這個在電子稅務局更正。
老師,想更正第二季度企業(yè)所得稅,但是財務報表更正不了了,企業(yè)所得稅可以更正,那我只更正企業(yè)所得稅可以嗎
老師更正年度企業(yè)所得稅匯算清繳,要不要在更正財務報表年度報表我更改好了還有財務報表沒改不知道從那里修改
老師:我更改了2季度增值稅申報表和財務報表,我更改2季度企業(yè)所得稅申報表提示我本期后還存在申報信息,不允許更正本期
請問我們?nèi)ツ甑脑鲋刀惿陥箦e誤了然后做了增值稅申報更正,企業(yè)所得稅申報表需要更正嗎?如果需要更正,在電子稅務局報送的財務報表需不需要更正 在哪里選擇更正財務報表
老師,我還是剛才那個同學,現(xiàn)在只能改財務報表,企業(yè)所得稅季度申報更正不了,我是不是只能在匯算清繳里改了
老師,我想接一個建筑安裝公司的賬目,交接的時候,我一看,賬目太混亂,從2023年九月份才用365財稅軟件做賬,而且,科目混亂,加油費 還入庫存呢,而且說,2023年以前的賬目,手工賬什么的根本沒有,老板還讓查查,看他這些年,錯在哪里了,我該怎樣弄這些賬目呢?麻煩您指導我一下,我想重新建一個賬套,好像還怕365財稅云和以前的稅務取數(shù)鏈接不上,感謝您,指導我一下,謝謝老師了!
就是我收到客戶的貨款 一共含稅金額47673,銷售面料的我們是一般納稅人稅率是13%,里面已經(jīng)含了我開給客戶多加的的8個點,進來的票廠家收我6個點,現(xiàn)在應該進來多少的票的金額才能抵扣
2月1號不是應該算0.5天,為啥直接乘以11個月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費用了,導致管理費用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務罰款費用能否放在A公司報銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因為開錯主體)5月10稅務申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負沖紅主營業(yè)務收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價100元,收客戶10%稅點,變成含稅價110元,開票金額110元,確認當月收入的時候怎么做會計分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
電子稅務局哪個模塊 沒看到財務報表更正
你好你可以看看這個。