同學(xué),你好
如果之前抵扣過(guò),現(xiàn)在開(kāi)具13%
一般納稅人企業(yè)銷(xiāo)售給個(gè)人二手車(chē),開(kāi)的二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,如果按照一般計(jì)稅方法計(jì)稅,填附表一銷(xiāo)售貨物13%那欄,稅額正確可是主表收入和賬上收入不一致啊,做賬走固定資產(chǎn)清理,最后結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出或者營(yíng)業(yè)外收入,怎么理解?
公司是一般納稅人,主營(yíng)銷(xiāo)售二手車(chē),從個(gè)人的手里買(mǎi)車(chē)回來(lái)再賣(mài)給個(gè)人或者公司,1。從個(gè)人那里買(mǎi)回來(lái)的車(chē),可以讓個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票嗎?2。如果是銷(xiāo)售二手車(chē)給個(gè)人,我公司要按多少稅率交增值稅?有優(yōu)惠嗎? 3.如果是銷(xiāo)售二手車(chē)給公司,可以開(kāi)13%的專(zhuān)用發(fā)票嗎?是用機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票來(lái)開(kāi)嗎?還是增值稅專(zhuān)用發(fā)票來(lái)開(kāi)?
一般納稅人企業(yè),企業(yè)汽車(chē)出售給另外企業(yè),通過(guò)二手交易平臺(tái)。買(mǎi)入時(shí)企業(yè)已經(jīng)抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅,賣(mài)出時(shí)按照13%的增值稅,那么,開(kāi)票是二手交易平臺(tái)給對(duì)方開(kāi)票,假設(shè)賣(mài)20萬(wàn),那么二手交易平臺(tái)開(kāi)的票是幾個(gè)點(diǎn)的票,可以抵扣嗎?我們做固定資產(chǎn)清理的時(shí)候繳納的增值稅是按照20萬(wàn)來(lái)繳納的嘛
一般納稅人銷(xiāo)售使用過(guò)的汽車(chē),增值稅率按幾個(gè)點(diǎn)開(kāi)票?有什么優(yōu)惠政策嗎?這個(gè)公司非汽車(chē)銷(xiāo)售行業(yè),也非二手車(chē)銷(xiāo)售行業(yè),
我們是一般納稅人公司,幾年前從個(gè)人購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)二手車(chē)入公司名下,收到二手車(chē)統(tǒng)一發(fā)票,也沒(méi)有抵扣增值稅,現(xiàn)在車(chē)子報(bào)廢過(guò)戶(hù)轉(zhuǎn)讓銷(xiāo)售給個(gè)人,請(qǐng)問(wèn)這種需要繳納增值稅嗎?試用稅率多少?
老師,公司租辦公室,對(duì)方不給開(kāi)票,只能對(duì)私付款,這種簽合同需要跟公司簽合同還是個(gè)人?? 付款我要對(duì)方給我提供收據(jù)還是什么?
2025最新個(gè)人所得稅工資薪金計(jì)算稅率
老師你好,麻煩請(qǐng)問(wèn)一下,什么合同和業(yè)務(wù)可以開(kāi)具9個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票? 麻煩讓歲月靜好老師回答,感謝。
老師好,一家小超市從其他地方進(jìn)貨的窩窩頭出售,需不需要食品銷(xiāo)售許可證
拆遷款收到一部分要確認(rèn)收入嗎?還是等全部收到再確認(rèn)?
老師你好,我想問(wèn)一下我們發(fā)出去藥品數(shù)量100,金額1000.運(yùn)輸中發(fā)生破損數(shù)量20.金額200,物流賠付了200,隨行單當(dāng)初開(kāi)的100數(shù)量,金額1000。但是實(shí)際收到好的是80數(shù)量,金額800??蛻?hù)要開(kāi)發(fā)票80數(shù)量和金額800。我怎么處理隨行單和發(fā)票,破損部分怎么處理
老師請(qǐng)問(wèn)一下就是我要注銷(xiāo)一家公司,然后之前都沒(méi)什么收入,申報(bào)了13個(gè)人的員工,賬面上掛了很多制造費(fèi)用-工資, 我現(xiàn)在要注銷(xiāo),我能不能更改之前年份個(gè)稅,減少人員申報(bào)工資,然后賬面上再重新改賬,然后制造費(fèi)用的工資就沒(méi)那么多了,我再重新更正之前匯算清繳,財(cái)務(wù)報(bào)表也重新上傳,這樣行不行
麻煩問(wèn)下,旅游業(yè)的差額做賬,報(bào)增值稅有區(qū)別嗎,一般納稅人的話(huà),謝謝。
老師,請(qǐng)問(wèn)公司2024年12月,現(xiàn)在查出有筆收入沒(méi)有申報(bào),稅務(wù)要求我們更正申報(bào),我想問(wèn)哈賬務(wù)怎么做啊,報(bào)表那些怎么更正啊
老師,員工申報(bào)個(gè)稅的稅單要怎么打印啊
之前沒(méi)有抵扣過(guò)
同學(xué),你好
按照3%開(kāi)具
取得都是普票或者沒(méi)有成本發(fā)票
同學(xué),你好
按照3%開(kāi)具
為什么平臺(tái)說(shuō)可以開(kāi)2個(gè)點(diǎn)呢
你說(shuō)的是這個(gè)
一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的、屬于《增值稅暫行條例》第十條規(guī)定不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn),按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅。
也不是自己使用過(guò)的
我們就是銷(xiāo)售二手手機(jī)
同學(xué),你好
納稅人銷(xiāo)售舊貨,依照簡(jiǎn)易辦法按照3%征收率減按2%征收增值稅,此政策適用于二手經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)以外的納稅人。