把8月末的所有科目的余額都填在期初余額才能平
老師,我們公司已經(jīng)開了幾年了,現(xiàn)在想做內(nèi)賬,用金蝶軟件做,只有銀行存款,應收賬款,應付賬款的數(shù)據(jù),請問建賬套時的期初數(shù)據(jù)怎么錄,就把有的這幾個數(shù)據(jù)錄入可以嗎,除了這幾項數(shù)據(jù),還要別的數(shù)據(jù)錄入作為初始數(shù)據(jù)嗎
老師好!公司準備上新的財務軟件,一月啟用,現(xiàn)在錄入期初數(shù),做去年年末各科目余額的試算平衡,去年之前沒有記賬,現(xiàn)在通過對賬只對出了應收應付預收預付還有固定資產(chǎn),應交稅費庫存商品,這幾個科目,請問我只針對這幾個科目能做試算平衡嗎
老師,這個是之前代賬公司做的賬表,現(xiàn)在我買了財務軟件想重新整理了,建期初數(shù)據(jù),這個其他應付款余額在借方,該怎么寫? ?是記其他應收款去?還是其他應付款填負數(shù)?
老師,應收賬款的余額是負數(shù),導出的資產(chǎn)負責表就變成了應收賬款 和預收賬款兩個科目都有余額了?,F(xiàn)在我們公司想換一個做賬系統(tǒng),重新建賬,那么應該怎么錄入這應收賬款的期初余額?因為我之前的分錄一直沒有用到過預收賬賬,現(xiàn)在錄入期初我是只錄應收賬款還是兩個科目都錄呢?
老師,我們有一套賬是3月開始建賬的,往期數(shù)據(jù)只有庫存現(xiàn)金和銀行存款,其他的數(shù)據(jù)都沒有,現(xiàn)在我是在財務軟件直接錄入的期初,導致試算不平衡,軟件客服說不要直接錄入,把現(xiàn)金和銀行存款的余額做一筆分錄,請問這個分錄應該怎么做啊
老師,我面試有道題是這樣的:公司接了工程項目后購進一個設備,合同總價是160萬。在一個月4號內(nèi),前面先預付30%,10號發(fā)來設備入庫和增值專票,不含稅價100萬元稅費13萬。20號開具商業(yè)匯票50萬。并當月設備領用出庫。這里面從頭到尾涉及哪些分錄?如何做分錄呢?
老師 科目余額表應該怎么看。
與工資一起發(fā)放的差旅津貼要交個稅嗎
老師請問一下,公司一直沒收入,但有兩三個人每月交社保,像這樣情況可以不發(fā)工資嗎?
老師你好,賬上有固定資產(chǎn),股權轉(zhuǎn)讓時要交稅嗎?
之前有做數(shù)據(jù)現(xiàn)在重新創(chuàng)建賬套使用,以前從未用過財務軟件,現(xiàn)在只想把賬戶期初余額,應付賬款這兩個科目數(shù)字錄入進去,怎么填寫期數(shù)
老師 我上周五去辦了一張購物卡 送給我們的專管員 這怎么做賬呀 又發(fā)票 我借的備用金 現(xiàn)在沖賬 是做福利費嗎 寫下分錄
還款要讓對方寫收據(jù)嗎
老師我想問下個人去稅務局代開發(fā)票,稅務局會嚴格核查真實性么,虛假業(yè)務稅務局會發(fā)現(xiàn)會不給開么
老師:以舊換新的機械要怎么入賬?怎么寫分錄啊
我們以前沒用過財務軟件,哪里來的科目余額
以前就是流水賬,現(xiàn)在只知道有幾萬工資沒付,賬戶多少余額