您好 請(qǐng)問您是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還是辦稅員?
5.甲公司是一大型生產(chǎn)型企業(yè),屬于增值稅一 般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,下列資料 提及的商品銷售價(jià)格均是指不含增值稅的價(jià)格; 確認(rèn)銷售收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。2019年5月 份,甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(14分) (1)5月2日,向B公司銷售一批貨物,銷售價(jià) 格為600萬元,實(shí)際成本520萬元。貨已發(fā)出, 客戶向甲公司開具銀行承兌匯票,期限3個(gè)月。 在此之前,甲公司已經(jīng)對(duì)該批存貨計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備 15萬元。 (2)5月10日,因產(chǎn)品質(zhì)量問題,上月銷售給 C公司的貨物被退回,該貨物已經(jīng)收款并確認(rèn)銷 售收入300萬元,實(shí)際成本為260萬元(沒有存 貨跌價(jià)準(zhǔn)備),而且收款時(shí)給予客戶2%的現(xiàn)金 折扣(假定僅僅就價(jià)格部分給予折扣)。甲公司 返還退貨款并開具有紅字專用發(fā)票,貨已經(jīng)收存 倉庫,準(zhǔn)備返工。 (3)5月28日,將本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利 發(fā)放給一線生產(chǎn)工人,所發(fā)放產(chǎn)品的一般市場(chǎng)銷 售價(jià)格(也為計(jì)稅價(jià)格)為60萬元,實(shí)際成本 為42萬元。(答案中以萬元表示) 1.(1.43分)編制甲公司向B公司銷售貨物確認(rèn)收 入的會(huì)計(jì)分錄 2.編制甲公司向b公司銷售貨物結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄 三,編制c公司銷售退回沖減收入的會(huì)計(jì)分錄。 四,編制c公司銷售退回沖減成本的會(huì)計(jì)分錄。 五編制甲公司非貨幣性福利計(jì)提職工薪酬的會(huì)計(jì)分錄。 六,編制甲公司非貨幣性福利確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄。 七,編制甲公司非貨幣性福利結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司是一大型生產(chǎn)型企業(yè),屬于增值稅--般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,下列資料提及的商品銷售價(jià)格均是指不含增值稅的價(jià)格;確認(rèn)銷售收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。2019年4月份,甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)4月2日,向B公司銷售--批貨物,銷售價(jià)格為600萬元,實(shí)際成本520萬元。貨已發(fā)出,客戶向甲公司開具銀行承兌匯票,期限3個(gè)月。在此之前,甲公司已經(jīng)對(duì)該批存貨計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備15萬元。(2)4月10日,因產(chǎn)品質(zhì)量問題,上月銷售給C公司的貨物被退回,該貨物已經(jīng)收款并確認(rèn)銷售收入300萬元,實(shí)際成本為260萬元(沒有存貨跌價(jià)準(zhǔn)備),而且收款時(shí)給予客戶2%的現(xiàn)金折扣(假定僅僅就價(jià)格部分給予折扣)。甲公司返還退貨款并開具有紅字專用發(fā)票,貨已經(jīng)收存?zhèn)}庫,準(zhǔn)備返工。(3)4月28日,將本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給-線生產(chǎn)工人,所發(fā)放產(chǎn)品的一般市場(chǎng)銷售價(jià)格(也為計(jì)稅價(jià)格)為60萬元,實(shí)際成本為42萬元。(答案中以萬元表示)1、編制甲公司向B公司銷售貨物的會(huì)計(jì)分錄。2、編制C公司銷售退回的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司是一大型生產(chǎn)型企業(yè),屬于增值稅--般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,下列資料提及的商品銷售價(jià)格均是指不含增值稅的價(jià)格;確認(rèn)銷售收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。2019年4月份,甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)4月2日,向B公司銷售--批貨物,銷售價(jià)格為600萬元,實(shí)際成本520萬元。貨已發(fā)出,客戶向甲公司開具銀行承兌匯票,期限3個(gè)月。在此之前,甲公司已經(jīng)對(duì)該批存貨計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備15萬元。(2)4月10日,因產(chǎn)品質(zhì)量問題,上月銷售給C公司的貨物被退回,該貨物已經(jīng)收款并確認(rèn)銷售收入300萬元,實(shí)際成本為260萬元(沒有存貨跌價(jià)準(zhǔn)備),而且收款時(shí)給予客戶2%的現(xiàn)金折扣(假定僅僅就價(jià)格部分給予折扣)。甲公司返還退貨款并開具有紅字專用發(fā)票,貨已經(jīng)收存?zhèn)}庫,準(zhǔn)備返工。(3)4月28日,將本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給-線生產(chǎn)工人,所發(fā)放產(chǎn)品的一般市場(chǎng)銷售價(jià)格(也為計(jì)稅價(jià)格)為60萬元,實(shí)際成本為42萬元。(答案中以萬元表示)1、編制甲公司向B公司銷售貨物的會(huì)計(jì)分錄。2、編制C公司銷售退回的會(huì)計(jì)分錄。
老師我公司是一家小規(guī)模公司,經(jīng)營電商平臺(tái),該平臺(tái)上商家自行負(fù)責(zé)商品采購,銷售及發(fā)貨,我司只提供商家與消費(fèi)者的平臺(tái),我們平臺(tái)充值了10萬元的電子卡并向消費(fèi)者出售并開具了電子普通發(fā)票(不征稅發(fā)票),可以確認(rèn)收入為10萬元,那成本該如何確認(rèn)呢??關(guān)于消費(fèi)者在平臺(tái)上消費(fèi),購物卡的金額是直接轉(zhuǎn)到商家的,商家是否要開票,怎么開?會(huì)計(jì)分錄怎么做??
注冊(cè)會(huì)計(jì)師老王負(fù)責(zé)對(duì)海陸公司2021年12月31日的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì),注冊(cè)會(huì)計(jì)師老王了解到海陸公司將客戶驗(yàn)貨簽收作為銷售收入確認(rèn)的時(shí)點(diǎn),部分與銷售相關(guān)的控制內(nèi)容摘錄如下:(1)每筆銷售業(yè)務(wù)均需與客戶簽訂銷售合同。(2)賒銷業(yè)務(wù)需由專人進(jìn)行信用審批。(3)倉庫只有在收到經(jīng)批準(zhǔn)的發(fā)貨通知單時(shí)才能供貨。(4)負(fù)責(zé)開具發(fā)票的人員無權(quán)修改開票系統(tǒng)中已設(shè)置好的商品價(jià)目表。(5)財(cái)務(wù)人員根據(jù)核對(duì)一致的銷售合同、客戶簽收單和銷售發(fā)票編制記賬憑證并確認(rèn)銷售收入。要求:針對(duì)上述(1)至(5)項(xiàng)所列控制,逐項(xiàng)指出是否與銷售收入的發(fā)生認(rèn)定直接相關(guān)??刂疲?)與銷售收入的發(fā)生認(rèn)定___相關(guān)。控制(2)與銷售收入的發(fā)生認(rèn)定_相關(guān)??刂疲?)與銷售收入的發(fā)生認(rèn)定__相關(guān)??刂疲?)與銷售收入的發(fā)生認(rèn)定_相關(guān)??刂疲?)與銷售收入的發(fā)生認(rèn)定__相關(guān)。(請(qǐng)直接在空格內(nèi)寫直接或不直接即可)
你好我們有兩個(gè)公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司開了成本票出去,這種怎么做賬呢,票怎么辦
老師,自然人電子稅務(wù)局里的累計(jì)收入怎么導(dǎo)出來
公司更改名稱影響發(fā)票抵扣嗎
@董孝彬老師,感謝回復(fù)。
老師,您好,我有個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),以前是個(gè)體戶,從2023年開始教育局要求我們把營業(yè)執(zhí)照改為有限公司了,但是財(cái)務(wù)這塊一直沒有做,網(wǎng)上報(bào)稅一直是零報(bào),我現(xiàn)在想把賬去做起來,但是我們這個(gè)屬于小機(jī)構(gòu),就幾個(gè)老師,老板也只有一個(gè),這樣的財(cái)務(wù)這塊的賬要怎么做呢?
去年6月買的399實(shí)操課,只可以免費(fèi)一年嗎?那送的校長vip,可以永久免費(fèi)嗎
老師,您好!我們私企是汽車行業(yè),租賃了15年的大樓準(zhǔn)備改造裝修為汽車城,裝修期為半年。我是商業(yè)會(huì)計(jì),老板要招聘一位建筑會(huì)計(jì)來做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財(cái)務(wù)賬?
第3問中 答案里畫紅線的地方 這個(gè)代表的是什么 不應(yīng)該+250的折舊抵稅嗎
老師,我們是建筑工程類幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開 9個(gè)點(diǎn)票,收取我15 個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),然后我開給他 3個(gè)點(diǎn)的票,請(qǐng)問下他需要繳納稅費(fèi)
對(duì)于以前年度計(jì)提的費(fèi)用現(xiàn)在已支付但是無法取得發(fā)票怎么處理
我只是剛?cè)肼毜男÷殕T
那您不做財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人跟辦稅員 跟您沒有關(guān)系的 不會(huì)影響到你
平時(shí)整理憑證那種
那這個(gè)是屬于漏稅了是嗎……
那對(duì)您來說沒有風(fēng)險(xiǎn)的哈
哦,那我要提醒下報(bào)稅員嘛,他是我親戚
報(bào)稅員您可以提醒一下風(fēng)險(xiǎn)的哈