借:應交稅費-待抵扣進項稅 等以后取消異常扣抵扣 貸:應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出?
老師我有一筆去年已經(jīng)認證的發(fā)票,材料商稅務走逃了認定這張發(fā)票非正常。讓我們做進項稅和成本轉(zhuǎn)出。但是我們錢都付完事了這個分錄都怎么做啊
老師,我們有張發(fā)票已經(jīng)抵扣了,但是對方要沖紅,那我們要進項轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?。?/p>
老師,我們單位21年取得一張固定資產(chǎn)和材料的增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)勾選認證,稅務局現(xiàn)在通知對方?jīng)]有繳納增值稅,要求我們進項稅轉(zhuǎn)出。具體分錄應該怎么做?
我們2023年的有一張進項發(fā)票稅局要求轉(zhuǎn)出,這樣做分錄對嗎?我們在轉(zhuǎn)出當月無業(yè)務收入,也無勾選進項發(fā)票的
老師,1月份已認證的進項發(fā)票因為對方欠稅,稅務局要求我們進項稅額轉(zhuǎn)出,這筆分錄怎么做,
2024年12月申報財務報表4季度的期末數(shù)據(jù)與2025年4月申報財務報表1季度的期初數(shù)據(jù)不一致,要緊嗎,需要調(diào)整嗎,不管他可以嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市水果蔬菜怎么計算損耗的金額和損耗率?
房東是個人,租戶要開發(fā)票,房東可以手機里操作開票出來嗎
財務離職要注意哪些?公司不交接可以直接走么?
我們是工程行業(yè) 平時有給員工支出的備用金 這種無票的可以公對私轉(zhuǎn)嗎 可以用其他發(fā)票沖賬么
老師給個人開普票也需要合同和銀行轉(zhuǎn)賬嗎?他是給的現(xiàn)金。
老師,個體戶要申報個稅嗎??
樸 老師6月份購入固定資產(chǎn),沒有折舊,7月份開始折舊 現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅,是不是不能一次性扣除,需要等第三季度的企業(yè)所得稅申報表,再填寫一次性扣除?
我們是工程行業(yè) 平時有給員工支出的備用金 這種無票的可以公對公轉(zhuǎn)嗎
樸 老師您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,目前稅務政策:固定資產(chǎn)加速折舊:新購置單位價值不超過500萬元的固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn),允許一次性計入當期成本費用扣除。如果企業(yè)本月購買了100萬固定資產(chǎn),獲得增值稅專票。增值稅上,進項可以本月抵扣。那企業(yè)所得稅呢?會計賬面正常計提折舊,稅務上可以在本季度企業(yè)所得稅申報就全額扣減嗎,還是要等到匯算清繳。實操上怎么處理?
老師,材料成本不用轉(zhuǎn)出來嗎
那個是真實的成本不需要轉(zhuǎn)出,只是稅局不認可,需要做匯算納稅調(diào)增
老師,那就是明年匯算清繳的時候,要做納稅調(diào)增嗎
是更正申報去年的所得稅
老師,如果對方補繳了稅款,是不是不用更正申報去年的所得稅了
是的,如果取消異常了就可以正常抵扣和扣除了