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7月底收到投資款30萬,忘記申報印花稅,等到9月初申報,已經需要交滯納金。 想問一下,這個滯納金對稅務評級有影響嗎,原本是A. 會導致我們變B嗎?

2025-09-12 09:35
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-12 09:36

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只是一次不會降級的
2025-09-12
1.你再加上第一行就多了 2.你是按月申報的嗎 3.你是不是沒去稅務局那邊修改 重新核定下
2020-09-10
同學你好 1.貴公司未交的稅款不會影響專票的紅沖。紅沖是對已經開具但發(fā)生退貨、折讓或開票有誤等情形需要作廢的發(fā)票進行的一種操作,與稅款是否繳納沒有直接關系。但是,如果紅沖發(fā)票涉及已申報但未繳納的稅款,需要在紅沖后及時調整申報數(shù)據(jù),確保稅款申報的準確性。 2.如果A公司已經抵扣了這張專票,那么在紅沖時確實需要A公司提供紅字信息表。這是稅務局的要求,以確保紅沖操作的合規(guī)性。A公司需要向稅務機關申請開具紅字信息表,并在貴公司辦理紅沖時提供該表。 3.貴公司的印花稅是季報,因此已開的162萬發(fā)票在這個報表期是需要正常申報的。紅沖發(fā)票的操作不會影響這個報表期的印花稅申報,因為印花稅是基于經濟行為的發(fā)生而征收的,與發(fā)票的紅沖沒有直接關系。 4.對于162萬發(fā)票紅沖后的稅款處理,一般來說,如果紅沖發(fā)票涉及已繳納的稅款,可以向稅務局申請退稅。
2024-04-08
你好 1. 你可以拿著做價稅合計入成本就行了。 不需要退回去 。 2. 你就算后面轉了一般納稅人 這部分發(fā)票也無法抵扣了。 你要價稅合計一起入成本費用去 3. 最好是股東私戶轉公戶備注投資款 。 避免到時不認可 。 沒有備注的話 原路退回去 重新轉款 4. 小規(guī)模目前印花稅是減半征收的 。 一般納稅人不減半 。 你要看是好久收到的投資款 。
2020-10-12
你好! 1,印花稅是肯定要交的,印花稅納稅義務發(fā)生時間為納稅人訂立、領受應稅憑證或者完成證券交易的當日。簽合同就要交印花稅的。
2022-01-16
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