是的,是的,是的,損益科目是相等的,
老師,年中用另外一個(gè)財(cái)務(wù)軟件重新建賬初始化本年累計(jì)借方和貸方二級(jí)科目加總不等于一級(jí)科目合計(jì)數(shù),比如資產(chǎn)類(lèi)的預(yù)付賬款,這個(gè)是怎么回事呢?資產(chǎn)類(lèi)的錄入本年累計(jì)本年累計(jì)借方和貸方、期初余額(上期的期末余額),損益類(lèi)的錄入本年累計(jì)本年累計(jì)發(fā)生額、期初余額(上期的期末余額)對(duì)吧?
換軟件錄入期初數(shù)據(jù)里頭的借方本年累計(jì)是科目余額表的期末余額借方的數(shù)據(jù)嗎
老師:在新的軟件系統(tǒng)里面做賬,先錄入期初二級(jí)科目,再錄入期初數(shù)據(jù)吧?錄入的本年借方累計(jì)金額和本年貸方累計(jì)金額是不相等的吧?
財(cái)務(wù)軟件 期初數(shù)據(jù)錄入,期初余額的話(huà),7月 看科目匯總表上的6月期末余額吧吧,借方累計(jì)和貸方累計(jì)不需要錄入吧
老師,年中建賬時(shí),本年累計(jì)數(shù)借貸有差額。 我看大家都說(shuō)如果期末無(wú)余額的科目不用錄入本年累計(jì)數(shù)借貸方,可是比如,應(yīng)收賬款年初借方300,本年累計(jì)貸方300,期末無(wú)余額。這種不用錄入嗎?不錄入本年累計(jì)那不本年累計(jì)就不相等了?
物流公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是湖南線(xiàn)路的發(fā)票,銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)的是山東線(xiàn)路的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我用湖南線(xiàn)路的發(fā)票可以抵扣嗎?會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
客戶(hù)基本戶(hù)現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話(huà)可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話(huà),用報(bào)銷(xiāo)的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
老師啊 這個(gè)表用填嗎 是不是工資支出 固定資產(chǎn)折舊填完了就可以啊
#提問(wèn)#老師 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地增值稅和印花稅的計(jì)稅依據(jù)是什么?依據(jù)的文件是哪個(gè)?
老師你好,我前段時(shí)間面試的一家公司,當(dāng)時(shí)沒(méi)有給我回復(fù),不過(guò)我看招聘公告下架了,然后昨天給我打來(lái)電話(huà)問(wèn)我工作找好了嗎?說(shuō)讓我等他們通知的,這個(gè)是什么意思啊
老師,我在年中建賬,錄入期初數(shù)時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)的應(yīng)交增值稅 錄不對(duì),這項(xiàng)是匯總來(lái)的,期初數(shù)和年初數(shù)不一樣,我怎么都找不出來(lái)是怎么回事,幫我看下。我錄時(shí)負(fù)債類(lèi),貸方用正數(shù),借方用負(fù)數(shù)錄的。
我去年有些費(fèi)用今年收到發(fā)票。直接記去未分配利潤(rùn)可以嗎,抵扣部分是不是不管去年還是今年可以全額記入看下面圖片
老師,我們公司掛靠一個(gè)單位,這個(gè)給工人購(gòu)買(mǎi)的團(tuán)意險(xiǎn)金額幾萬(wàn)塊錢(qián),沒(méi)有發(fā)票,怎么處理啊,讓員工找替票也不是真實(shí)成本,
申請(qǐng)臨時(shí)發(fā)票額度調(diào)整是不是只上傳合同就行?
工商年報(bào)的海關(guān)注冊(cè)信息可以根據(jù)哪些資料填寫(xiě),現(xiàn)在手上有稅務(wù)和工商的,賬上資料,沒(méi)有海關(guān)資料
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老師科目和期初數(shù)據(jù)都錄入完成后,就可以正式做賬錄憑證了吧?
是的是的,是的,是的
老師做賬錄入憑證時(shí),有沒(méi)有先后順序呀?
有,做這個(gè)先做收入,之后做銀行流水再做支出,報(bào)銷(xiāo),結(jié)轉(zhuǎn)等等
老師上期有用錯(cuò)科目的賬,本期要做調(diào)整,能不能先做調(diào)整之后,再按照上面那個(gè)順序做賬錄入憑證呀?
可以,這個(gè)可以,可以
老師:借:其他應(yīng)付款王莫2萬(wàn),貸:銀行存款2萬(wàn)。(這個(gè)科目用錯(cuò)了:應(yīng)該用其他應(yīng)收款2萬(wàn)),怎么調(diào)賬呀?
借其他應(yīng)收款2萬(wàn),借借:其他應(yīng)付款王莫-2萬(wàn)
借:其他應(yīng)付款王莫2萬(wàn)(紅字) 借:其他應(yīng)收款王莫2萬(wàn)。老師對(duì)嗎?
是的,是的,是的,是的,
借:管理費(fèi)用(過(guò)路費(fèi))500,貸:其他應(yīng)付款王兵,(這個(gè)其他應(yīng)付款應(yīng)該是張平)。老師這個(gè)怎么調(diào)賬呀?
貸其他應(yīng)付款王兵, 負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款張平
借:管理費(fèi)用(招待費(fèi))1300,貸:其他應(yīng)收款-黨紅1300(應(yīng)該用其他應(yīng)付款)。老師這個(gè)怎么調(diào)賬呢??
貸:其他應(yīng)收款-黨紅-1300? 貸其他應(yīng)付款 xx?
固定資產(chǎn)累計(jì)折舊:借:管理費(fèi)用-折舊(6222.14)(915.94)貸:累計(jì)折舊(7138.08)。老師之前每個(gè)月的固定資產(chǎn)折舊金額都一樣,是怎么計(jì)算出來(lái)的??
你去看固定資產(chǎn)折舊表,或者是固定資產(chǎn)卡片,這個(gè)一般直線(xiàn)法,(原值*(1-殘值率)/折舊年限/12)