按后邊,價稅分離做賬

提問:老師,小規(guī)模納稅人,做主營業(yè)務收入的時候,如果開了普票,就直接借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入;如果是專票,就借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅銷項。是這樣嗎?
請問,小規(guī)模收入怎么記賬。 1、老師今年小規(guī)模開票是1%嗎?我前面月份開成了3%。我怎么記賬。 2、老師應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模納稅人)這個科目月底需要結轉嗎,或做什么處理嗎。還是說就完事了? 借銀行 100 貸主營業(yè)務收入99.01 貸應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模納稅人)0.99
小規(guī)模納稅人30萬以內免稅,我可不可以分錄直接這樣寫,借應收帳款,貸主營業(yè)務收入,,就不分別這借應收帳款貸主營業(yè)務收入貸應交稅費應交增值稅銷項稅,再借應交稅費銷項稅,貸營業(yè)外收入
老師,我是小規(guī)模,在實現(xiàn)了銷售收入100元,那我寫會計分離的時候是: 借:應收賬款(或銀行存款)貸:主營業(yè)務收入-未開票收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 我應該怎么算出來100元要繳納多少稅
老師:我們公司小規(guī)模納稅人,打算在醫(yī)院的自動售賣機上賣東西。比如:商品出庫100元,自動售賣機售價為100元,顧客掃碼支付后,貨款先到售賣機公司賬戶,售賣機公司再扣除銷售額的20%作為服務費-將剩余的80%貨款轉給我公司。 這種情況,我公司做賬是否正確: 1、我公司做無票收入: 借:銷售費用-服務費20 銀行存款80 貸:主營業(yè)務收入 99.01 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)0.99 還是說應該第二種處理方式: 借:銀行存款80 貸:主營業(yè)務收入79.21 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)0.79
你好老師,公司給員工發(fā)的福利費需要做計提分錄嗎還是直接做借管理費用、貸銀行存款
老師你好,小規(guī)模第二季度的企業(yè)所得稅算錯了,6.30計提的所得稅憑證上寫的是120,7.6繳納的時候實際是76。這個情況應該怎么辦
公司商品過期不能銷售了,進項稅需要轉出么
老師好,銷售蔬菜大棚開票幾個點的稅率
老師,企業(yè)要注銷,賬上實收資本30萬,其他應付賬款12700元,未分配利潤負的312700元,這12700能做實收資本平賬,辦理注銷嗎
A公司發(fā)包方,B公司承包方,A公司取現(xiàn)金幫B公司墊付了30萬給C物業(yè)公司,后C公司扣除10萬管理費退回了20萬至B公司賬戶,扣除的10w由A公司承擔,但現(xiàn)在C公司不愿開票給A公司,只愿意開票給B公司,請問可以C開給B,B再開票給A公司嗎?這樣是否合理
哪個老師能幫講明白點啊 混亂 不是說上年年末的喪失的租金可以直接用稅后的嘛 這個題目怎么不是呢 ,0這個題目跟本年年初收取是一樣的
個人房東,水電發(fā)票怎么開具
老師,你好,請問營業(yè)賬簿印花稅稅率是多少?
請問建筑勞務公司,需要打款50萬勞務費給個人,需要對方提供什么資料呢?

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