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老師你好,又來麻煩你,我想問問,我們公司在2018年的時候開了80幾萬的發(fā)票給對方公司,實際我們只有30幾萬的收入,剩下的50幾萬是另外一個人的,對公轉(zhuǎn)賬的時候就只轉(zhuǎn)了實際的30幾萬回來,另外一個人也沒有開發(fā)票來沖減著導致現(xiàn)在賬上一直掛了50幾萬的應收賬款,這邊怎么去消化掉比較合理呢?
老師我想問一個問題,我單位是小規(guī)模建筑服務公司然后接了一個建筑服務的合同,這個合同一共10萬,對方要求我們開票,我們先開了5萬發(fā)票,然后下個月他給我們回款回了5萬,這個分錄怎么做? 然后后續(xù)又開了五萬,也是這個月回款,這筆又怎么做?
老師我想問一個問題,我單位是小規(guī)模建筑服務公司然后接了一個建筑服務的合同,這個合同一共10萬,對方要求我們開票,我們先開了5萬發(fā)票,然后下個月他給我們回款回了5萬,這個分錄怎么做? 然后后續(xù)又開了五萬,也是這個月回款,這筆又怎么做?
老師您好,我是工程造價公司,我們把一部分業(yè)務外包給另一家造價公司,對方給我們公司開發(fā)票進來,這個賬我該怎么做,怎么做分錄,外包了50萬的業(yè)務,對方給開了50萬的造價咨詢費發(fā)票?
老師,我是掛靠別的公司承接的項目,現(xiàn)在遇到了一個問題,掛靠公司每個月會要求我們提供相對應的進項票,假設6月的時候?qū)Ψ綄嶋H開票40萬,我們開票給對方36萬,然后對方以現(xiàn)金的形式扣了我們差額4萬。然后7月對方開票50萬,我們給對方開了54萬想拉平6月的賬,可是對方說已繳稅金不可能在退回了,7多余的4萬只能留抵下學沖,我有沒有什么辦法后期拿回這4萬?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師公司簽訂合同購買了一臺50萬的機子,發(fā)票還未開進來,一年后要退回,扣除22.5萬(12.5萬折舊,5萬拆機,5萬安裝費),只返回給公司27.5萬,問題一:這個怎么做賬???有2個方案,一個是對方開進50-22.5萬的發(fā)票,一個是對方開進50萬,我們開出22.5萬發(fā)票。我覺得后者我們開出22.5萬的發(fā)票開什么??問題二:又該怎么做賬??
按第二個方案執(zhí)行。 購入時 借:預付賬款(如果設備已確認收貨,按暫估價格確認固定資產(chǎn),并按其計提折舊。)貸:銀行存款 賣出 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 (會計上規(guī)定的折舊額) 貸:固定資產(chǎn) 50 借:銀行存款 27.5 營業(yè)外支出(大概率是賣虧) 貸:固定資產(chǎn)清理
賣出舊設備開票名目應具體明確,遵循相關法律法規(guī),確保開票的準確性和合規(guī)性。