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電子稅務(wù)局的增值稅及附加稅申報表不能進(jìn)行作廢或者是更改嗎,已經(jīng)申報成功了,但是申報作廢或更正的那個里面沒有看到這個申報表
請問我們?nèi)ツ甑脑鲋刀惿陥箦e誤了然后做了增值稅申報更正,企業(yè)所得稅申報表需要更正嗎?如果需要更正,在電子稅務(wù)局報送的財務(wù)報表需不需要更正 在哪里選擇更正財務(wù)報表
老師,電子稅務(wù)局里更正申報,往年的企業(yè)所得稅及財務(wù)報表可以更正嗎?
老師,財務(wù)報表申報了 我想更正 在哪改?E-TAx里面只能更正增值稅和企業(yè)所得稅
老師,請問電子稅務(wù)局端申報作廢和申報更正是什么意思,我想改往期增值稅申報表
跟這個客戶對賬,說我們多算了3000,如圖,我看了跟申報表都對的上,是他們弄錯了還是我搞錯了?
老師,開發(fā)票要補合同和銀行轉(zhuǎn)賬,銀行流水付款方和合同簽約人不是一個抬頭可以嗎
老師,我們有個客戶破產(chǎn)了,應(yīng)收收不回來了,計提壞賬怎么做呢?
老師,企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)填寫是按哪里的數(shù)據(jù)呢?
老師,從租計征交房產(chǎn)稅,計稅依據(jù)是按年的租金收入嗎?
作為商貿(mào)行業(yè)的企業(yè),為什么公司要把入庫之前的商品發(fā)生的運費、裝卸費、管理費等費用加到該批貨的商品成本去呢?
做內(nèi)賬的 收到贈品:是做了借庫存商品 貸營業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn):借營業(yè)外收入 貸 本年利潤 現(xiàn)在要把部分贈品做成營業(yè)外成本 怎么
分錄情況,不太懂,幫我看看有沒有錯
請問老師,過半數(shù)和1/2以上有什么區(qū)別
廠房租賃,要對方開票,稅額有哪些
資產(chǎn)負(fù)債表利潤表和增值稅申報表企業(yè)所得稅報表? 更正不在一起
上個季度把應(yīng)交稅費記到了主營業(yè)務(wù)收入里,是不是必須回去改憑證,然后更正報表?
不在一塊 所得稅和申報的稅款一樣 也可以在這個月修改之前的不修改
老師,我們小規(guī)模,上個季度做了一筆無票收入,這個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅后邊設(shè)置一個三級科目的話什么合適,財務(wù)軟件這里提示沒有明細(xì)過不去
三級科目小規(guī)模使用
老師,您看這個不選過不去,我自己再設(shè)置一個21710110為 小規(guī)模使用?
老師,是再設(shè)置一個小規(guī)模使用還是用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅,然后再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。?
是啊 是的是的是的
上個季度做的無票收入10650含稅,我都記到了主營業(yè)務(wù)收入里,導(dǎo)致所有報表都是填的10650,是建議補提還是回去修改憑證報表?
本月修改 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸營業(yè)外收入
那報表上的怎么補救,利潤表里營業(yè)收入填的也是10650含稅,增值稅第10行填的也是10650,
這個月跟著變了不是嗎?那你更正吧 你能理解的那種做那種 上個季度的增值稅申報表修改 反結(jié)賬修改
我上面說的那種,我是在這個月修改,然后利潤表跟著變化不是嗎?然后增值稅的你去更正。