你好,如果是第一種就是產(chǎn)品,第二個還是開產(chǎn)品比較合適,第三個開加工費(fèi)
老師,我們公司是銷售方便面條的,面條的組成部分有面條和各種調(diào)料包。這些組成部分都是從別的工廠直接采購成品,然后最后找生產(chǎn)面條外包裝的廠家負(fù)責(zé)包裝。想問下1.我們采購的面條,調(diào)料包是不是計(jì)入庫存商品。2.最后發(fā)到生產(chǎn)外包裝盒包裝廠包裝時(shí),應(yīng)該如何做賬。3.外包裝盒包裝廠給我們開票是不是要開一張銷售外包裝的票,一張幫我們包裝的勞務(wù)發(fā)票。
老師,我們公司是銷售方便面條的,面條的組成部分有面條和各種調(diào)料包。這些組成部分都是從別的工廠直接采購成品,然后最后找生產(chǎn)面條外包裝的廠家負(fù)責(zé)包裝。想問下1.我們采購的面條,調(diào)料包是不是計(jì)入庫存商品。2.最后發(fā)到生產(chǎn)外包裝盒包裝廠包裝時(shí),應(yīng)該如何做賬。3.外包裝盒包裝廠給我們開票是不是要開一張銷售外包裝的票,一張幫我們包裝的勞務(wù)發(fā)票。
我們公司是研發(fā)設(shè)計(jì)電子產(chǎn)品的,對外銷售電子產(chǎn)品,但沒有自已的工廠,我們一般設(shè)計(jì)好了都找外面工廠,那么就有三種方式,我想問下,工廠應(yīng)該開什么內(nèi)容的票給我們 1.全部材料工廠自已買自已生產(chǎn)(是否開產(chǎn)品票?) 2.我們提供部分特殊材料,工廠自已也要購買部分材料(這個應(yīng)該開什么內(nèi)容票?) 3.全部材料我們提供(是否開加工費(fèi)發(fā)票)
我們?nèi)ツ曜赓U廠房,辦公樓宿舍及廠房內(nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因?yàn)闆]有施工方提供驗(yàn)收單一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費(fèi)用,去年11月已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應(yīng)商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉(zhuǎn)入長期待攤費(fèi)用,那么這個待攤費(fèi)用10月份進(jìn)行分?jǐn)傞_始3年嗎
老師好!我們是生產(chǎn)公司,但是目前沒有買設(shè)備和人員,接到訂單都是找外面加工廠代工,以前代賬公司做賬都是直接生產(chǎn)領(lǐng)料, 借:生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料 沒有走委托加工科目,代工發(fā)票入到制造費(fèi)用代工費(fèi)。直接結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,這樣做可以嗎?沒問題我以后也這樣操作,還有一些加工費(fèi)是不給我們開票的,應(yīng)該怎么處理呢?
買的瑞祥卡開的現(xiàn)代服務(wù)類場地費(fèi),策劃費(fèi),交通費(fèi),餐費(fèi)這些發(fā)票,可以做賬做費(fèi)用嗎?
計(jì)算留存收益增加額今年的留存收益減去年的留存收益嗎
求幾個字母的值,怎么解?主要后面幾個名詞不知道什么意思,怎么求
請問老師,公司業(yè)務(wù)人員在別的公司簽訂勞動合同,沒有和我們公司簽訂勞動合同,這樣的業(yè)務(wù)人員有兩種情況,第一種情況在我們公司有打卡,第二種在我們公司沒有打卡,請問他們的業(yè)務(wù)提成按什么申報(bào)個稅
注會財(cái)管,第9章。老師好,請問這道題,租賃方案,租滿6年以后,咱(承租人)買下來這個資產(chǎn)花的那60萬,是按付現(xiàn)成本那樣60×(1-T25%),還是像此時(shí)點(diǎn)外購社備(固定資產(chǎn))那樣就原數(shù)60的現(xiàn)金流出
公司自購房子辦公,房產(chǎn)稅怎么交嗎?比如價(jià)值11萬
老師你好,我想問一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財(cái)務(wù)軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計(jì)稅,科目余額表未交增值稅怎么調(diào)和做分錄,賬里需要交稅,稅務(wù)里不需要交稅,實(shí)際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費(fèi),做了分錄是:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,做的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣對嗎?但是7.8兩個月份沒有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,那么月底了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?2)9月份又接到工程了,這個工程做到2025年2月份才結(jié)束,每個月都是做:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣的分錄對嗎?這樣到2025年2月份工程結(jié)束,成本是包含2024年9—12月份的人工費(fèi),2025年1-2月份的人工費(fèi),那么稅局會認(rèn)同2024年的9—12月份的這部分人工費(fèi)的成本嗎?這部分個稅是在2024年申報(bào)的
請問農(nóng)藥行業(yè),在增值稅申報(bào)時(shí),勾選進(jìn)項(xiàng)時(shí),流程是什么?應(yīng)注意什么。
那第二種情況我們購買的那個材料賬務(wù)上怎么處理
購買材料時(shí)借原材料,然后給他們做銷售原材料處理