按照領(lǐng)取金額8000申報(bào)
我們是律師所,律師收入全靠提成,提款時(shí)按照一次性獎(jiǎng)金申報(bào)并完稅?,F(xiàn)在律師嫌稅太高,提出由他自己向稅局申請(qǐng)代開同金額的咨詢費(fèi)發(fā)票,讓我們以合作款的形式把錢打給他,合理么?金額幾十萬,平時(shí)不發(fā)放工資,且他申請(qǐng)代開的稅局是外地的,不是本市稅局代開。
請(qǐng)問老師,我們律所的案件收入是每月提發(fā)給合伙人的,那我們按發(fā)給合伙人金額的去申報(bào)經(jīng)營所得嗎
老師您好,請(qǐng)問我公司收到了一張個(gè)人開的8000元發(fā)票,需要我們代扣個(gè)稅。那我申報(bào)個(gè)稅是按照票面金額申報(bào)嗎
老師你好,我之前看到蔣飛老師的解答,我想請(qǐng)問一下提成律師辦案費(fèi)30%,律所該如何做賬呢?比如A律師收入50萬,按照70%提成計(jì)算個(gè)人收入,A律師應(yīng)納稅工資=50*70%*(1-30%)=24.5萬計(jì)算,那這30%的無票辦案費(fèi)是直接計(jì)提管理費(fèi)用-辦案費(fèi)10.5萬,還是說工資薪金申報(bào)按照50萬填收入,然后申報(bào)界面在“本期其他扣除-其他里”填25.5么?
老師請(qǐng)問個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,申報(bào)印花稅金額是按照轉(zhuǎn)讓金額計(jì)算申報(bào)還是轉(zhuǎn)讓方繳納的個(gè)人所得稅金額計(jì)算
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,本月報(bào)銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費(fèi)1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時(shí)候扣了),現(xiàn)在就這個(gè)扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺(tái)灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號(hào)是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場(chǎng),這個(gè)月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯(cuò)了一張發(fā)票,紅沖不了,說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯(cuò)發(fā)票
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項(xiàng)目包清工,收取稅管費(fèi)5.5,進(jìn)項(xiàng)稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),以及雜費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費(fèi)房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請(qǐng)問這種要怎樣處理呢!
請(qǐng)問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M(fèi)用專票用于了免稅項(xiàng)目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對(duì)方開紅字,然后我們下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費(fèi),入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),在借:福利費(fèi),貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費(fèi)用要減掉員工餐費(fèi)嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不超過30萬交稅嗎