您好,2個圖是一樣的,能截圖下題干嗎
老師,這道題乙公司確認(rèn)的預(yù)計負(fù)債為什么不屬于乙公司未來應(yīng)付甲公司的款項?是因為將來不確定是不是支付嗎? 但是在計算乙公司債務(wù)重組利得的時候考慮了預(yù)計負(fù)債是因為要保持謹(jǐn)慎性,不得低估負(fù)債嗎?但是在確認(rèn)應(yīng)付賬款的時候為什么不提現(xiàn)謹(jǐn)慎性呢?
老師,業(yè)務(wù)8的進賬不能抵扣,是因為銷售方是免稅的不能開具專票,所以購買方才不能抵扣進項嗎?
老師,您好,這是會計的債務(wù)重組章節(jié)。關(guān)于債務(wù)重組采用組合方式進行的。里面這兩個概念我不太明白 1、“新的金融資產(chǎn)”,債務(wù)重組例題中,都是債務(wù)方將金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓債權(quán)方抵債,債權(quán)人的新的金融資產(chǎn)在這里什么意思?跟抵債有什么關(guān)系? 2、“重組債權(quán)”,放棄債權(quán)的公允價值,扣除受讓金融資產(chǎn)和重組債權(quán),從而按比例計算非金融資產(chǎn)的入賬價值。受讓金融資產(chǎn)我能理解,這個重組債權(quán)是什么呢?
老師,債務(wù)重組存貨債務(wù)人不視同銷售就是不交增值稅了嗎?那債權(quán)人取得存貨可以抵扣增值稅嗎
老師您好債務(wù)重組的所得稅處理中債務(wù)人用商品抵債算債務(wù)人這部分的利得的企稅為什么要減去商品的增值稅。企稅不是不能扣減增值稅嗎?
老師好,目前工作好找嗎,好就業(yè)嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師,新開的公司已經(jīng)有了一筆收入,但是支出的費用目前沒有報銷,個人墊付的,也沒有報銷。報銷單沒有到財務(wù)手中。那么10月份該繳納的費用-增值稅小于30萬,不用交,但企業(yè)所得稅就只能按收入繳納了嗎?畢竟費用是0
老師,現(xiàn)在在整理一個蛋糕店的亂賬,沒有賬,只有銀行流水和支出,能算出利潤表嗎
請問老師,建筑業(yè)收到預(yù)收款是否繳納增值稅?
老師,現(xiàn)在在整理一個蛋糕店的亂賬,沒有賬,只有銀行流水和支出,能算出利潤表嗎
老師,現(xiàn)在在整理一個蛋糕店的亂賬,沒有賬,只有銀行流水和支出,能算出利潤表嗎
老師,你好,我是運輸企業(yè),上個月有一家客戶沒有打款,業(yè)務(wù)已完成。我公司沒有給客戶開發(fā)票,也就進項柴油專票有一張沒有認(rèn)證,我下個月收到錢,再開票認(rèn)證繳納增值稅,可以嗎?
老師,新成立的公司,員工需要繳納社保和醫(yī)保,繳納社保和醫(yī)保的流程是什么,請回答,謝謝
請問老師,我們掛靠別的公司做了一個項目,現(xiàn)在他們要針對我們申報的工資薪金收6個點的稅費,我猜想應(yīng)該包含了工會經(jīng)費和殘保金,但是好像也沒有達(dá)到6個點,請問他們這樣收合理嗎
老師,這是題目
好的好的,我現(xiàn)在去看題
您好,減13%不是因為進銷不能抵扣,是債務(wù)重組中用存貨抵債屬于銷售行為要交13%增值稅,計算債務(wù)重組收益時要把增值稅從應(yīng)付債務(wù)里扣掉,本題中應(yīng)付債務(wù)180.8萬,存貨不含稅售價140萬,增值稅是140×13%,所以要減140×13%來算債務(wù)重組收益。
好的,謝謝老師
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