借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸銀行存款20 業(yè)務(wù)取消了是吧
企業(yè)股東從20年9月到21年1月陸續(xù)給公司對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)入投資款200多萬(wàn),記賬的時(shí)候當(dāng)成無(wú)票收入的收款入賬了,借:銀行存款200萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200萬(wàn)。是免稅商品?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆款是投資款,該怎么做賬務(wù)處理?有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我們公司2006年注冊(cè)的時(shí)候,實(shí)收資本是550萬(wàn),當(dāng)時(shí)是實(shí)繳制,公司當(dāng)時(shí)注冊(cè)的時(shí)候打進(jìn)去550萬(wàn),幫我們注冊(cè)的財(cái)務(wù)公司過(guò)后又幫我們轉(zhuǎn)出去了,注冊(cè)時(shí):借:銀行 550萬(wàn) 貸:實(shí)收資本 550萬(wàn),轉(zhuǎn)出去的時(shí)候沒(méi)有記賬,銀行賬戶(hù)一直掛著銀行存款550萬(wàn),因?yàn)楣敬蛩阕N(xiāo)了,后來(lái)我在2014年的時(shí)候,做了一筆:借:其他應(yīng)收款 550萬(wàn),貸:銀行 550萬(wàn),把銀行存款做平了,因?yàn)榭紤]要注銷(xiāo),我聽(tīng)其他同行財(cái)務(wù)教我,2022年8月我把這筆550萬(wàn),做了壞賬損失,然后現(xiàn)在做2022年匯算清繳的時(shí)候,不稅前扣除調(diào)增,我這樣處理這筆550萬(wàn)的款項(xiàng),會(huì)有問(wèn)題嗎?
乙公司提現(xiàn)10萬(wàn)元借給甲公司個(gè)人,乙公司掛其他應(yīng)收款個(gè)人往來(lái),甲公司未上賬,之后甲公司還款,要求乙公司開(kāi)具9%的工程專(zhuān)票10萬(wàn)元,通過(guò)對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬還給乙公司,但是乙公司開(kāi)票自己承擔(dān)了9個(gè)點(diǎn)稅款。現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題是當(dāng)時(shí)甲乙對(duì)開(kāi)票稅款沒(méi)有達(dá)成一致意見(jiàn)。沒(méi)有說(shuō)以后是給還是不給。 乙公司現(xiàn)金借款時(shí) 內(nèi)賬 借記:其他應(yīng)收款 10萬(wàn) 貸記:現(xiàn)金 10萬(wàn) 乙公司開(kāi)票收到款項(xiàng) 外賬 借記:銀行存款 10萬(wàn) 貸記:營(yíng)業(yè)收入 9 貸記:應(yīng)交稅費(fèi)1萬(wàn) 內(nèi)賬 借記:銀行存款 10萬(wàn) 貸記:其他應(yīng)收款9萬(wàn) 貸記:管理費(fèi)用~其他1萬(wàn) 這樣記賬對(duì)不對(duì),該如何正確記賬
20年有一筆業(yè)務(wù)本來(lái)預(yù)收了一筆款項(xiàng),開(kāi)票時(shí)忘記那筆預(yù)收了,做到應(yīng)收賬款里面了,現(xiàn)在要調(diào)整的話(huà)怎么寫(xiě)分錄?這個(gè)是之前的分錄1.預(yù)收時(shí):借:銀行存款 9500貸:預(yù)收賬款9500 2.開(kāi)票時(shí):借:應(yīng)收賬款31800 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)1800
找郭老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)21年?duì)I業(yè)賬薄的時(shí)候,21年轉(zhuǎn)入100萬(wàn)但不是公司章程里的股東,但是當(dāng)時(shí)記入實(shí)收資本科目,并且繳納了營(yíng)業(yè)賬薄印花稅。22年其中一名股東投資款轉(zhuǎn)入50萬(wàn),當(dāng)時(shí)記在實(shí)收資料科目下,但是申報(bào)22年?duì)I業(yè)賬薄的時(shí)候沒(méi)有申報(bào),這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
老師,公司注銷(xiāo)完了,公戶(hù)里的金額怎樣轉(zhuǎn)出合理
6月份銷(xiāo)售的有一批燈具,這些燈具我們是轉(zhuǎn)手賣(mài)的,就是6月份這些燈具相當(dāng)于已經(jīng)在我們公司啦,相當(dāng)于已經(jīng)入庫(kù)了,然后轉(zhuǎn)手賣(mài)給別人,出庫(kù),我同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品成本了,但是成本票沒(méi)有進(jìn)來(lái),我6月份比如說(shuō)這批燈具是普票,暫估金額是2000,我應(yīng)該怎么做賬?借庫(kù):存商品2000,貸:應(yīng)付賬款-暫估?然后等到7月份發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái),再借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-某公司 發(fā)票是7月份開(kāi)進(jìn)來(lái)的。還是我直接在6月份賬上借:庫(kù)存商品2000,貸:應(yīng)付賬款-某某(給我們開(kāi)票的對(duì)方)然后把這張發(fā)票和入庫(kù)單也直接附在這張6月份這張憑證上?
請(qǐng)問(wèn):這道題選d為啥不對(duì)?
老師:請(qǐng)問(wèn),23年往來(lái)公司轉(zhuǎn)入一筆50萬(wàn)款項(xiàng);當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)票;會(huì)計(jì)記賬記成了收入:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 但是在當(dāng)時(shí)報(bào)稅的時(shí)候又沒(méi)有體現(xiàn)這筆收入; 現(xiàn)在客戶(hù)要求轉(zhuǎn)回原50萬(wàn)中的20萬(wàn),這個(gè)20萬(wàn)要怎么記賬?。?/p>
老師您好,企業(yè)和企業(yè)之間的借款,超過(guò)1年以上,出借方視同銷(xiāo)售嗎?需要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
我們是廠(chǎng)家和上海公司合作,廠(chǎng)家直接把貨物出口到印尼,上海公司有內(nèi)銷(xiāo)款(指免稅店這塊,屬于贈(zèng)送品)和出口貨款(出口貨物部份) 印尼一起打款給廠(chǎng)家(上海公司不參與收款)這樣合理嗎,說(shuō)可以 不走退稅,是需要寫(xiě)情況說(shuō)明收款還是怎么操作呢
老師,請(qǐng)問(wèn)國(guó)外的訂單,開(kāi)發(fā)票的話(huà)能開(kāi)成英文嗎,合同里面乙方是英文全稱(chēng),沒(méi)有稅號(hào)這些
老師我一般納稅人想開(kāi)機(jī)械租賃,代賬的公司不能開(kāi)9個(gè)點(diǎn)只能開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的嗎
律師怎么籌劃個(gè)稅才能有效節(jié)稅呢,現(xiàn)在公司應(yīng)付給律師的酬金都是走的私卡發(fā)放,賬面上庫(kù)存現(xiàn)金過(guò)大,實(shí)際又全部發(fā)給律師了,這種怎么處理呢
你好,請(qǐng)問(wèn)公司是銷(xiāo)售茶葉的,茶禮盒跟包裝盒是做庫(kù)存商品還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?