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老師,暫估的跟開票的不一致要怎么處理呢?

2025-09-22 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-22 16:47

你好,紅字沖減暫估,然后按實際的,重新入賬。

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快賬用戶1735 追問 2025-09-22 16:47

只能這樣子嗎,老師

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齊紅老師 解答 2025-09-22 16:48

你好,是的,就是這樣做

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快賬用戶1735 追問 2025-09-22 16:48

還有其他方法嗎,這樣子好麻煩哦

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齊紅老師 解答 2025-09-22 16:49

你好,你也可以直接把差額入賬。

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快賬用戶1735 追問 2025-09-22 16:49

差額怎么入賬呢?

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你好,紅字沖減暫估,然后按實際的,重新入賬。
2025-09-22
你好!去年原分錄紅字沖回用以前年度損益調整科目代替損益類科目,
2021-11-09
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 然后對之前結轉的成本金額,做相應的調整處理?
2022-01-12
票面多了,可以在本期的管理費用中減少相應的金額;票面金額暫估少了,可以在本期的管理費用中增加相應的金額。年報的時候,要根據(jù)實際情況,進行調整并記錄。
2023-12-23
您好,沖銷重新開具正確的呢
2021-12-09
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