借:應(yīng)付職工薪酬8000 貸:銀行存款7800 ? ? ? ?其他應(yīng)應(yīng)付款-行政扣款200
支付工資,上月實(shí)發(fā)工資168200元,直接轉(zhuǎn)入職工個(gè)人銀行卡,應(yīng)付職工薪酬336400元,銀行批量代付,怎么寫分錄
老師,支付網(wǎng)絡(luò)費(fèi)8000元銀行已付款,發(fā)票沒拿到,怎么做會(huì)計(jì)分錄?下月拿到發(fā)票又該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
A工資384.78,B工資-28.62,C工資-11.6 支付工資時(shí): 實(shí)際付款銀行卡支付的金額是344.56元(直接扣出384.78-28.62-11.6), 然后A銀行卡付B28.62元,A銀行卡付C11.6元,請(qǐng)教老師 ABC分錄 月末怎么計(jì)提 支付時(shí)分錄怎么寫
老師,員工遲到扣200元,到個(gè)稅申報(bào)的是應(yīng)發(fā)工資,比如說應(yīng)發(fā)工資5000元,扣遲到200元,實(shí)發(fā)工資4800元,分錄怎么做?
工資8000,扣除200元遲到,實(shí)發(fā)7800。應(yīng)該怎么計(jì)提,做賬?
請(qǐng)問老師,這個(gè)收款單的折扣額怎么做會(huì)計(jì)分錄嗎? 銷售出庫單的優(yōu)惠額和這個(gè)收款的折扣額是一個(gè)意思嗎?做賬會(huì)計(jì)分錄一樣嗎? 會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
公司之前買的配件耗材進(jìn)入了成本低值易耗品核算,現(xiàn)在成了一堆廢棄品,賣給了收廢鐵的公司,這筆收益咋入賬
老師:請(qǐng)問一下,減免增值稅附加費(fèi)(城建,教育,地方教育),的相關(guān)分錄怎么做
老師公司辦公場(chǎng)所租賃的 而且沒有租賃發(fā)票 產(chǎn)生水電取暖費(fèi)有發(fā)票的是可以稅前抵扣是嗎
老師您好,個(gè)體戶如果開通個(gè)稅了,是不是不要報(bào)法人的
老師,請(qǐng)問一下公司買的抽紙,公司集體用的,放管理費(fèi)用辦公費(fèi),還是福利費(fèi)啊。
老師:早上好!我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表重分類啥設(shè)置公式呢
老師,假如公司前三季度滿足小微企業(yè),企業(yè)所得稅是5%,第四季度不符合了,第四季度是按25%征收嗎,之前三個(gè)月按5%征收的,第二年匯算清繳是也統(tǒng)一都按25匯算嗎?
我是小規(guī)模企業(yè),要收其他公司的醫(yī)療咨詢服務(wù)費(fèi),,但是對(duì)方公司給我們墊付了成本,本應(yīng)我們要收取對(duì)方的醫(yī)療服務(wù)費(fèi),但現(xiàn)在我們還要欠他們的代付款,相當(dāng)于收取對(duì)方醫(yī)療服務(wù)費(fèi)100元,但但對(duì)方給我們提供墊支成本200元,所以我公司形成了負(fù)增長,這個(gè)怎樣歸集科目?分錄怎么做?謝謝老師指導(dǎo)
前面會(huì)計(jì)做了法人其他應(yīng)付款在貸方,可以用來支付貨款嗎
但是上個(gè)月200元已計(jì)提到管理費(fèi)用了,那怎么調(diào)
那個(gè)200元管理部分直接領(lǐng)走搞活動(dòng)就行