分 “發(fā)貨未開票” 單獨核算:在收發(fā)存匯總表新增 “已發(fā)貨未開票” 列,當月發(fā)貨時先記 “發(fā)貨數(shù)”,同時在該列登記明細(客戶、金額、未開票原因),庫存數(shù)按 “實際發(fā)貨 - 已開票” 同步調整,避免賬面與實物脫節(jié); 定 “開票時限”:要求發(fā)貨后 1 個月內完成開票,每月末由銷售 / 財務核對 “已發(fā)貨未開票” 清單,督促未開票部分跟進,減少跨月差異; 盤點時含 “已發(fā)貨未開票”:實物盤點時,除實際庫存外,單獨統(tǒng)計 “已發(fā)貨未開票但未出庫” 的貨物(如暫存?zhèn)}庫待發(fā)),確保盤點數(shù) = 賬面庫存 %2B 已發(fā)貨未開票數(shù),實現(xiàn)賬實同步。
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預估數(shù)沖紅?,F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題,例如8月的預估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當月就銷售出去并結轉到了成本里 借:主營業(yè)務成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應付賬款6000 這樣對沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上,請問一下是什么原因?
老師,我 公司是銷售中央空調,2016年成立 一直沒有做內賬,從2021.1月份開始建賬,設置了現(xiàn)有數(shù)據(jù)的初始余額。有個問題,1月份收到張進項10萬的發(fā)票,這10萬進項票是2020年5月的發(fā)票,且款已付清,貨已收到過的了,現(xiàn)在發(fā)票開回(跟這個發(fā)票是幾月份的沒關系,主要問題就是這個發(fā)票回來后會認證,到時實際留抵的進項怎么和實際的相符合)發(fā)票還有400多萬沒有開回來 同樣款已付清,貨也已收到(外賬能把當期收到以前的發(fā)票當成當期的庫存并結轉成本,但是內賬要求實際的,這個不是當期的,所以不知道怎么做了??)
老師,早上好!我想問一下,我的發(fā)票已開,貨款也全部收到了,但是貨沒有還在庫存,這樣的我可以當月確認收入嘛?還是一定要等貨送給客戶才可以確認收入(1.如果發(fā)票未開,產(chǎn)品未送,但是貨款已收完---做預收或應收不能確認收入) 2.發(fā)票已開,貨款也已收入,但是產(chǎn)品未發(fā)給客戶,我需要當月確認收入嗎?以上內容,請回復!謝謝!
老師,請幫我分析這個思路對不對:因為之前做賬一直不對,沒有做到賬務與庫存一致。我現(xiàn)在想要調整過來,也就是說我現(xiàn)在強制把10月份賬務的原材料的庫存跟倉庫的實際庫存保持一致,用倒推的方式計算領用數(shù)據(jù)。反正就是保證了10月份賬務的原材料結存數(shù)據(jù)跟倉庫實際結存數(shù)據(jù)一致。做到了這一步,我想知道下一步我應該怎么做,因為我企業(yè)都是當月貨款下月開票的,所以11月份的時候我會收到所屬期10月份的發(fā)票
當月貨款,下月開票,就比如9月份買的原材料,10月份收到發(fā)票,企業(yè)根據(jù)發(fā)票做賬。 現(xiàn)在10月份,假設上期結存為零,本月購入是9月份買的原材料,本月發(fā)出也是9月份的出庫,結存就是9月份的倉庫結存,但是這樣子肯定不對啊。 假設現(xiàn)在10月份的賬務就做到這一步了,10月賬務結存數(shù)是9月份倉庫的結存數(shù),假設是100。10月份倉庫實際的購入是200,發(fā)出是50,結存是250。有老師告訴我該怎么調整得和10月倉庫結存一致嗎?畢竟這才是真實的庫存數(shù)據(jù)啊,請用數(shù)據(jù)告訴我
建筑掛靠公司,實際施工人要付材料款,是由他本人直接轉進公司公賬上還是他轉給法人,再通過法人轉進公司付材料款,哪種方法比較穩(wěn)妥?
郭老師,銀行手續(xù)費,專票可以抵扣嗎,之前收到回單了做財務費用出去,現(xiàn)在要怎么做
實操系統(tǒng)中原材料怎么錄入數(shù)量行
個體戶有要求全部員工買社保嗎?
購買廚房電器、家具等用于食堂和宿舍的物品,計入固定資產(chǎn)的話,折舊是不是要指定應付職工薪酬-應付福利費?
老板的私人借款給別人,現(xiàn)在對方要通過公戶轉公戶還款,付款時怎么備注,減少風險
本期負債小于去年同期的原因有哪些
老師,請問如果有專項扣除,社保,公積金,是不是把這些扣除后實際發(fā)放的工資
您好,公司欠供應商貨款,老板把自己私人的酒抵扣掉了,這個流程需要怎么去規(guī)范,供應商開過貨款發(fā)票了,
老師,我們是物業(yè)公司,我公司固定資產(chǎn)汽車報廢后賣了,對方要求開發(fā)票,請問老師開票稅種是什么