增值稅按未開票收入。一般納稅人賣廢品13%
老師,請教一下,公司的車輛買了不久,員工不小心開車發(fā)生碰撞,現(xiàn)在準(zhǔn)備報(bào)廢這個(gè)車輛,另外員工賠償一些款給公司,這個(gè)賬上來來回回怎么處理?報(bào)廢車輛需要開給別人發(fā)票嗎?可以按無票收入入賬報(bào)稅嗎?一般納稅人按多少的稅率報(bào)稅嗎?
老師如圖所示申報(bào)增值稅是按當(dāng)期開票金額,也就是貸方發(fā)生額,銷項(xiàng)42781.62-進(jìn)項(xiàng)34016.92=8764.7因有退貨直接沖了一千多,銷項(xiàng)余額就是41126.02一34016.92=7109.1,這個(gè)該怎么處理?我多交增值稅了?現(xiàn)在銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)要對沖才發(fā)現(xiàn),銷項(xiàng)用余額還是本期發(fā)生額,如用余額就對不上本期交的稅8764.7
老師如圖所示申報(bào)增值稅是按當(dāng)期開票金額,也就是貸方發(fā)生額,銷項(xiàng)42781.62-進(jìn)項(xiàng)34016.92=8764.7因有退貨直接沖了一千多,銷項(xiàng)余額就是41126.02一34016.92=7109.1,這個(gè)該怎么處理?我多交增值稅了?現(xiàn)在銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)要對沖才發(fā)現(xiàn),銷項(xiàng)用余額還是本期發(fā)生額,如用余額就對不上本期交的稅8764.7
老師,問3個(gè)問題: 1/公司租賃汽車行業(yè),假設(shè)將車租給A個(gè)人,他定期打款,我司確認(rèn)收入,個(gè)人無需開票,我司做無票收入,填報(bào)表時(shí)怎么填? 2/上述無票收入,但又將票開給了B公司,這樣帳戶上如何操作,報(bào)表如何填寫?也就是上述個(gè)人打款進(jìn)我司,我司做無票收入,但又將這些票開給了B公司,如何操作才算合理 3/小規(guī)模納稅,有=年前的應(yīng)收帳款無法收回,現(xiàn)在該如何處理這些票?可以做廢嗎?做廢了如何退稅?
老師,你好。公司是公交車業(yè)務(wù),乘客坐車都是掃碼或者現(xiàn)金支付兩元的車票,基本都不用來增值稅票的,這樣也是可以的對吧?然后申報(bào)就做無票收入申報(bào)對吧?現(xiàn)在老板說一個(gè)月要交兩萬多的稅太多了,看怎樣在賬上處理不交那么多稅?我應(yīng)該怎么做才好?我們是一般納稅人,稅率是3。一月營業(yè)收入937569.5
新添加人員醫(yī)保人員回退。誤寫成停保啦。結(jié)果扣費(fèi)了。怎么能把這個(gè)錢退出來?醫(yī)療保障局不愿意給退
老師你好,我們單位的社保是當(dāng)月交當(dāng)月的,工資是次月發(fā)放,我們當(dāng)月就做了扣繳社保個(gè)人部分的憑證,但是次月工資表出來以后,扣繳個(gè)人部分保險(xiǎn)的公積金部分少扣了11元,應(yīng)該怎么處理?
我們開票方紅沖3年前的發(fā)票,當(dāng)時(shí)有預(yù)繳稅款,紅沖會涉及哪些問題
接手別人的公司,需要注意什么,需要簽訂什么協(xié)議
新注冊公司小規(guī)模,工商局免費(fèi)送備案章嗎
老師怎么查詢稅務(wù)師事務(wù)所出具的報(bào)告稅局認(rèn)可
老師,我們是建筑公司,跟總公司簽訂的商混合同,分公司收錢并且給我們開票,這個(gè)可以嗎?
老師,我們是同個(gè)海南省的企業(yè),總包企業(yè)勞務(wù)分包給我們,金額超過500萬,我們是需要先做跨區(qū)域報(bào)告和報(bào)驗(yàn),預(yù)繳稅款后,才能開票是吧?
老師,稅務(wù)師的財(cái)務(wù)與會計(jì),在學(xué)習(xí)債務(wù)重組的時(shí)候,長期股權(quán)投資,在什么時(shí)候?qū)儆诮鹑谫Y產(chǎn),什么時(shí)候不屬于
老師好,今天專管員說我們23年度的有張發(fā)票需要剔除來,是發(fā)票有問題,這個(gè)是縱以前年度損益去調(diào)整嘛,是張餐票