差額計(jì)入未分配利潤(rùn)
老師:在新的軟件系統(tǒng)里面做賬,先錄入期初二級(jí)科目,再錄入期初數(shù)據(jù)吧?錄入的本年借方累計(jì)金額和本年貸方累計(jì)金額是不相等的吧?
您好,老師,我現(xiàn)在用金蝶軟件錄銷售費(fèi)用的期初數(shù),銷售費(fèi)用下面的明細(xì)科目的每一筆發(fā)生額與以前的數(shù)對(duì)得上,可為什么以前的轉(zhuǎn)結(jié)損益的是88060.92,錄入金蝶軟件里面的本年累計(jì)發(fā)生額是88060.96,算了10幾次了哪的數(shù)據(jù)都沒(méi)有錯(cuò)啊,不知為什么這兩邊的金額是不等的?
您好,老師!我現(xiàn)在將前兩個(gè)月的數(shù)錄入金蝶軟件的期初數(shù)那,可銷售費(fèi)用的數(shù)據(jù)和錄入金蝶軟件那的本年累計(jì)發(fā)生額算了幾遍都對(duì)不上,差4分錢,可以不找了嗎?直接保存,能試算平衡嗎?
請(qǐng)問(wèn)前任會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款期末是借方金額也是正數(shù),現(xiàn)在準(zhǔn)備重新建賬,那我期初應(yīng)付賬款怎么錄入?軟件只能錄入貸方的,錄不到借方金額,期初怎么錄入比較好?
老師您好!麻煩問(wèn)下從中間建賬,等于說(shuō)前面是武漢公司做賬,現(xiàn)在是黃岡做賬,黃岡公司軟件版本不一樣,科目初始數(shù)據(jù)沒(méi)有分期末借方余額,期末貸方余額,錄入上月末數(shù)據(jù),試算不平
這個(gè)暫估目前是不是只有 2 萬(wàn),我只要沖回 2 萬(wàn)暫估就沒(méi)有了是吧
在實(shí)際工作中,出納負(fù)責(zé)申報(bào)個(gè)稅嗎?出納和會(huì)計(jì)的分工有沒(méi)有具體的文件看看
以人民幣出口的關(guān)單如何開具發(fā)票,備注欄如何填寫?如何辦理退稅?單證備案要哪些資料?
1、下列各項(xiàng)中,應(yīng)計(jì)入企業(yè)自行建造固定資產(chǎn)初始入賬成本的有 A.建造過(guò)程中計(jì)提的工程物資減值 B.總額法下在建工程項(xiàng)目取得的財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)貼 C.自然災(zāi)害等原因造成的在建工程報(bào)廢的凈損失D.建設(shè)期間發(fā)生的工程物資盤虧的凈損失 E.在建工程試運(yùn)行產(chǎn)出產(chǎn)品對(duì)外銷售的收入 請(qǐng)老師幫我解析一下這個(gè)題。
差額征收發(fā)票稅率那顯示***,稅率是多少呢
老師,我們是預(yù)充的電話500元,開發(fā)票明細(xì)是預(yù)售消費(fèi)卡500,稅率不征收,我在匯算清繳時(shí)候需要調(diào)增嗎?
老師,我們公司是總代理,本次聯(lián)合二級(jí)代理在一家酒店開會(huì)議,以我們公司名跟酒店簽合同,但產(chǎn)生的費(fèi)用(包括用餐和會(huì)議費(fèi)用)一起分?jǐn)偅偣灿形寮夜?,這些代理商需要把分?jǐn)偪钪Ц督o我們,請(qǐng)問(wèn)酒店是全部把發(fā)票開給我們,我們?cè)匍_發(fā)票給二級(jí)代理商嗎?我們要開什么發(fā)票給他們
老師,我想問(wèn)一下,我視頻號(hào)認(rèn)證企業(yè)號(hào)后,那個(gè)微信小店,直播帶貨會(huì)有傭金,那個(gè)算是收入嗎?需要交稅不?
老師,普通的商貿(mào)公司可以銷售混凝土嗎
老師,現(xiàn)金流量表跟利潤(rùn)表還有資產(chǎn)負(fù)債表有沒(méi)有溝里關(guān)系?
老師 我公司是涉及到了美元 所以有兩個(gè)試算平衡的數(shù)據(jù) 麻煩老師幫我看下 填未分配利潤(rùn)的金額是多少
本位幣,即換算為人民幣的
請(qǐng)問(wèn)是用39267649.9-11416741.22=27850908.68嗎??
不太確定這種二個(gè)試算平衡的,先按這個(gè)填寫進(jìn)去,看看是否平衡
試了一下 是可以結(jié)束初始化數(shù)據(jù)
那就沒(méi)問(wèn)題, 好的,祝你工作順利!