之前收到發(fā)票怎么做的分錄
公司1月份購進(jìn)一批貨,稅額已認(rèn)證,2月份我是不想要這批貨,已退還。2月申報(bào)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出我應(yīng)該怎么錄入分錄呢?
已抵扣過的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因發(fā)票被稅局列為異常憑證,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如果做分錄?
22年的發(fā)票因銷售方原因?qū)е掳l(fā)票異常,稅務(wù)局要求我們購買方將發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,于本年2月轉(zhuǎn)出并繳納稅款,7月份該銷售方申報(bào)后此發(fā)票轉(zhuǎn)為正常,現(xiàn)我方該怎么使用此進(jìn)項(xiàng)?認(rèn)證吧,該票22年已認(rèn)證,直接做進(jìn)項(xiàng),報(bào)表上怎么提現(xiàn)?
請問老師,6月份因供應(yīng)商欠稅有5份發(fā)票稅局讓轉(zhuǎn)出,我司已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,后對方公司補(bǔ)繳了稅款,稅局也將這5份發(fā)票解除異常,并告知我們可繼續(xù)勾選抵扣。11月份時(shí),對方又欠稅,但欠的不是我們那5份發(fā)票的稅款,稅局又將我們那5份發(fā)票列入異常讓轉(zhuǎn)出,我們6月份轉(zhuǎn)出后就沒有再勾選認(rèn)證,那進(jìn)項(xiàng)稅額不就重復(fù)轉(zhuǎn)出了?這種情況怎么處理呢?
老師,1月份已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票因?yàn)閷Ψ角范?,稅?wù)局要求我們進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這筆分錄怎么做,
老師我們是中醫(yī)診所,營業(yè)執(zhí)照是公司,賣的也有一些膏方產(chǎn)品比如解酒丸,紫云膏,以前只開過掛號費(fèi),中藥飲片的發(fā)票,膏方產(chǎn)品可以開發(fā)票嗎?
老師 個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營申報(bào)是什么意思
公司買的勾機(jī),前兩年沒有開加油票,也沒有入固定資產(chǎn),銷售票開了人工費(fèi)和機(jī)械費(fèi),現(xiàn)在國稅局查賬,是寫租賃的勾機(jī)好,還是寫自有好
郭老師接,長期股權(quán)投資,用成本法核算的是哪種,是大于50%以上股權(quán),還是說,大于50%的同一控制下的才成本法核算
老師,有這么一個(gè)情況,我們公司其中一個(gè)股東沒有上班了,也就沒有發(fā)工資,個(gè)稅系統(tǒng)性我已經(jīng)有4個(gè)月0申報(bào)的,個(gè)稅系統(tǒng)老是提示,這樣的情況我應(yīng)該怎么處理合適呢
這2個(gè)憑證怎么做分錄呢?
去年開重了一張發(fā)票,今年紅沖,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,直接借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),可以嗎,不用利潤分配未分配利潤科目
請問一下老師租車帶客戶去玩,這個(gè)大巴費(fèi)用計(jì)入哪里呢
付的貨款、對方開不了發(fā)票、怎么沖減
物業(yè)公司,借入長期借款,用來購置商鋪。每月利息有幾萬元。請問這筆利息怎么說入帳
因?yàn)樯婕斑M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的科目
之前沒在我們這代賬,看不到,我對外賬也不熟
這個(gè)得看之前的分錄 借管理費(fèi)用等或者主營業(yè)務(wù)成本貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
只把稅金轉(zhuǎn)出就行是吧
對的,只要轉(zhuǎn)出就可以
好的謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝
不對,對應(yīng)科目不是銷項(xiàng)稅額?
是你們收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣哦
后面處理好了要抵扣
申請留抵抵欠
那這個(gè)現(xiàn)在也是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 到時(shí)候再轉(zhuǎn)進(jìn)來就可以
就是不知道具體分錄怎么寫
借進(jìn)項(xiàng) 貸管理費(fèi)用等科目 這樣
借,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交增值稅-銷賬 不是這樣?
不是的哦 沒有這樣做的