暫時(shí)不抵扣的計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng),但是發(fā)票平臺(tái)上忘記了認(rèn)證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會(huì)不會(huì)好點(diǎn)? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)不會(huì)有什么影響?而且還是好幾個(gè)月前的事了 3、我有幾張專票,本來(lái)是可以加計(jì)抵減的,但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒(méi)有抵扣,申報(bào)表也是轉(zhuǎn)出了??墒嵌惞軉T打給我說(shuō)還有未抵扣的加計(jì)抵減額。而且稅管員說(shuō)的加計(jì)抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個(gè)竟然對(duì)得上,為什么會(huì)這樣呢?我要怎么辦?
有個(gè)問(wèn)題想咨詢。就是我是購(gòu)買方,我在8月份時(shí)給對(duì)方付了預(yù)付款,對(duì)方給我專票,我進(jìn)行了未抵扣勾選。9月份時(shí),我們經(jīng)過(guò)溝通,不跟對(duì)方合作了,需要對(duì)方退回我付給他的預(yù)付款。9月份時(shí)對(duì)方給我開了紅字發(fā)票我收到他的紅字發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?因?yàn)楝F(xiàn)在要報(bào)稅,報(bào)稅網(wǎng)站上顯示有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額,但是我之前做付款憑證時(shí)根本沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅,所以,現(xiàn)在不知道該怎么處理這個(gè)紅字專票的賬務(wù)了。
一、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)節(jié)日禮品,取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅2600元,將其全部用于集體福利。(2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原材料18000元,取得普通發(fā)票,支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)8000元,取得增值稅專用發(fā)票。(3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入10000元;提供汽車修理勞務(wù),取得不含稅收入15000元;出租汽車,取得不含稅租金收入8000元。(4)當(dāng)月將本企業(yè)使用過(guò)的2008年購(gòu)入的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè)備購(gòu)入時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含稅銷售收入10300元,甲企業(yè)未放棄減稅。(5)因管理不善丟失一批本年5月購(gòu)入的原材料(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),賬面成本為5000元。(6)將一幢2015年取得的廠房出售,取得含稅收入總額1550萬(wàn)元,該廠房購(gòu)置原值為500萬(wàn)元,選擇簡(jiǎn)計(jì)稅辦法。上述增值稅專用發(fā)票本年7月均符合抵扣規(guī)定。要求:(1)計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算甲企業(yè)應(yīng)納增值稅
老師,有幾個(gè)問(wèn)題,我們公司是一般納稅人:1、因?yàn)楣境鮿?chuàng),一年中就兩個(gè)月有收入銷項(xiàng),但因?yàn)橘I設(shè)備等,每個(gè)月都有進(jìn)項(xiàng),我也每個(gè)月都抵扣勾選了,現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)留底。剛剛沒(méi)有收入就不用勾選了,是這樣嗎?那我之前抵扣勾選的怎么辦啊?2、抵扣勾選時(shí)發(fā)現(xiàn)很多高速費(fèi)發(fā)票,但這些發(fā)票公司沒(méi)有人報(bào)銷,這種情況我是不是就不用勾選?如果有人報(bào)銷了我再勾選?3、高速費(fèi)發(fā)票和火車票、機(jī)票是按專票抵扣嗎?稅率是9%嗎?以前的這三種發(fā)票我都按普通發(fā)票記賬的,是要調(diào)整成專票記賬嗎?
問(wèn)題一、圖1為在12月份沒(méi)有用來(lái)抵扣的發(fā)票,先拿來(lái)做成本(因?yàn)?022年進(jìn)項(xiàng)票夠抵扣剩余的進(jìn)票),但是稅款那科目是不是做錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)應(yīng)該放在“應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”;在今年1月份拿用來(lái)勾選抵扣后,不知道怎么做賬了,可以不做此進(jìn)項(xiàng)憑證嗎
老師,我面試有道題是這樣的:公司接了工程項(xiàng)目后購(gòu)進(jìn)一個(gè)設(shè)備,合同總價(jià)是160萬(wàn)。在一個(gè)月4號(hào)內(nèi),前面先預(yù)付30%,10號(hào)發(fā)來(lái)設(shè)備入庫(kù)和增值專票,不含稅價(jià)100萬(wàn)元稅費(fèi)13萬(wàn)。20號(hào)開具商業(yè)匯票50萬(wàn)。并當(dāng)月設(shè)備領(lǐng)用出庫(kù)。這里面從頭到尾涉及哪些分錄?如何做分錄呢?
老師 科目余額表應(yīng)該怎么看。
與工資一起發(fā)放的差旅津貼要交個(gè)稅嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,公司一直沒(méi)收入,但有兩三個(gè)人每月交社保,像這樣情況可以不發(fā)工資嗎?
老師你好,賬上有固定資產(chǎn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)要交稅嗎?
之前有做數(shù)據(jù)現(xiàn)在重新創(chuàng)建賬套使用,以前從未用過(guò)財(cái)務(wù)軟件,現(xiàn)在只想把賬戶期初余額,應(yīng)付賬款這兩個(gè)科目數(shù)字錄入進(jìn)去,怎么填寫期數(shù)
老師 我上周五去辦了一張購(gòu)物卡 送給我們的專管員 這怎么做賬呀 又發(fā)票 我借的備用金 現(xiàn)在沖賬 是做福利費(fèi)嗎 寫下分錄
還款要讓對(duì)方寫收據(jù)嗎
老師我想問(wèn)下個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票,稅務(wù)局會(huì)嚴(yán)格核查真實(shí)性么,虛假業(yè)務(wù)稅務(wù)局會(huì)發(fā)現(xiàn)會(huì)不給開么
老師:以舊換新的機(jī)械要怎么入賬?怎么寫分錄啊