您好同學(xué),沒(méi)錯(cuò)的,增值稅普通發(fā)票無(wú)法抵扣。
老師,問(wèn)一哈,我們公司是小規(guī)模納稅人,別人給我們開(kāi)的普通發(fā)票,我們能不能抵稅呢
老師如果是我們公司一般納稅人開(kāi)的發(fā)票,不管專票還是普票都要交稅,想要抵扣只能是別人開(kāi)給我們的專票嗎?普票可以抵扣嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,你給我講的我都能聽(tīng)懂,別的都講的。我不能明白,謝謝,老師,我您,我們是不是要自己去看當(dāng)天有沒(méi)有收到發(fā)票,有沒(méi)有開(kāi)出去發(fā)票?要是盾在老板手里,咋辦呢?我們會(huì)計(jì)不知道,也不知道做賬了!
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,是不是每個(gè)月開(kāi)出去多少的銷項(xiàng)誰(shuí)。就一定開(kāi)進(jìn)來(lái)多少的進(jìn)項(xiàng)稅。要要不然就會(huì)繳納稅要?
@董孝彬老師,別的老師別回答,我理解不了還是印花稅,如果不簽訂合同呢?
老師,有租有用的房產(chǎn)稅,稅源信息從價(jià)原值是總額嗎?還是自用的部分原值?從租的原值是出租的原值?申報(bào)租金收入是一年的收入嗎?申報(bào)期是2024年2月1日到2024年12月31日
老師,有租有用的房產(chǎn)稅,稅源信息從價(jià)原值是總額嗎?還是自用的部分原值?從租的原值是出租的原值?申報(bào)租金收入是一年的收入嗎?申報(bào)期是2024年2月1日到2024年12月31日
老師,您好。我在給一家商業(yè)公司代賬,他是一個(gè)二房東,出租辦公用房。我已經(jīng)在電子稅務(wù)局里面,自開(kāi)了專票給租客?,F(xiàn)在專票開(kāi)出來(lái)了以后,是不是馬上就要在電子稅務(wù)局里面,另行申報(bào)印花稅,還是等下個(gè)月和增值稅,企業(yè)所得稅這幾個(gè)主稅,一起申報(bào),謝謝。
房子2024年1月1日確定,出租1300平米自用500平米,請(qǐng)問(wèn)出租的那部分申報(bào)租金收入是年收入嗎?申報(bào)期是2024年2月1日_2024年12月31日,我看有用有租的是不是分別計(jì)征
員工應(yīng)該是2月份入職的,但是二月三份工資0元,4月份開(kāi)始發(fā)工資,但報(bào)稅的時(shí)候是6月份才開(kāi)始跟他申報(bào),那么這種情況下,那是金額對(duì)的,但是這個(gè)減免費(fèi)用費(fèi)用就會(huì)有差異,那這種情況下怎么調(diào)整?
新接收的賬應(yīng)該先做什么
老師,現(xiàn)核查發(fā)現(xiàn)24年購(gòu)進(jìn)的物品有兩百多萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票,但今年做24年匯算清繳的時(shí)候沒(méi)注意到這個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在該怎么辦?
老師,公司按照上年度平均工資交社保,是按照實(shí)發(fā)的還是應(yīng)發(fā)的?
別人讓幫忙做個(gè)賬,給了1000塊錢(qián),需要怎么處理,需要申報(bào)個(gè)稅嗎
個(gè)體戶如果核定的是 8萬(wàn) /月,季度開(kāi)了35萬(wàn)。經(jīng)營(yíng)所得是 35萬(wàn)算還是 35-8*3=11萬(wàn)來(lái)算呢
只有專票才可以抵扣是吧
是的沒(méi)錯(cuò),另外火車票飛機(jī)行程單等旅客運(yùn)輸服務(wù)票據(jù)也可以抵扣