòu)乃綉?hù)轉(zhuǎn)到這個(gè)公戶(hù)上再支付的違約金。那這個(gè)違約金,我在這個(gè)店里怎么記賬呢。借營(yíng)業(yè)外支出60000,貸其他應(yīng)付款 股東B60000嗎
老師您好,稅務(wù)局打電話說(shuō)稅金及附加年報(bào)和企業(yè)所得稅匯算對(duì)不上,需要更改報(bào)表,企所年報(bào)申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)繳納稅款啦,我現(xiàn)在調(diào)整的話,還是顯示要繳納稅金,麻煩幫看一下,對(duì)嗎,下圖1是已繳納企所,圖2是需要修改的
老師好,企業(yè)所得稅收入>增值稅收入,多少會(huì)引起稅務(wù)稽查
公司與公司財(cái)務(wù)交接,交接明細(xì)表
老師,殘保金申報(bào)表中上年職工工資總額填寫(xiě)實(shí)發(fā)金額還是填寫(xiě)應(yīng)發(fā)金額呢?還有在職職工人數(shù)填寫(xiě)上年平均人數(shù)嗎?
老師發(fā)現(xiàn)24年匯算清繳里的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出金額沒(méi)有填寫(xiě)怎么辦呢
這個(gè)分錄有點(diǎn)不理解,收到銀行借款,銀行存款為啥在借方,短期借款為啥在貸方
老師 陜西省稅務(wù)局簽訂三方協(xié)議后 在社保扣繳端扣款就可以扣了?
老師,采購(gòu)產(chǎn)品賣(mài)給客戶(hù),后又退貨把產(chǎn)品送給采購(gòu)方,采購(gòu)方扣我公司1500元的費(fèi)用,我們?cè)趺醋龇咒洶。啃枰ニ麊螕?jù),證明1500的扣款嗎?
有跨月限制嗎?
沒(méi)有,沒(méi)有跨月限制
利潤(rùn)報(bào)表正常申報(bào)稅收對(duì)嗎?
是的,利潤(rùn)報(bào)表正常申報(bào)