是的,走無(wú)票支出業(yè)務(wù)招待費(fèi),做納稅調(diào)增
老師,請(qǐng)問一下2020年11月成立的公司12月申報(bào)個(gè)稅。沒有銀行流水,沒有收入,工資9500 兩張餐飲發(fā)票596 業(yè)務(wù)招待費(fèi)能扣除60% 剩下40%匯算清繳需要繳費(fèi)的嘛。做管理費(fèi)用—開辦費(fèi)—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 還是說做管理費(fèi)用—開辦費(fèi)_其他好點(diǎn)??都是可以的嘛
老師您好,我申報(bào)匯算清繳,就是我的報(bào)表上現(xiàn)在是盈利40多萬(wàn),然后我還有工資也是40多萬(wàn)沒有發(fā)放,老師這個(gè)工資需不需要調(diào)增,還有那些職工福利費(fèi)支出以及業(yè)務(wù)招待費(fèi)需不需要填寫
老師你好,就像我們公司要取六萬(wàn)塊錢送禮,這個(gè)沒有票,無(wú)論是取現(xiàn)金,還是直接打給員工,員工取出來送禮,道理都是一樣的吧,都是無(wú)票支出吧,怎么樣才能有好方法做到匯算清繳不調(diào)增,或者這個(gè)只能做到業(yè)務(wù)招待費(fèi)么?
老師,23年12月新注冊(cè)公司,目前沒有收入,也沒有發(fā)放工資,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)又發(fā)生,這個(gè)怎么辦? 直接計(jì)入管理費(fèi)用有-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 那這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)我怎么核算 24年才開始的呀,你在擔(dān)心啥呢? 年底在按營(yíng)業(yè)收入14%以內(nèi)來計(jì)算納稅調(diào)增嗎? 業(yè)務(wù)招待費(fèi)。企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售收入(營(yíng)業(yè))收入的0.5%。 老師那這樣是不是計(jì)入開辦費(fèi)更好?開辦費(fèi)不用受營(yíng)業(yè)額比例限制?
老師,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)自動(dòng)取數(shù)管理費(fèi)用,銷售科目也有,填寫加上去,有個(gè)黃色感嘆號(hào),說數(shù)據(jù)不符呢 老師你看看 加了1萬(wàn)多的銷售費(fèi)用科目的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 利潤(rùn)表只有管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)數(shù)據(jù)呢老師 銷售費(fèi)用沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi) 其實(shí)這個(gè)1萬(wàn)多的費(fèi)用是我們另外一個(gè)公司員工的差旅費(fèi)車票,都是我們的業(yè)務(wù),只是這個(gè)員工是在另外一個(gè)公司買社保,,所以他的車票我入賬到業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,按理來說,干的活是我們公司的,可以入賬到差旅費(fèi)里面嗎,我改到差旅費(fèi)里面去行不?這樣就不用改報(bào)表了呢 查起來會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢? 老師匯算清繳表里面可以填寫,就是有黃色感嘆號(hào),硬填這個(gè)數(shù)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn) 這種情況應(yīng)該不是只有我一個(gè)吧,其他公司應(yīng)該也有 的,怎么處理呢老師
您好~想咨詢下:這里境內(nèi)的2/3,境內(nèi)是指境內(nèi)實(shí)際費(fèi)用【境內(nèi)自行研發(fā)費(fèi)用+委托境內(nèi)機(jī)構(gòu)】 還是指加計(jì)口徑【境內(nèi)自行研發(fā)費(fèi)用+委托境內(nèi)機(jī)構(gòu)*80%】………… 企業(yè)委托鏡外機(jī)構(gòu)研發(fā):實(shí)際發(fā)生額×80%且≤境內(nèi)2/3
老師,稅申報(bào)了 忘記繳稅 產(chǎn)生滯納金了咋辦
2025年9月30號(hào)以后開數(shù)電發(fā)票必須寫備注欄嗎,怎么寫?
您好~想咨詢下:稅負(fù)率 包括增值稅稅負(fù)、企業(yè)所得稅稅負(fù)、總稅負(fù)。稅務(wù)主要看哪個(gè)指標(biāo)?都看嗎?
小規(guī)模這個(gè)月是不是只需要申報(bào)一個(gè)個(gè)稅
都是 請(qǐng)教一下,對(duì)方不按約定付貨款起訴時(shí)可以主張利息和請(qǐng)律師的費(fèi)用嗎?
企業(yè)逾期3年以上的應(yīng)收賬款在會(huì)計(jì)上已做損失處理,可以作為壞賬,當(dāng)應(yīng)出具專項(xiàng)報(bào)告。這個(gè)專項(xiàng)報(bào)告具體是啥報(bào)告,哪個(gè)出?
有具體的法條規(guī)定嗎?
老師,新入職員工已填報(bào)2項(xiàng)個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除,為啥公司申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候沒有專項(xiàng)附加扣除呢
老師點(diǎn)了還是稅務(wù)重新計(jì)算怎么回事
之前的工傷也沒有發(fā)票,工資還有一些(當(dāng)時(shí)沒有申報(bào)扣繳端,現(xiàn)在分別需要怎么處理好?招待費(fèi)這么多年下來金額比較大
那個(gè)是你們內(nèi)部管理任性,沒有要發(fā)票的意識(shí)
老師給下建議
就是必須都要取得發(fā)票。不給發(fā)票不給報(bào)銷
現(xiàn)在是我賬務(wù)上怎么整這些呢?走什么科目呢
以前不是你做的直接不管,你沒拿那份工資
老師,現(xiàn)在要處理啊,幫幫忙看看怎么處理更好一點(diǎn)
沒法處理了,沒有發(fā)票的。一次性做費(fèi)用沒有依據(jù)支持
要是先做費(fèi)用無(wú)票支出,匯繳在調(diào)增行嗎?還是走營(yíng)業(yè)外支出
你現(xiàn)在調(diào)賬,沒有依據(jù),稅局通不過的
走無(wú)票支出,匯繳調(diào)出這些可以嗎?要不然沒辦法處理
集中處理的金額都很大,沒有依據(jù)支持,稅局會(huì)認(rèn)定為私人借款,按工資薪金交個(gè)稅
按工資薪金還是按分工處理交20個(gè)稅
是職工借款就按工資處理,要按工資薪金申報(bào)