您好,不用計提的,這不是損益,結(jié)轉(zhuǎn)就好了 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 10000貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 10000
個稅問題?我們10月20日發(fā)放員工8月份工資20萬,11月15日之前個稅申報,應(yīng)該申報8月份工資20萬對嗎?10月份計提工資10萬元,這個不用去管,等發(fā)放以后,在申報,老師對嗎?每月做賬必須得計提當(dāng)月工資嗎?如未計提,可否下個月做賬的時候,兩個月同時計提
老師,問一哈關(guān)于申報增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅以及附加稅的時候,當(dāng)月要計提,那么這個申報表是放在申報計提的那一個月份么,還是放在下個月繳納稅款月份憑證后面呢
老師房產(chǎn)稅我們這里是按年繳納,每年的1月份申報繳納,那在平時要每個月計提嗎?還是到12月份一起計提一次就可以了?
你好,老師,我想問一下,上個月增值稅忘了計提了,這個月繳納了增值稅,這個月補提增值稅和實際繳納增值稅的會計分錄怎么做?
老師,小規(guī)模納稅人1月份開票超過了30萬,要繳納增值稅,是不是1月份我要先這樣計提一筆,2月份再繳納增值稅呢?
跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)內(nèi)的某電商企業(yè)適用核定 征收企業(yè)所得稅政策,2023年收入總額2 300萬元,成本 費用1 920萬元,稅務(wù)機關(guān)核定其應(yīng)納稅所得額為( ) 萬元。
請寫出詳細的計算過程和分錄
老師你好,快遞行業(yè)承包區(qū)域,新買區(qū)域的錢計入什么科目呀
殘保金上年在職職工總額0,人數(shù)填0還是1?個稅申報是法人零申報
我是個體戶,公對公轉(zhuǎn)賬到我對公賬上,可以隨時提取出來嗎
公司社保在哪里查啊,給別的公司做標(biāo)書,想查一下他們的社保情況。
我這個分錄做的對不對
購買了大額固定資產(chǎn)后,進項稅大于銷項稅了,是留底嗎?
老師這個新辦企業(yè)是7月十幾號這個個稅一直未申報,個稅申報法定代表人人入職日期怎么填
老師好,我們前兩年收入少做了,同時工資成本也做少了,現(xiàn)在需要補成本,那工資這些得按員工姓名分別統(tǒng)計年收入然后繳個稅嗎
那是不是期末的時候,轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額呢
您好,是的,就是期末 月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 ?應(yīng)交稅費——未交增值稅,用 ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 ? , 看應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 ? 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 ? ?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn):有的說兩次,把銷項和進項都結(jié)轉(zhuǎn)為0,有的說就結(jié)轉(zhuǎn)一次 轉(zhuǎn)到未交增值稅就行,因為銷項進項能知道全年累積數(shù)是多少?按稅法書上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級科目進和銷項結(jié)轉(zhuǎn),用科目 “應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進和銷都能看到累計數(shù),稅法書上這么寫,他是經(jīng)過專家分析的,有他的道理。 關(guān)于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知 財會[2016]22號