借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 倒推 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 60 貸:銀行存款 1000 ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 9.06
李大海出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)3795元,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額63元,余額交回現(xiàn)金; 會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 庫存現(xiàn)金 貸:其它應(yīng)收賬款 請(qǐng)問這個(gè)庫存現(xiàn)金應(yīng)該怎么算,謝謝
收到小車修理費(fèi)專用發(fā)票,票面不含稅金額為20000元,稅額為200,價(jià)稅合計(jì)20200元。實(shí)際付款是20100元,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?是不是按實(shí)際付款的金額倒算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅?借:管理費(fèi)用-小車修理費(fèi)19900.99元,借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅200,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出0.99,貸:銀行存款 20100分錄這樣做對(duì)嗎?因?yàn)閷?duì)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出用得不是很熟練。
去年的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票銷售額是-9.4萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額-0.6萬元,請(qǐng)問老師這個(gè)分錄怎么做 去年的分錄是: 借:管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)9.4萬元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)0.6萬元 貸:銀行存款 10萬元
老師,計(jì)提應(yīng)交增值稅500元,已做分錄,實(shí)際支付了250元,減免了250元,借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額500元,貸:銀行存款250元,相差250元是貸什么科目呢?
平日做賬當(dāng)月有稅額發(fā)生 計(jì)提 轉(zhuǎn)出本期未交增值稅 借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 附加稅、印花稅等 借方:稅金及附加 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-城建/教育/地方教育/印花稅 但目前我進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 如:銷項(xiàng)稅額1.5萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額1.8萬元,有個(gè)進(jìn)項(xiàng)紅沖為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1500元,所以應(yīng)抵扣16500元,實(shí)際抵扣1.5萬元,期末留底稅額1500元。 請(qǐng)問以上怎么做分錄
老師,請(qǐng)問,法人幫公司還款車貸,這個(gè)銀行不開票怎么辦呢
老師:銷售人員出差,預(yù)借差旅費(fèi)用1000元,回來報(bào)銷后,退還200元,如何做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問老師自從開始記賬進(jìn)項(xiàng)稅額還銷項(xiàng)稅額沒有反方向結(jié)轉(zhuǎn),造成余額過大有影響嗎
社保增員社保成功醫(yī)保失敗怎么增醫(yī)保
個(gè)稅扣繳端上有多家企業(yè)怎么只單獨(dú)備份一家公司的數(shù)據(jù)?
工會(huì)預(yù)算的錢比如文體活動(dòng)支出啊等最后和工會(huì)經(jīng)費(fèi)有什么關(guān)系
自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)一臺(tái)電腦上有多家公司,備份是每個(gè)公司獨(dú)立備份嗎?
事業(yè)單位和供應(yīng)商協(xié)議放棄的債務(wù)怎么做會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算分錄
物業(yè)公司一次性收到到一年的租金12000元,8月份到賬的,收到時(shí)我做的,借:銀行存款12000,貸:預(yù)收賬款12000,9月份要求開票,票開出,是不是直接做借:預(yù)收賬款12000貸:主營業(yè)務(wù)收入11880應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅120。如果我要分期確認(rèn)收入該怎么做呢?如果不分期確認(rèn)收入會(huì)導(dǎo)致企業(yè)多繳納企業(yè)所得稅
老師,為了促銷,業(yè)務(wù)員拿公司A產(chǎn)品103件出去綁定其它產(chǎn)品銷售,這樣我們可以把103件的A產(chǎn)品直接做銷售費(fèi)用嗎?
是這個(gè) 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)849.06 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 60 貸:銀行存款 900 ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 9.06
老師,借:管理費(fèi)用 849.06,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)50.94元,貸:銀行存款 900元,然后再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅9.06元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 9.06元),老師這樣記可以不。
可以的,把賬做平就行了哈