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老師好,我剛?cè)肼毿鹿?,從代理記賬公司那里接回外賬,但賬務(wù)做的很簡(jiǎn)單,完全不符經(jīng)營,現(xiàn)在要做所得稅匯算清繳了,但各科目余額好多為0,銷售收入現(xiàn)金收款,現(xiàn)金購買原材料,現(xiàn)金發(fā)工資且無代扣代繳個(gè)稅,年未存貨0,應(yīng)收帳款0,應(yīng)付賬款0,應(yīng)付工資0,其他應(yīng)付款向老板借款100多萬,請(qǐng)問調(diào)賬風(fēng)險(xiǎn)大嗎?有沒好方法

2024-03-13 20:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-13 20:54

從你接手后開始做 前面的不要輕易幫別人調(diào) 跟老板反映 讓老板找對(duì)方調(diào)

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從你接手后開始做 前面的不要輕易幫別人調(diào) 跟老板反映 讓老板找對(duì)方調(diào)
2024-03-13
同學(xué),你好 資料很詳細(xì),是不是公司最后是準(zhǔn)備走注銷流程,如果是,因?yàn)闋可娴慕痤~比較大,建議你找個(gè)專業(yè)的稅務(wù)師或者會(huì)計(jì)師事務(wù)所給詳細(xì)咨詢更穩(wěn)妥些。 希望有所幫助!
2020-12-16
同學(xué)你好 你的問題是什么呢
2020-12-16
您好 2024年1月1日開始營業(yè) A:營業(yè)前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應(yīng)該怎么做呀? 1、有票有對(duì)公付款有合同 正常賬務(wù)處理計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 2、有合同有對(duì)公付款,無發(fā)票, 正常賬務(wù)處理 計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 匯算清繳的時(shí)候無票的納稅調(diào)增 3、有合同有對(duì)公付款,發(fā)票金額有多有少的,參差不齊 根據(jù)付款金額 發(fā)票多的 按照付款金額入賬 發(fā)票少的計(jì)入營業(yè)外支出 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的, 根據(jù)收據(jù)入賬 匯算清繳納稅調(diào)增 5、有合同無收據(jù)是現(xiàn)金付款的 現(xiàn)金付款無憑據(jù)要補(bǔ)手續(xù) 6、啥都沒有白條,附付款截圖, 付款截圖打印出來做賬 匯算清繳納稅調(diào)增 B,前期有個(gè)代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對(duì)上,一般戶對(duì)不上,其他工資余額,往來余額等只有一兩個(gè)可以對(duì)上,其余全都對(duì)不上,收入沒有做,前期的長(zhǎng)攤情況等也不清楚, 把一般戶明細(xì)打印出來 逐筆核對(duì) 沒有入賬的補(bǔ)入
2024-09-14
酒店行業(yè)營業(yè)前期發(fā)生的費(fèi)用可以統(tǒng)一計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目 但是沒有發(fā)票是無法稅前抵扣的,這部分需要盡可能的補(bǔ)齊發(fā)票或者用其他發(fā)票替代等方式處理。 前期的賬再混亂也是需要整理清楚,不然影響后續(xù)正常的賬務(wù)處理
2024-09-14
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