你好,紅字沖減暫估,然后按實際的,重新入賬。
你好,老師,如果先暫估開票了,但開了后收回的進項與暫估開出的有部分貨票不一致,那要如何處理?
老師我暫估的庫存商品,結轉了成本,收到的發(fā)票與暫估不一致怎么做賬務處理呢
暫估入庫的話,是不是暫估的金額一定要跟后期到的發(fā)票一致???
如果之前年度的暫估跟回票不一樣,怎么處理呢?
老師,我不明白的是,比如說三月份的暫估,四月到的發(fā)票跟付款金額為啥跟那個暫估不一致,是為啥呢?
沒有進賬票子啊,沒有供應商,個體,打白條子,供應商怎么寫,應付的二級科目,個體不暫估入賬,應該寫什么二級
老師,您好!員工出差,航空公司開具的代訂機票普通發(fā)票,做賬能不能抵稅?
老師,增值稅稅負率是怎么計算的
老師好,本年累計凈利潤-139900,但第三季度凈利潤2500,請問下個月報第三季度報時,需要交企業(yè)所得稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人能機械租賃開具9%的專票嗎
老師,暫估的跟開票的不一致要怎么處理呢?
個體沒有進項票,用的速達,必須的先采購收貨,把銷售票的商品錄入采購單,就是打白條子,供貨商寫什么啊,就是應付后面必須掛一個二級,要不生成不了
老師,我單位酒店,客人叫代買海鮮,開票房費,我入收入按房費還是?
個人去稅務局代開勞務發(fā)票 需要交什么稅
您好,股東借款,沒有利息的,稅務認可嗎
只能這樣子嗎,老師
你好,是的,就是這樣做
還有其他方法嗎,這樣子好麻煩哦
你好,你也可以直接把差額入賬。
差額怎么入賬呢?