更正錯賬就行了哈,那個不涉及損益
老師,我剛接手一個商貿的個體戶,一年銷售額有2千多萬,持續(xù)三年多了,一直公司流水是按個體工商戶賬戶走,沒有申報過,也沒有建財務賬!現(xiàn)在想往正規(guī)公司企業(yè)走,應該去申請成一般納稅人??這樣稅務會來稽查之前的賬才能轉變成一般納稅人?
您好老師,我這有一家建筑企業(yè),2019年10月成立的公司,現(xiàn)在正是每年匯算清繳的時間,我發(fā)現(xiàn)原來的會計在做賬時,因2019年年底成立的公司,開了一些銷項發(fā)票,因有些款沒有在年底前到賬,沒有成本票,所以原來的會計就虛做了300萬的成本入賬,為了減少企業(yè)所得稅(借:主營業(yè)務成本 貸:其他應付款),截止到目前,我看其他應付款的貸方金額過大,怕引起稅務的關注,老師,我怎么調一下合適呢?
老師,剛接手一家公司,老板讓把前面的賬務審核(10年的賬換了好多會計同一筆業(yè)務處理不同,科目不同,有的利潤虛增了),讓重新看一遍出個結果,然后從23年1元重新建賬(nei賬)!沒有思路。。怎么下手
老師企業(yè)是一家化學原料制造業(yè),是2021年認定為科技創(chuàng)新型企業(yè),之前會計安一般制造業(yè)做賬了沒做研發(fā)費用,,要報高新我重新做賬了從2019年做到現(xiàn)在,做了研發(fā)費用,指標也過了企業(yè)也報在高新技術企業(yè)認定管理工作網也報過了,現(xiàn)在要改稅務三年,設計到年報之前會計2020年第四季度利潤總額298000多,交了6100多企業(yè)所得稅,我的做出來是620000多,做了減免,研發(fā)費用加計扣除,還要補交2900元企業(yè)所得稅,老板不愿意交,這個怎么處理,什么原因前會計營業(yè)成本80多萬,我的20多萬,這個是什么原因造成的??
老師:請問,23年往來公司轉入一筆50萬款項;當時沒有開票;會計記賬記成了收入:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 但是在當時報稅的時候又沒有體現(xiàn)這筆收入; 現(xiàn)在客戶要求轉回原50萬中的20萬,這個20萬要怎么記賬啊?
當月離職員工,發(fā)放當月工資,如何做賬。正常是當月工資,當月計提,下月發(fā)放。
老師,我們是供應鏈企業(yè),給大學食堂配送肉。上學期有退貨的凍品,倉管員是系統(tǒng)里面出庫給了員工食堂。這學期在最近的一次應付這家供應商的貨款總金額里面扣除上學期退貨的金額。內賬是按照數量金額式的來做,外賬是分應稅和免稅商品來做。這個業(yè)務,內賬是出庫給了員工食堂,外賬是沒有體現(xiàn)食堂領用的,外賬全部出庫給了學校。外賬可以做成折扣沖減成本嗎?就是借:主營業(yè)務成本-配送成本-853;貸:庫存商品-應稅商品-853?外賬這樣做嗎?內賬由于上學期出庫給了食堂,我就沖減管理費用-福利費,借:管理費用-福利費-853,貸:應付賬款-應付購貨款(xx供應商)-853。內外賬是分別這樣做嗎?
老師您好,北京今年社保繳費基數最低是7162,因為基數出來的晚,這邊是按照去年的6821來申報繳納的,但是為什么8月份的基數我看還是6821呢?
老師請教你一個問題,我們用現(xiàn)金支付了一筆訴訟費比如是7000,開的普票。借管理費用貸現(xiàn)金,但是對方從對公賬戶退給了我們5000,這筆分錄應該如何入賬
整體轉讓個人獨資企業(yè),賬上有未分配利潤,這個未分配利潤在轉讓時還繳納股息紅利分配交20%個稅嗎?可以平價轉讓嗎?轉讓都繳納什么稅
小微企業(yè)納稅人小規(guī)模,企業(yè)所得稅請問是5個點嗎
老師,今年企業(yè)所得稅是按幾個點交稅的
老師,咱們這個軟件報表中怎么沒有資產負債表的季報呢
老師好,公司準備10月份注銷,9月結賬時如果未分配利潤3萬元 銀行存款3萬元,那要直接做支付未分配利潤 代扣個稅的分錄是吧
老師,幫乙方公司支付加油費能做招待費嗎?本公司目前還沒有車
怎么更正?。繘]做過
具體是什么情況,為啥錯了?
他是23年10月錄入期初數據造成的
目前查不到23年10月以前的賬目
要查到原因,為啥錯誤?應該是計入那個科目?