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老師好 收發(fā)存匯總表是按當月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當月發(fā)貨數(shù)不一定全部開票了,有可能次月開票,所以庫存和實物盤點會有差異,這一點該怎么同步優(yōu)化?樸老師回答

2025-09-15 13:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-15 13:15

分 “發(fā)貨未開票” 單獨核算:在收發(fā)存匯總表新增 “已發(fā)貨未開票” 列,當月發(fā)貨時先記 “發(fā)貨數(shù)”,同時在該列登記明細(客戶、金額、未開票原因),庫存數(shù)按 “實際發(fā)貨 - 已開票” 同步調整,避免賬面與實物脫節(jié); 定 “開票時限”:要求發(fā)貨后 1 個月內完成開票,每月末由銷售 / 財務核對 “已發(fā)貨未開票” 清單,督促未開票部分跟進,減少跨月差異; 盤點時含 “已發(fā)貨未開票”:實物盤點時,除實際庫存外,單獨統(tǒng)計 “已發(fā)貨未開票但未出庫” 的貨物(如暫存?zhèn)}庫待發(fā)),確保盤點數(shù) = 賬面庫存 %2B 已發(fā)貨未開票數(shù),實現(xiàn)賬實同步。

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同學你好 開了發(fā)票收到錢了可以做收入結轉成本 你單獨記一下這個沒發(fā)貨的數(shù)量就可以 等發(fā)貨的時候直接出庫就可以 2.要確認收入
2022-07-15
你好,同學,你的意思是要調整期末實際庫存和賬面上發(fā)票上庫存保持一致嗎
2022-11-22
您好,內帳的初始余額是根據(jù)什么來的呢?
2021-02-25
可期初設為 0 的科目:5 月存貨類科目(系統(tǒng)內)、工單成本(從 5 月起核算)。 不能清 0 的情況:庫存周轉率計算(需用實際庫存數(shù)據(jù))、4 月盤點數(shù)據(jù)(需單獨表格記錄,用于盤盈盤虧調整)。 操作要點:系統(tǒng)期初設 0 但保留盤點記錄,當月單據(jù)準確,后續(xù)通過盤點反推差異調賬。
2025-05-24
你是當月采購的貨物,下個月才會收到發(fā)票嗎,你收到貨物,就要暫估入賬的
2022-11-22
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