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老師,我上個月給廠家應(yīng)付賬款計算多了,8月份的帳已經(jīng)裝訂了,9月份該怎么調(diào)賬呢

2025-09-20 13:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-20 14:00

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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快賬用戶8599 追問 2025-09-20 14:00

好的,老師

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齊紅老師 解答 2025-09-20 14:03

您好,可以在9月份通過紅字沖銷法進(jìn)行調(diào)整,具體做法是:先用紅字做一筆與原錯誤分錄相同的分錄沖回多計金額,比如原分錄是借記原材料10000元、貸記應(yīng)付賬款10000元,那么調(diào)整分錄就是借記原材料-10000元、貸記應(yīng)付賬款-10000元,然后再按正確金額重新做一筆分錄;如果金額不大,也可以直接在9月份做一筆調(diào)整分錄,借記應(yīng)付賬款10000元、貸記原材料10000元,這樣就能把多計的應(yīng)付賬款沖減掉,調(diào)整后應(yīng)付賬款的余額就正確了,記得在憑證摘要中寫明調(diào)整8月多計應(yīng)付賬款以便后續(xù)查賬,同時保留好相關(guān)計算依據(jù)和審批手續(xù)作為調(diào)賬憑證

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快賬用戶8599 追問 2025-09-20 14:04

非常感謝老師

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齊紅老師 解答 2025-09-20 14:05

?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!

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快賬用戶8599 追問 2025-09-20 14:05

我直接記得是:借:主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款

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快賬用戶8599 追問 2025-09-20 14:06

調(diào)賬根據(jù)你的這個思路,借:應(yīng)付賬款,貸主營業(yè)務(wù)成本,這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-20 14:08

?您好,在9月份調(diào)賬時,應(yīng)該用紅字沖銷法做一筆相反的分錄,即借:主營業(yè)務(wù)成本 -X元 貸:應(yīng)付賬款 -X元,其中X是你多計的金額,這樣就能把多計的部分沖減掉;如果金額不大,也可以直接做一筆調(diào)整分錄借:應(yīng)付賬款 X元 貸:主營業(yè)務(wù)成本 X元,這樣應(yīng)付賬款就會減少,主營業(yè)務(wù)成本也會相應(yīng)調(diào)整,記得在憑證摘要中寫明調(diào)整8月多計應(yīng)付賬款,并保留好相關(guān)計算依據(jù)和審批手續(xù)。

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快賬用戶8599 追問 2025-09-20 14:09

感謝老師

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-09-20
同學(xué)你好 應(yīng)收平了怎么還收到發(fā)票了
2020-11-06
借庫存現(xiàn)金貸銀行存款做這個。
2022-11-26
你好 期末余額 只有7月 沒有8月的話。 那你 還得跟對方協(xié)商導(dǎo)給你。 不然你就得 從8月來建賬。 補做8月的 業(yè)務(wù)了
2021-03-23
您好,那就繼續(xù)按這個操作,否則某個月零申報。
2020-09-29
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