1.?負(fù)債端:200萬(wàn)全記“其他應(yīng)付款—老板”。 2.?資產(chǎn)/費(fèi)用端:80萬(wàn)租地記“預(yù)付賬款”(資產(chǎn))或“管理費(fèi)用”,100多萬(wàn)記對(duì)應(yīng)費(fèi)用科目。 3.?資產(chǎn)總額:若80萬(wàn)是預(yù)付賬款,資產(chǎn)總額含80萬(wàn);若為當(dāng)期費(fèi)用,資產(chǎn)總額為0。
我公司每個(gè)月業(yè)務(wù):收上級(jí)部門經(jīng)費(fèi)100萬(wàn),用于支付工資60萬(wàn),公積金15萬(wàn),社保20萬(wàn),個(gè)稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費(fèi):借 其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬(wàn);;貸 銀行存款 100萬(wàn) 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬(wàn); 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬(wàn); 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬(wàn);應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 是有借方 沒(méi)有貸方。實(shí)際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款科目,請(qǐng)問(wèn) 我想在其他應(yīng)付款科目在體現(xiàn)支出多少,結(jié)余多少怎么操作,2020年的應(yīng)該怎么改,現(xiàn)在應(yīng)該怎么記
老師 我想問(wèn)問(wèn) 我們新開(kāi)了一家公司,預(yù)估之后會(huì)選代理什么的產(chǎn)生一定的費(fèi)用,那么現(xiàn)在把這些 預(yù)估代理費(fèi)用 預(yù)提1萬(wàn)元,這個(gè)錢 我在ETax申報(bào) 填 財(cái)務(wù)報(bào)表 的時(shí)候 填在 利潤(rùn)表 管理費(fèi)用 里嗎?那么對(duì)應(yīng)的 資產(chǎn)負(fù)債表 我應(yīng)該把這1萬(wàn)的預(yù)提費(fèi)用 填哪兩個(gè)科目呢?其他應(yīng)付款 1萬(wàn) 和 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) -1萬(wàn)(負(fù)數(shù))嗎?還是說(shuō) 預(yù)提費(fèi)用 可以不體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表 中,直接填了利潤(rùn)表 管理費(fèi)用 1萬(wàn) 就可以了?
老師 我司做賬用的是小企業(yè)準(zhǔn)則 2023年 收集團(tuán)貸款利息(我司給集團(tuán)公司貸款) 借:銀行存款 200萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款 200萬(wàn) 支付銀行貸款利息 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 200萬(wàn) 貸:銀行存款 200萬(wàn) 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用200萬(wàn)不能稅務(wù)扣除,在2024年3月做了匯算2023年企業(yè)所得稅,納稅調(diào)增200萬(wàn) 做賬: 1.沖賬:借:其他應(yīng)付款 200萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用)200萬(wàn) 2.借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) (所得稅) 60萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 60萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 60萬(wàn) 貸:銀行存款 60萬(wàn) 以上科目會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系金額會(huì)相差100多萬(wàn),要怎么做報(bào)表才不會(huì)難看?
老師 我司做賬用的是小企業(yè)準(zhǔn)則 2023年 收集團(tuán)貸款利息(我司給集團(tuán)公司貸款) 借:銀行存款 200萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款 200萬(wàn) 支付銀行貸款利息 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 200萬(wàn) 貸:銀行存款 200萬(wàn) 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用200萬(wàn)不能稅務(wù)扣除,在2024年3月做了匯算2023年企業(yè)所得稅,納稅調(diào)增200萬(wàn) 做賬: 1.沖賬:借:其他應(yīng)付款 200萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用)200萬(wàn) 2.借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) (所得稅) 60萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 60萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 60萬(wàn) 貸:銀行存款 60萬(wàn) 以上科目會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系金額會(huì)相差100多萬(wàn),要怎么做報(bào)表才不會(huì)難看?
咨詢一下 我有一個(gè)客戶現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們現(xiàn)在自查是否應(yīng)該享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策 2020年資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款期末余額在借方 導(dǎo)致全年資產(chǎn)總額低于5000萬(wàn) 被認(rèn)定為小微企業(yè) 其實(shí)在賬務(wù)中都是合理的資金往來(lái) 絕大多數(shù)都是轉(zhuǎn)給股東了 付大于收 導(dǎo)致出現(xiàn)其他應(yīng)付款負(fù)數(shù) 您看這個(gè)有什么好方法給改過(guò)來(lái)嗎 而且資產(chǎn)還別超5000萬(wàn) 還不能改到其他應(yīng)收款里邊 一旦改到其他應(yīng)收就超出5000萬(wàn)了 而且金額特別大 您看有什么好辦法 能處理這個(gè)問(wèn)題嗎
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。?! 匯總成本問(wèn)題表明天發(fā)老師可以嗎?今天太忙我還沒(méi)寫。今晚把它寫好,老師明天方便幫我審核一下嗎
老師,這是我們公司ERP系統(tǒng)里所有的倉(cāng)庫(kù),總賬要我提供庫(kù)存金額,我是不是把截圖里面的所有倉(cāng)位核算出來(lái)給總賬。截圖里有一個(gè)工單廣西代表是現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)等于是產(chǎn)線上的
樸 老師,自然人將房子租給一般納稅人,房租一年10000,是自然人去繳納租賃稅嗎?稅率怎么計(jì)算
樸 老師你好,麻煩問(wèn)下公司自然人股權(quán)變更具體流程是什么?一個(gè)一般納稅人公司,里面好幾個(gè)股東,其中一個(gè)股東的5%全部股份轉(zhuǎn)給新股東,法人股東也把自己其中5%的股權(quán)轉(zhuǎn)給這個(gè)新股東。
樸老師,AB股東是夫妻,A股東是法人,占60%的股權(quán),B占40%,現(xiàn)在B要占80%,A占20%,這個(gè)要如何處理,有沒(méi)有相關(guān)的流程?
老師好,轉(zhuǎn)股手續(xù)應(yīng)該找什么機(jī)構(gòu)來(lái)核定資產(chǎn)?
小規(guī)模納稅人,打鉤的地方怎么沒(méi)有看到申報(bào)信息,我想查之前的納稅情況在哪里能查到
請(qǐng)問(wèn)老師,加盟國(guó)外一個(gè)品牌漢堡店面積有150平米,注冊(cè)什么類型的企業(yè)?個(gè)體戶還是公司呢?
老師 經(jīng)營(yíng)所得稅怎么做賬
你好,如果加工一些半成品食材銷售,請(qǐng)問(wèn)每日加工報(bào)表怎么做,要體現(xiàn)原材料進(jìn)項(xiàng),加工耗用,原材料出成率,每批產(chǎn)品出品率。