你好,你這個是打算補稅了是嗎
老師,原本我公司是小規(guī)模,現(xiàn)申請為一般納稅人,現(xiàn)在有幾次費用以前開了專用發(fā)票,上年發(fā)生的進賬稅未抵扣,已把含稅金額都入了固定資產(chǎn)或費用,請問本期如果要認(rèn)證的話,以前的賬要如何調(diào)整
老師你好,公司是一般納稅人,2021年因做錯一筆業(yè)務(wù),生產(chǎn)成本沒有進行所得稅納稅調(diào)整,請問在2022年現(xiàn)在調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是賬表都調(diào)整, 具體應(yīng)該怎么操作呢?我們的人員工資沒有勞務(wù)發(fā)票,所以得進行納稅調(diào)整,當(dāng)事人不懂,先行發(fā)現(xiàn)了想做更正調(diào)整,不知道是調(diào)整報表賬務(wù)進行處理還是通過以前年度損益調(diào)整
老師,想請問一下,新入職一家公司,小規(guī)模的,之前的賬是外賬帶的,只有銷項票,無進項,代賬會計成本是暫估入賬的,另外今年一月至五月有銷項票,無進項票,稅務(wù)是零申報的,我現(xiàn)在想調(diào)整過來,該怎么做,等于說今年一季度是零申報的,二季度我才來,目前還沒申報
我之前提的問題是:2019年12由一般納稅人改為小規(guī)模納稅人后收入發(fā)票里的增值稅沒有做賬務(wù)處理,直接全部計入主營業(yè)務(wù)收入了。7月份稅務(wù)局的報表調(diào)整過了,我要咨詢的是公司財務(wù)需要如何做賬務(wù)處理?你們給我回答的是上面我發(fā)給的賬務(wù)處理,但小規(guī)模納稅人又沒有以前年度損益調(diào)整科目。最后想問我到底應(yīng)該如何做憑證調(diào)整?(三個老師有三個不同的回答)
老師好,請問建筑公司如何調(diào)整以前年度的工程服務(wù)成本賬目呢?該公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)想注銷,但庫存材料有100萬,經(jīng)查詢了是以前無票的成本,請問現(xiàn)如何調(diào)整賬目?
一般納稅人建材公司可以來水泥制品6個點的普票嗎?
請問下工會經(jīng)費,老板不肯交了,但現(xiàn)在8月所屬期已經(jīng)在申報清冊里了。不申報有什么影響嗎?公司工會證書也已經(jīng)過期了
老師,權(quán)益法調(diào)整被投資單位利潤時,對于評估增值需要考慮時間權(quán)重嗎?對于這個題來說,固定資產(chǎn)評估增值400萬,當(dāng)年確認(rèn)40萬,如果投資時點是1月1日就是減去40萬,如果投資時點是7月1日,就減去20萬,是這樣嗎?
老師,我想問一下,就是小規(guī)模納稅人,他是額季度開票30萬的話,他是免增值稅,然后年度開票呃五百五百萬內(nèi)是交按1%交稅,對吧?然后我現(xiàn)在就是需要開一個300多萬的票,300萬左右的票,我可以前面三個季度開九十萬,然后就不用交稅,然后剩下200多萬,在最后一個季度開,然后按1%交稅,可以嗎?
老師,我公司是便民市場,主要收入收取商戶租金,我公司是小規(guī)模公司,小規(guī)模公司租金稅率是5%嗎,有免征稅政策嗎,這個月我公司收租金收了1558400元,請問老師增值稅怎么計算,入賬科目怎么入,怎么寫
個人工商戶 目前是定期定額 收入超過多少會轉(zhuǎn)成查帳? 定期定額 開了增值稅專票 并且超過核定的4萬 個人所得稅 需要自己去報嗎 以前增值稅和個人所得稅不用管 網(wǎng)上自己就報了
低值易耗品攤銷,為何有這個科目呢?
老師,請教一下貿(mào)易公司朋友想走賬100萬材料增值20萬,開120萬出去,需要交什么稅?收多少個點?多少錢合適?
請樸老師解答,請問老師23題,選項B怎么理解
請問老師,我們一個餐飲公司,做工作餐的,我們用了農(nóng)產(chǎn)品成本抵扣增值稅的政策,我們是一般納稅人,但是我們買得有調(diào)料開的專票,還可以再勾選抵扣增值稅嗎?
老師好,不補稅的,因為小工程,未達到納稅點的
你好,你有2個選擇,1這些庫存材料做銷售。 2,去更正之前的所得稅申報。 你看你選擇哪個
老師,如何做銷售呢?
你好,就是賬上做賣掉這些材料。
老師,沒有單據(jù),附憑證怎么解決呢?然后銷售是不是挨交稅呢?
你好,是的。最終都要交稅。 沒有不交稅還能合法的方法。
太難了,弱弱的問老師,注銷時,稅局要求核查報表、賬目嗎?我是想先平賬,過后再給老板補材料。
你好,有些是會查的。但是不是每個都查
好的,明白了,謝謝老師。
你好,不用客氣的了。