這個費用的減少,要在借方負數(shù)體現(xiàn)的額
老師手工做賬銀行結(jié)息借 銀行存款 貸財務(wù)費用_利息收入,還有期末損益結(jié)轉(zhuǎn)借財務(wù)費用_利息收入貸本年利潤對嗎?
老師,銀行利息0.03元怎么做賬,借銀行存款貸財務(wù)費用負數(shù)嗎?
利息收入,借 銀行存款 10 貸 財務(wù)費用—利息收入 10 那費用結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫
收到季度結(jié)息,貸方:財務(wù)費用-利息收入0.03;請問,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,是不是就直接寫借方:財務(wù)費用-利息收入0.03?
你好,老師 借:銀行存款 0.03 , 貸:財務(wù)費用—利息收入 0.03 請問月末結(jié)轉(zhuǎn)財務(wù)費用-利息收入怎么寫?
老師,23年年度賬務(wù)中計提人員工資是60000但是年度報表中是計提了80000這現(xiàn)在我再24年憑證中應(yīng)該怎么做調(diào)整科目分錄
2023年新實行的農(nóng)民專業(yè)合作社會計制度中沒有其他收益這個科目
銷售稻殼23年和24年無票收入提稅的時候按13%繳納增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)能退稅嗎?
老師好,2024年有業(yè)務(wù)招待費2000,匯算清繳調(diào)增了800,這800要不要賬務(wù)和報表處理。調(diào)增前后企業(yè)都是虧損的哦。
財政撥付農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)補貼款如何做會計分錄
專項資金購買固定資產(chǎn)累計折舊會計處理
老師麻煩問一下,我2025年一季度單位員工沒在個稅APP加上贍養(yǎng)老人的信息,這樣就多交個稅了,等2026年匯算清繳的時候加上贍養(yǎng)老人的信息,是不是多交的稅可以申請退回,謝謝老師
電子加工,只是加工的,請問怎么報稅呢
老師,公司成立了好幾年,但2024年才開始建賬,2024建賬時期初庫存數(shù)據(jù)是要實盤數(shù)錄入的。2024年支付了以前年度的材料款,做賬時掛了供應(yīng)商的往來賬,但因為不是2024年購進的材料,不能直接入原材料賬,這個供應(yīng)商的往來賬如何平賬呢?
老師你好,單位買的水果用來祭祀,記什么費用
是收到季度的結(jié)息。利息收入。不是費用的減少
是的,是費用的減少,費用的增加和減少都要在借方體現(xiàn)的,減少就是借方負數(shù)
那請問老師,公司收到季度結(jié)息0.03元,會計分錄如何做??月末結(jié)轉(zhuǎn)財務(wù)費用-利息收入的分錄如何做??
借:銀行存款,0.03,借:財務(wù)費用-利息收入,-0.03, 借:本年利潤,-0.03,貸:財務(wù)費用-利息收入,-0.03