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老師您好,稅務(wù)稽查,將2023年的預(yù)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)為2023年的收入,請(qǐng)問(wèn)這塊賬務(wù)怎么處理

2025-09-16 17:19
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-16 17:20

借:預(yù)收賬款 貸:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)

頭像
快賬用戶6968 追問(wèn) 2025-09-16 17:21

是2023年的,稅收要交到2023年

頭像
快賬用戶6968 追問(wèn) 2025-09-16 17:23

那我直接更正報(bào)表,賬做到2024年是嗎

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在 2024 年發(fā)現(xiàn) 2023 年遺漏了一筆收入,需要通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目進(jìn)行賬務(wù)處理。 假設(shè)這筆遺漏的收入為 1000 元,增值稅稅率為 13%(假設(shè)為一般納稅人),增值稅額為 130 元。 會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)收賬款? 1130 貸:以前年度損益調(diào)整? 1000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)? 130 同時(shí),需要調(diào)整未分配利潤(rùn): 借:以前年度損益調(diào)整? 1000 貸:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)? 1000
2024-08-08
你好,你們賬上有這筆收入嗎
2021-05-12
你好;? 之前9月收到款你怎么做賬的; 我看看借貸方;現(xiàn)在才好判斷跨年怎么紅沖分錄。??
2024-05-15
你好,同學(xué) 23年度開(kāi)票的繼續(xù)確認(rèn)收入,要檢查底表,賬面成本有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)完,正常是沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)完的
2024-04-22
那個(gè)轉(zhuǎn)入銷(xiāo)售費(fèi)用-質(zhì)保金-
2025-01-05
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