通常發(fā)貨時(shí),就可開票,確認(rèn)收入與增值稅
增值稅上稅會(huì)差異,比如說收入確認(rèn)時(shí)間導(dǎo)致的,增值稅確認(rèn)這塊需要調(diào)整么,比如某月增值稅時(shí),商品已經(jīng)發(fā)出,收到對(duì)方的收據(jù),但客戶還沒收到貨。會(huì)計(jì)上沒確認(rèn)收入,但增值稅義務(wù)發(fā)生了,是不是得按稅法的交稅
老師,小規(guī)模公司開了銷售貨物的發(fā)票,款也收到了,對(duì)方是事業(yè)單位要求先開票撥款 后期慢慢供貨,這種情況當(dāng)期沒有購進(jìn)貨物沒有成本發(fā)票,可不可以開票時(shí)不確認(rèn)收入,在采購供貨時(shí)確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣就會(huì)造成申報(bào)增值稅的收入和財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入不匹配,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師 。對(duì)于收入確認(rèn),有幾個(gè)疑問。首先,比如賒銷的,增值稅那里說按照合同約定的收款時(shí)間確認(rèn)收入;收入確認(rèn)原則那里又說風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬已經(jīng)轉(zhuǎn)移,能夠可靠計(jì)量等五個(gè)條件可以確認(rèn)收入;新收入準(zhǔn)則又說什么識(shí)別單項(xiàng)合同,分?jǐn)偨灰捉痤~之類的。所以我想問,比如當(dāng)月提供服務(wù),次月開票結(jié)算。這種怎么確認(rèn)收入,在哪個(gè)月交稅。
老是,我們公司貨物已經(jīng)發(fā)出客戶已經(jīng)收到并簽字確認(rèn)收貨,大部分貨款也收到了,但是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不確定收入不開增值稅發(fā)票,說只要銷售部不推 單到系統(tǒng)就不算銷售,但是稅法規(guī)定只要貨物發(fā)出不管是否收到貨款都應(yīng)該確定收入……(并且累計(jì)金額200多萬,我要怎么去規(guī)避風(fēng)險(xiǎn))謝謝,因?yàn)槲矣X得這些已經(jīng)構(gòu)成漏稅行為了,有點(diǎn)怕,因?yàn)槲抑皇莻€(gè)小財(cái)務(wù)
請(qǐng)問,企業(yè)業(yè)務(wù)中,很多時(shí)候存在已開票,但是款未收,未發(fā)貨的情況。 增值稅納稅義務(wù)?:發(fā)票開具后即需按開票金額申報(bào)增值稅銷項(xiàng)稅額; ?會(huì)計(jì)收入確認(rèn)原則?:未發(fā)貨時(shí)商品控制權(quán)未轉(zhuǎn)移,會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入; ?金稅三期系統(tǒng)規(guī)則?:系統(tǒng)自動(dòng)讀取開票金額并帶入增值稅申報(bào)表,導(dǎo)致收入填報(bào)沖突。 這種情況該如何處理??
老師好!我公司新買一臺(tái)油電混合車,車款151800,廠補(bǔ)8000,實(shí)際車款是143800,車貸12萬,付首付款是151800-120000=31800,付新車上牌等費(fèi)用是1610,請(qǐng)問老師這筆分錄怎么做?謝謝!
跨月沖紅發(fā)票 9月重新開出,10月會(huì)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,具體步驟怎么申報(bào)
請(qǐng)問購買積分卡送客戶怎么入賬
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)是發(fā)生額的百分之60或收入的千分之5熟低計(jì)量是吧
跨月沖紅發(fā)票 稅務(wù)上怎么提現(xiàn)
請(qǐng)問一下老師,1.產(chǎn)假工資怎么算,2.生育津貼什么時(shí)候可以申請(qǐng)
老師,請(qǐng)問公司轎車時(shí)間長了報(bào)廢處理,會(huì)計(jì)核鼻分錄?需要哪些資料?
宋生老師你在嗎 咨詢個(gè)問題
如果車輛經(jīng)銷商A公司,將車賣給中間商B公司11萬,B公司又將車賣給C公司(最終客戶)13W,最后是按照最終價(jià)格13萬來計(jì)算購置稅的嗎,經(jīng)銷商待辦的車輛購置稅發(fā)票納稅人是C公司么
請(qǐng)問子公司與母公司之間的借款往來如何做合并報(bào)表抵消分錄
但是電商新出臺(tái)的規(guī)定,平臺(tái)報(bào)送企業(yè)收入情況是以資金到賬來報(bào)送的,那么確認(rèn)收入不是以到賬嗎?這種稅會(huì)差異會(huì)有影響嗎
不影響的,這是正常的,能合理解釋