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老師,為什么電子稅務(wù)局里申報更正與作廢里沒有財務(wù)報表,只有企業(yè)所得稅報表和增值稅申報表

2025-09-20 07:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-20 07:50

點擊【我要辦稅】→【稅費申報及繳納】→【財務(wù)報表報送】→【財務(wù)報表報送及更正】

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快賬用戶3855 追問 2025-09-20 07:52

資產(chǎn)負(fù)債表利潤表和增值稅申報表企業(yè)所得稅報表? 更正不在一起

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快賬用戶3855 追問 2025-09-20 07:53

上個季度把應(yīng)交稅費記到了主營業(yè)務(wù)收入里,是不是必須回去改憑證,然后更正報表?

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齊紅老師 解答 2025-09-20 07:59

不在一塊 所得稅和申報的稅款一樣 也可以在這個月修改之前的不修改

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快賬用戶3855 追問 2025-09-20 08:44

老師,我們小規(guī)模,上個季度做了一筆無票收入,這個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅后邊設(shè)置一個三級科目的話什么合適,財務(wù)軟件這里提示沒有明細(xì)過不去

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齊紅老師 解答 2025-09-20 08:47

三級科目小規(guī)模使用

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快賬用戶3855 追問 2025-09-20 08:49

老師,您看這個不選過不去,我自己再設(shè)置一個21710110為 小規(guī)模使用?

老師,您看這個不選過不去,我自己再設(shè)置一個21710110為 小規(guī)模使用?
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快賬用戶3855 追問 2025-09-20 08:55

老師,是再設(shè)置一個小規(guī)模使用還是用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅,然后再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。?

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齊紅老師 解答 2025-09-20 08:56

是啊 是的是的是的

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快賬用戶3855 追問 2025-09-20 09:07

上個季度做的無票收入10650含稅,我都記到了主營業(yè)務(wù)收入里,導(dǎo)致所有報表都是填的10650,是建議補提還是回去修改憑證報表?

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齊紅老師 解答 2025-09-20 09:09

本月修改 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸營業(yè)外收入

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快賬用戶3855 追問 2025-09-20 09:11

那報表上的怎么補救,利潤表里營業(yè)收入填的也是10650含稅,增值稅第10行填的也是10650,

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齊紅老師 解答 2025-09-20 09:13

這個月跟著變了不是嗎?那你更正吧 你能理解的那種做那種 上個季度的增值稅申報表修改 反結(jié)賬修改

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齊紅老師 解答 2025-09-20 09:14

我上面說的那種,我是在這個月修改,然后利潤表跟著變化不是嗎?然后增值稅的你去更正。

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您好,不同地區(qū)操作方式不相同的,建議咨詢主管稅務(wù)機關(guān)。
2024-04-24
各地的設(shè)置不一,可以直接更正申報試試
2023-06-21
你好 你修改了銷售額的嗎還是改了哪里
2023-05-06
你好,這種情況一般都是需要去大廳跟我申報的。
2024-05-23
同學(xué)你好,更正作廢里是備案后的報表,是不應(yīng)該有財務(wù)報表的。需要你重新備案,才會顯示的。
2024-07-15
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