你好,就是做原來(lái)相反的分錄。
計(jì)提工資 借:生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、在建工程、研發(fā)支出等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 計(jì)提社保 借:生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、在建工程、研發(fā)支出等 貸:應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(企業(yè)部分) 發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 繳納杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸:銀行存款o 你好,老師,計(jì)提這個(gè)分錄對(duì)嗎?我們一般是計(jì)提后交了保險(xiǎn)后,最后發(fā)工資,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)更合適
老師你好,企業(yè)員工離職了,給交了1-3月的社會(huì)保險(xiǎn),現(xiàn)在仲裁讓其返回現(xiàn)金,我賬務(wù)該怎么做分錄,原來(lái)計(jì)提借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,交時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬(企業(yè)部分),其他應(yīng)付款(個(gè)人部分)貸:銀行?,F(xiàn)在我該怎么沖
老師,原職工離職給他交了1370的社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人部分一直掛其他應(yīng)付款了,現(xiàn)在仲裁讓企業(yè)給員工2200元工資,老板讓給她匯款823元,把保險(xiǎn)的個(gè)人部分扣除,我該怎么做賬,怎么把其他應(yīng)付款借方數(shù)平了
老師,我們有個(gè)職工辭職了,但是我們已經(jīng)給他交了全年的社保,現(xiàn)在他給單位要退社保,單位部分1500元,個(gè)人部分1523.16元。然后當(dāng)時(shí)交社保的時(shí),我記的賬是借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn),支付的時(shí)候是接借應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)借:其他應(yīng)付款-社保。貸:銀行存款?,F(xiàn)在給這人在工資表里扣掉了單位部分和個(gè)人部分3023.16元我現(xiàn)在咋做賬
老師,我們有個(gè)職工辭職了,但是我們已經(jīng)給他交了全年的社保,現(xiàn)在他給單位要退社保,單位部分1500元,個(gè)人部分1523.16元。然后當(dāng)時(shí)交社保的時(shí),我記的賬是借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn),支付的時(shí)候是接借應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)借:其他應(yīng)付款-社保。貸:銀行存款?,F(xiàn)在給這人在工資表里扣掉了單位部分和個(gè)人部分3023.16元我現(xiàn)在咋做賬
老師,我剛提問(wèn)的問(wèn)題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問(wèn)本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒(méi)喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對(duì)賬的時(shí)候是該把退的錢(qián)加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒(méi)喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問(wèn)一下,增值稅申報(bào)表里面,是哪幾項(xiàng)相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒(méi)有發(fā)票是否是按照成本價(jià)入賬?如果沒(méi)有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬(wàn)。會(huì)計(jì)分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)顯示哪里變動(dòng)。利潤(rùn)表哪里有變動(dòng)
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),填報(bào)所得稅年報(bào)時(shí)需要調(diào)增,得怎么填報(bào)?
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計(jì)提的做紅字分錄,交的企業(yè)部分借 現(xiàn)金 借應(yīng)付職工薪酬(紅字)。個(gè)人部分借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款(蘭子)。這樣對(duì)嗎
如果你想用紅字,就原來(lái)的分錄一模一樣,金額用負(fù)數(shù)。
交保險(xiǎn)時(shí)的銀行不能用負(fù)數(shù)吧,老師你看我交款那塊的分錄對(duì)嗎
銀行不用復(fù)數(shù),用正數(shù),但是我沒(méi)有看你寫(xiě)銀行啊,是現(xiàn)金。和往來(lái)科目。
我看錯(cuò)了,第一個(gè)支付時(shí)是銀行在貸方,然后退回來(lái),銀行就在借方,你就做原來(lái)的相反分錄。
老師,原來(lái)交的時(shí)候是借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款,貸:銀行,現(xiàn)在沖是不是就得寫(xiě)借:現(xiàn)金(蘭字) 借:應(yīng)付職工薪酬(紅字)。個(gè)人部分借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款(蘭子)。
退的現(xiàn)金,沒(méi)走銀行呀
你好 借現(xiàn)金,?其他應(yīng)付款 這樣是對(duì)的?
交的企業(yè)部分沖的對(duì)不對(duì)呀
原來(lái)計(jì)提借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,交時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬(企業(yè)部分),其他應(yīng)付款(個(gè)人部分)貸:銀行 做這個(gè)一樣分錄 金額負(fù)數(shù) 就是紅沖了? ?銀行記借方就行?
那銀行的賬就不對(duì)了,
銀行,咱不是現(xiàn)金收回來(lái)的嗎?所以用現(xiàn)金,其他不變,上面現(xiàn)金的咱確認(rèn)過(guò)了。
企業(yè)部分收回時(shí):借:現(xiàn)金(蘭字) 借:應(yīng)付職工薪酬(紅字)這對(duì)吧
原來(lái)計(jì)提借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,交時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬(企業(yè)部分),其他應(yīng)付款(個(gè)人部分)貸:銀行?,F(xiàn)在我該怎么沖? 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)? 貸:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) ,交時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬(企業(yè)部分)負(fù)數(shù)? ,其他應(yīng)付款(個(gè)人部分負(fù)數(shù)? )借:現(xiàn)金 因?yàn)槭盏绞乾F(xiàn)金
明白了,老師,謝謝你耐心解答
不客氣的,祝您工作愉快。