那個不需要交稅的,因為可以扣除成本
抵扣稅費 請問老師:我們開票開出去60萬6個點的專票,收到款,然后打出去10萬收到10萬6個點的專票,可不可以算作我們所需要交的稅費就是50萬的開票增值及附加,然后還有50萬的企業(yè)所得稅? 我的算法是: 60萬除以1.06x0.06x1.12 - 是開票的增值及附加 然后收到10萬是不是抵扣的也是增值和附加稅呀? 剛剛?cè)腴T小白,煩請老師幫忙解答,謝謝
老師你好,我想咨詢一下公司賣車交稅的相關(guān)問題,比如說賣車賣了50萬,不考慮增值稅減免的問題,這個增值稅是不是50萬除以1.03?0.02,所得稅的話計稅基礎(chǔ)怎么算,比如說折舊折了賬上顯示是80萬,那是不是就不用交企業(yè)所得稅了,還有比如說賬上顯示30萬,那是不是就以50萬減去30萬=20萬乘以相應(yīng)的所得稅稅率去交稅是這個意思嘛
老師我們對公收了100萬 ,然后又轉(zhuǎn)出去50萬,都是沒有票的,這個100萬的無票收入要交企業(yè)所得稅嗎,還有就是這個轉(zhuǎn)出的50萬對方也沒開票,計算所得稅利潤的時候可以扣除這個成本嗎
請問老師,公司賣車自用,100萬,增值稅13萬,用了幾年后, 固定資產(chǎn)清理70,折舊30 ,賣了50萬 增值稅是50×13%,那么對于企業(yè)的做法,賺是賺了這進(jìn)項稅差嗎? 除了了折舊,這進(jìn)項稅差還有其他好處嗎?
老師,公司簽訂合同購買了一臺50萬的機子,發(fā)票還未開進(jìn)來,一年后要退回,扣除22.5萬(12.5萬折舊,5萬拆機,5萬安裝費),只返回給公司27.5萬,問題一:這個怎么做賬???有2個方案,一個是對方開進(jìn)50-22.5萬的發(fā)票,一個是對方開進(jìn)50萬,我們開出22.5萬發(fā)票。我覺得后者我們開出22.5萬的發(fā)票開什么??問題二:又該怎么做賬??
老師,請問我們有個員工,不經(jīng)常在這邊上班,經(jīng)常負(fù)責(zé)去溝通一些業(yè)務(wù),采購也同時跟銷售單位對接,這樣他的費用是入到銷售費用還是管理費用好點
老師,公司賬上的一個固定資產(chǎn)扣除折舊后還有50萬凈值,然后賣出去發(fā)票開50萬,企業(yè)所得稅要交多少嗎
老師您好,菜市場里面的個體戶,菜販子,不是自產(chǎn)自銷的,給酒店供應(yīng)蔬菜,增值稅可以開免稅發(fā)票嗎?
掛面的稅率到底是9%還是13%
計算基本每股收益,分子不扣除終止經(jīng)營凈利潤,計算稀釋每股收益是分子應(yīng)扣除對不
各位老師大家好,如果公司開除了,怎么算陪償工資
老師您好,公司在廈門,請問年獎金,離職/工作地點調(diào)動補償金多少不扣個稅,扣個稅的階梯是怎么樣的
涉及到車船稅,怎么做賬???車船稅300元,用現(xiàn)金支付……還想用“應(yīng)交稅費”科目過度一下
老師,增值稅加計抵減怎么入賬?
老師,快賬軟件,制造費用月末會不會自動結(jié)轉(zhuǎn)成生產(chǎn)成本?